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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx震荡筛项目立项申请报告年产xx震荡筛项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入33199.38万元,同比增长21.83%(5948.21万元)。其中,主营业业务震荡筛生产及销售收入为28314.96万元,占营业总收入的85.29%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6974.94万元,较去年同期相比增长981.19万元,增长率16.37%;实现净利润5231.20万元,较去年同期相比增长719.67万元,增长率15.95%。二、项目概况(一)项目名称年产xx震荡筛项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积53380.01平方米(折合约80.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.59%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率6.91%,固定资产投资强度167.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53380.01平方米,建筑物基底占地面积40349.95平方米,总建筑面积67258.81平方米,其中:规划建设主体工程50614.51平方米,项目规划绿化面积4649.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费6222.60万元。(七)节能分析“年产xx震荡筛项目建设项目”,年用电量895758.29千瓦时,年总用水量16683.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.51吨标准煤/年。达产年综合节能量33.31吨标准煤/年,项目总节能率27.62%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17354.45万元,其中:固定资产投资13376.21万元,占项目总投资的77.08%;流动资金3978.24万元,占项目总投资的22.92%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30524.00万元,总成本费用23759.60万元,税金及附加325.48万元,利润总额6764.40万元,利税总额8022.90万元,税后净利润5073.30万元,达产年纳税总额2949.60万元;达产年投资利润率38.98%,投资利税率46.23%,投资回报率29.23%,全部投资回收期4.92年,提供就业职位625个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地震荡筛行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地震荡筛产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx震荡筛项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位625个,达产年纳税总额2949.60万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.98%,投资利税率46.23%,全部投资回报率29.23%,全部投资回收期4.92年,固定资产投资回收期4.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升质量品牌水平。质量和品牌从市场竞争的角度反映着企业和产业的核心竞争力,体现了一个国家制造业的实力。民营企业规模小、历史短,多数处于创业期、成长期,更多关注市场和技术,质量品牌意识相对淡薄,管理能力相对薄弱。引导民营企业在成长期就树立以质量品牌赢得市场的理念,是培育百年企业、塑造中国制造良好形象的重要抓手。报告在提升民营企业质量品牌水平方面,提出了推广先进质量管理方法、建设质量品牌公共服务平台、完善质量标准政策法规体系、引导加强品牌建设等任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53380.0180.03亩1.1容积率1.261.2建筑系数75.59%1.3投资强度万元/亩167.141.4基底面积平方米40349.951.5总建筑面积平方米67258.811.6绿化面积平方米4649.08绿化率6.91%2总投资万元17354.452.1固定资产投资万元13376.212.1.1土建工程投资万元5864.712.1.1.1土建工程投资占比万元33.79%2.1.2设备投资万元6222.602.1.2.1设备投资占比35.86%2.1.3其它投资万元1288.902.1.3.1其它投资占比7.43%2.1.4固定资产投资占比77.08%2.2流动资金万元3978.242.2.1流动资金占比22.92%3收入万元30524.004总成本万元23759.605利润总额万元6764.406净利润万元5073.307所得税万元1.268增值税万元933.029税金及附加万元325.4810纳税总额万元2949.6011利税总额万元8022.9012投资利润率38.98%13投资利税率46.23%14投资回报率29.23%15回收期年4.9216设备数量台(套)10517年用电量千瓦时895758.2918年用水量立方米16683.5119总能耗吨标准煤111.5120节能率27.62%21节能量吨标准煤33.3122员工数量人625第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.59%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率6.91%,固定资产投资强度167.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28527.4128527.4150614.5150614.514854.731.1主要生产车间17116.4517116.4530368.7130368.713009.931.2辅助生产车间9128.779128.7716196.6416196.641553.511.3其他生产车间2282.192282.192935.642935.64291.282仓储工程6052.496052.4910818.7910818.79754.692.1成品贮存1513.121513.122704.702704.70188.672.2原料仓储3147.293147.295625.775625.77392.442.3辅助材料仓库1392.071392.072488.322488.32173.583供配电工程322.80322.80322.80322.8025.333.1供配电室322.80322.80322.80322.8025.334给排水工程371.22371.22371.22371.2222.664.1给排水371.22371.22371.22371.2222.665服务性工程3833.253833.253833.253833.25267.405.1办公用房2055.742055.742055.742055.74141.155.2生活服务1777.511777.511777.511777.51121.546消防及环保工程1081.381081.381081.381081.3884.866.1消防环保工程1081.381081.381081.381081.3884.867项目总图工程161.40161.40161.40161.40-302.397.1场地及道路硬化11205.071781.581781.587.2场区围墙1781.5811205.0711205.077.3安全保卫室161.40161.40161.40161.408绿化工程4497.91157.43合计40349.9567258.8167258.815864.71六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资16267.81万元,占计划投资的93.74%。