已阅读5页,还剩22页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建输送机提升机项目立项申请报告新建输送机提升机项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx投资公司实现营业收入4093.40万元,同比增长9.65%(360.34万元)。其中,主营业业务输送机提升机生产及销售收入为3739.19万元,占营业总收入的91.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1003.25万元,较去年同期相比增长115.19万元,增长率12.97%;实现净利润752.44万元,较去年同期相比增长80.68万元,增长率12.01%。二、项目概况(一)项目名称新建输送机提升机项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积10752.04平方米(折合约16.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.02%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.53%,固定资产投资强度167.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10752.04平方米,建筑物基底占地面积5485.69平方米,总建筑面积13655.09平方米,其中:规划建设主体工程8594.28平方米,项目规划绿化面积754.98平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计63台(套),设备购置费1222.63万元。(七)节能分析“新建输送机提升机项目建设项目”,年用电量1066545.53千瓦时,年总用水量5077.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.51吨标准煤/年。达产年综合节能量39.28吨标准煤/年,项目总节能率22.18%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3564.85万元,其中:固定资产投资2696.71万元,占项目总投资的75.65%;流动资金868.14万元,占项目总投资的24.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6792.00万元,总成本费用5325.14万元,税金及附加67.29万元,利润总额1466.86万元,利税总额1736.48万元,税后净利润1100.14万元,达产年纳税总额636.33万元;达产年投资利润率41.15%,投资利税率48.71%,投资回报率30.86%,全部投资回收期4.74年,提供就业职位125个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区输送机提升机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区输送机提升机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“新建输送机提升机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位125个,达产年纳税总额636.33万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.15%,投资利税率48.71%,全部投资回报率30.86%,全部投资回收期4.74年,固定资产投资回收期4.74年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2015年5月8日,中国制造2025提出要“强化工业基础能力”、“扎扎实实打基础”,明确要强化工业基础能力,实施工业强基工程。2016年4月12日,工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合发布工业强基工程实施指南(2016-2020年),进一步提出了“开展重点领域一揽子突破行动,实施重点产品一条龙应用计划,建设一批产业技术基础平台,培育一批专精特新小巨人企业,推动四基领域军民融合发展”等重点任务,形成整机牵引与基础支撑协调发展的产业格局。在与财政部联合组织开展十大领域四基“一揽子”突破行动基础上,工业和信息化部今年试点启动重点产品、工艺“一条龙”应用计划,并继续着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。同时积极营造基础领域国有企业与民营企业公平竞争的市场环境,鼓励更多民营企业进入基础领域。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10752.0416.12亩1.1容积率1.271.2建筑系数51.02%1.3投资强度万元/亩167.291.4基底面积平方米5485.691.5总建筑面积平方米13655.091.6绿化面积平方米754.98绿化率5.53%2总投资万元3564.852.1固定资产投资万元2696.712.1.1土建工程投资万元1170.282.1.1.1土建工程投资占比万元32.83%2.1.2设备投资万元1222.632.1.2.1设备投资占比34.30%2.1.3其它投资万元303.802.1.3.1其它投资占比8.52%2.1.4固定资产投资占比75.65%2.2流动资金万元868.142.2.1流动资金占比24.35%3收入万元6792.004总成本万元5325.145利润总额万元1466.866净利润万元1100.147所得税万元1.278增值税万元202.339税金及附加万元67.2910纳税总额万元636.3311利税总额万元1736.4812投资利润率41.15%13投资利税率48.71%14投资回报率30.86%15回收期年4.7416设备数量台(套)6317年用电量千瓦时1066545.5318年用水量立方米5077.8219总能耗吨标准煤131.5120节能率22.18%21节能量吨标准煤39.2822员工数量人125第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、“十三五规划重要的两件事情,一个是保证经济的中高速增长,第二个要实现产业发展中高端水平。而要支撑经济的中高速增长就必须依赖战略性新兴产业。换句话说,这块如果不能快速成长起来,我们经济的中高速水平也保不住。”中国战略性新兴产业发展专家咨询委员会秘书长杜平在北京召开的战略性新兴产业发展高峰论坛上称。根据中国国家发展和改革委员会副秘书长费志荣介绍,2016年,战略性新兴产业工业部分增加值同比增长10.5%,比规模以上工业增速高4.5个百分点。服务业部分收入增长15.1%,也好于服务业整体水平。今年1月到5月,战略性新兴产业重点行业主营业务收入同比增长13.3%,比去年同期增速提高1.8个百分点。预计到今年底,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重有可能达到10%左右。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、当前,我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件,但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足,又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。因此,我市必须抢抓机遇、趋利避害,在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动,打造新形势下的产业竞争新优势。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区不断坚持产城融合绿色协调发展,产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路,经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设,商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新,互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务,产业社区、创业社区大量涌现。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.02%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.53%,固定资产投资强度167.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3878.383878.388594.288594.28810.211.1主要生产车间2327.032327.035156.575156.57502.331.2辅助生产车间1241.081241.082750.172750.17259.271.3其他生产车间310.27310.27498.47498.4748.612仓储工程822.85822.853289.533289.53225.542.1成品贮存205.71205.71822.38822.3856.382.2原料仓储427.88427.881710.561710.56117.282.3辅助材料仓库189.26189.26756.59756.5951.873供配电工程43.8943.8943.8943.893.393.1供配电室43.8943.8943.8943.893.394给排水工程50.4750.4750.4750.473.034.1给排水50.4750.4750.4750.473.035服务性工程521.14521.14521.14521.1435.735.1办公用房226.80226.80226.80226.8016.845.2生活服务294.34294.34294.34294.3418.656消防及环保工程147.02147.02147.02147.0211.346.1消防环保工程147.02147.02147.02147.0211.347项目总图工程21.9421.9421.9421.9458.597.1场地及道路硬化1475.87306.72306.727.2场区围墙306.721475.871475.877.3安全保卫室21.9421.9421.9421.948绿化工程641.4922.45合计5485.6913655.0913655.091170.28六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2216.51万元,占计划投资的62.18%。其中:完成固定资产投资1635.13万元,占总投资的73.77%;完成流动资金投资581.38,占总投资的26.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2216.511.1完成比例62.18%2完成固定资产投资万元1635.132.1完成比例73.77%3完成流动资金投资万元581.383.1完成比例26.23%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员125人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人851.2人均年工资万元4.631.3年工资额万元410.942工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元6.802.3年工资额万元110.793企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.563.3年工资额万元39.074品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元55.605其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.615.3年工资额万元39.366职工工资总额万元4423.84五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2696.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1170.281222.63167.292696.711.1工程费用万元1170.281222.635291.981.1.1建筑工程费用万元1170.281170.2832.83%1.1.2设备购置及安装费万元1222.631222.6334.30%1.2工程建设其他费用万元303.80303.808.52%1.2.1无形资产万元163.02163.021.3预备费万元140.78140.781.3.1基本预备费万元78.9978.991.3.2涨价预备费万元61.7961.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元2696.712696.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金868.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5291.983023.734212.925291.985291.985291.981.1应收账款万元1587.591031.941270.081587.591587.591587.591.2存货万元2381.391547.901905.112381.392381.392381.391.2.1原辅材料万元714.42464.37571.53714.42714.42714.421.2.2燃料动力万元35.7223.2228.5835.7235.7235.721.2.3在产品万元1095.44712.04876.351095.441095.441095.441.2.4产成品万元535.81348.28428.65535.81535.81535.811.3现金万元1322.99859.951058.401322.991322.991322.992流动负债万元4423.842875.503539.074423.844423.844423.842.1应付账款万元4423.842875.503539.074423.844423.844423.843流动资金万元868.14564.29694.51868.14868.14868.144铺底流动资金万元289.38188.10231.50289.38289.38289.38(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3564.85万元,其中:固定资产投资2696.71万元,占项目总投资的75.65%;流动资金868.14万元,占项目总投资的24.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1170.28万元,占项目总投资的32.83%;设备购置费1222.63万元,占项目总投资的34.30%;其它投资303.80万元,占项目总投资的8.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2696.71+868.14=3564.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2696.7175.65%1.1项目建设投资万元2696.7175.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元868.1424.35%3总投资万元万元3564.85二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4414.80万元,总成本12947.41万元,利润总额-8532.61万元,净利润58.79万元,增值税131.51万元,税金及附加-6399.46万元,所得税-2133.15万元;第二年收入5433.60万元,总成本15168.23万元,利润总额-9734.63万元,净利润-7300.97万元,增值税161.86万元,税金及附加62.43万元,所得税-2433.66万元;第三年生产负荷100%,收入6792.00万元,总成本5325.14万元,利润总额1466.86万元,净利润1100.14万元,增值税202.33万元,税金及附加67.29万元,所得税366.71万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6792.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=202.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4414.805433.606792.006792.006792.001.1输送机提升机万元4414.805433.606792.006792.006792.002现价增加值万元1412.7
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026届四川凉山州高三上化学期中检测模拟试题含解析
- 宁波市第七中学2026届化学高二上期末达标检测模拟试题含答案
- 小区足球场草坪施工方案
- 2025年戴尔行业戴尔科技转型案例分析报告
- 2025年VR虚拟现实行业VR技术应用场景与虚拟体验创新发展研究报告及未来发展趋势预测
- 2025年服装纺织行业可持续发展策略研究报告及未来发展趋势预测
- 2025年家电行业智能家居发展态势研究报告及未来发展趋势预测
- 2025年传媒科技行业传媒科技驱动内容生产研究报告及未来发展趋势预测
- 安阳学院《德国历史》2024-2025学年第一学期期末试卷
- 贵州省盘县四中2025年高二上化学期末考试试题含解析
- 《非营利组织管理》第4章 人力资源管理
- 智能电网与电动汽车双向互动技术
- GB/T 41304.2-2022知识管理方法和工具第2部分:设计理性知识建模
- 中考语文非连续性文本阅读10篇专项练习及答案
- 24、小数加减法整理和复习课件苏教版五上数学
- 新生儿复苏现场抢救记录表doc资料
- 生物硫磺课件
- 化工管道讲座-石化概算指标2007版
- 《罗织经》全文及翻译
- 压力容器年度检查表
- 提高安装永久起搏器患者术后24h下床活动率品管圈
评论
0/150
提交评论