其中:完成固定资产投资10062.20万元,占总投资的61.85%;完成流动资金投资6205.61,占总投资的38.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16267.811.1完成比例93.74%2完成固定资产投资万元10062.202.1完成比例61.85%3完成流动资金投资万元6205.613.1完成比例38.15%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员625人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4251.2人均年工资万元4.521.3年工资额万元2190.182工程技术人员工资2.1平均人数人942.2人均年工资万元6.672.3年工资额万元577.153企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.753.3年工资额万元155.104品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元252.605其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元4.255.3年工资额万元208.696职工工资总额万元18981.66五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13376.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5864.716222.60167.1413376.211.1工程费用万元5864.716222.6022959.901.1.1建筑工程费用万元5864.715864.7133.79%1.1.2设备购置及安装费万元6222.606222.6035.86%1.2工程建设其他费用万元1288.901288.907.43%1.2.1无形资产万元569.13569.131.3预备费万元719.77719.771.3.1基本预备费万元374.71374.711.3.2涨价预备费万元345.06345.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元13376.2113376.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3978.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22959.9012493.6914693.3222959.9022959.9022959.901.1应收账款万元6887.973788.385165.986887.976887.976887.971.2存货万元10331.965682.587748.9710331.9610331.9610331.961.2.1原辅材料万元3099.591704.772324.693099.593099.593099.591.2.2燃料动力万元154.9885.24116.23154.98154.98154.981.2.3在产品万元4752.702613.993564.534752.704752.704752.701.2.4产成品万元2324.691278.581743.522324.692324.692324.691.3现金万元5739.983156.994304.985739.985739.985739.982流动负债万元18981.6610439.9114236.2518981.6618981.6618981.662.1应付账款万元18981.6610439.9114236.2518981.6618981.6618981.663流动资金万元3978.242188.032983.683978.243978.243978.244铺底流动资金万元1326.07729.34994.561326.071326.071326.07(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17354.45万元,其中:固定资产投资13376.21万元,占项目总投资的77.08%;流动资金3978.24万元,占项目总投资的22.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5864.71万元,占项目总投资的33.79%;设备购置费6222.60万元,占项目总投资的35.86%;其它投资1288.90万元,占项目总投资的7.43%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13376.21+3978.24=17354.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13376.2177.08%1.1项目建设投资万元13376.2177.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3978.2422.92%3总投资万元万元17354.45二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16788.20万元,总成本3272.98万元,利润总额13515.22万元,净利润275.10万元,增值税513.16万元,税金及附加10136.41万元,所得税3378.80万元;第二年收入22893.00万元,总成本4170.31万元,利润总额18722.69万元,净利润14042.02万元,增值税699.76万元,税金及附加297.49万元,所得税4680.67万元;第三年生产负荷100%,收入30524.00万元,总成本23759.60万元,利润总额6764.40万元,净利润5073.30万元,增值税933.02万元,税金及附加325.48万元,所得税1691.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30524.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=933.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16788.2022893.0030524.0030524.0030524.001.1震荡筛万元16788.2022893.0030524.0030524.0030524.002现价增加值万元5372.227325.769767.
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