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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建阀门接头项目立项申请报告新建阀门接头项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限公司实现营业收入9412.75万元,同比增长20.21%(1582.47万元)。其中,主营业业务阀门接头生产及销售收入为7822.03万元,占营业总收入的83.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2132.47万元,较去年同期相比增长279.18万元,增长率15.06%;实现净利润1599.35万元,较去年同期相比增长151.20万元,增长率10.44%。二、项目概况(一)项目名称新建阀门接头项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积29134.56平方米(折合约43.68亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.71%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度168.41万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29134.56平方米,建筑物基底占地面积16813.55平方米,总建筑面积34378.78平方米,其中:规划建设主体工程25572.63平方米,项目规划绿化面积2183.54平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费3358.01万元。(七)节能分析“新建阀门接头项目建设项目”,年用电量1262718.95千瓦时,年总用水量7828.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.86吨标准煤/年。达产年综合节能量66.80吨标准煤/年,项目总节能率20.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9581.27万元,其中:固定资产投资7356.15万元,占项目总投资的76.78%;流动资金2225.12万元,占项目总投资的23.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14860.00万元,总成本费用11415.79万元,税金及附加173.55万元,利润总额3444.21万元,利税总额4092.82万元,税后净利润2583.16万元,达产年纳税总额1509.66万元;达产年投资利润率35.95%,投资利税率42.72%,投资回报率26.96%,全部投资回收期5.21年,提供就业职位244个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地阀门接头行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地阀门接头产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建阀门接头项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位244个,达产年纳税总额1509.66万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.95%,投资利税率42.72%,全部投资回报率26.96%,全部投资回收期5.21年,固定资产投资回收期5.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、建立完善两化融合管理体系标准,加快形成两化融合管理体系评定结果的市场化采信机制,鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标。引导民营企业和社会资本投入工业控制系统、工业软件、工业控制芯片、传感器、工业云与智能服务平台和工业网络等领域,围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29134.5643.68亩1.1容积率1.181.2建筑系数57.71%1.3投资强度万元/亩168.411.4基底面积平方米16813.551.5总建筑面积平方米34378.781.6绿化面积平方米2183.54绿化率6.35%2总投资万元9581.272.1固定资产投资万元7356.152.1.1土建工程投资万元2805.672.1.1.1土建工程投资占比万元29.28%2.1.2设备投资万元3358.012.1.2.1设备投资占比35.05%2.1.3其它投资万元1192.472.1.3.1其它投资占比12.45%2.1.4固定资产投资占比76.78%2.2流动资金万元2225.122.2.1流动资金占比23.22%3收入万元14860.004总成本万元11415.795利润总额万元3444.216净利润万元2583.167所得税万元1.188增值税万元475.069税金及附加万元173.5510纳税总额万元1509.6611利税总额万元4092.8212投资利润率35.95%13投资利税率42.72%14投资回报率26.96%15回收期年5.2116设备数量台(套)6417年用电量千瓦时1262718.9518年用水量立方米7828.0619总能耗吨标准煤155.8620节能率20.74%21节能量吨标准煤66.8022员工数量人244第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、培育发展战略性新兴产业,是党中央、国务院作出的重大决策部署。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.71%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度168.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11887.1811887.1825572.6325572.632295.701.1主要生产车间7132.317132.3115343.5815343.581423.331.2辅助生产车间3803.903803.908183.248183.24734.621.3其他生产车间950.97950.971483.211483.21137.742仓储工程2522.032522.035724.005724.00373.712.1成品贮存630.51630.511431.001431.0093.432.2原料仓储1311.461311.462976.482976.48194.332.3辅助材料仓库580.07580.071316.521316.5285.953供配电工程134.51134.51134.51134.519.883.1供配电室134.51134.51134.51134.519.884给排水工程154.68154.68154.68154.688.844.1给排水154.68154.68154.68154.688.845服务性工程1597.291597.291597.291597.29104.285.1办公用房687.72687.72687.72687.7250.475.2生活服务909.57909.57909.57909.5760.196消防及环保工程450.60450.60450.60450.6033.106.1消防环保工程450.60450.60450.60450.6033.107项目总图工程67.2567.2567.2567.25-88.287.1场地及道路硬化4286.621001.781001.787.2场区围墙1001.784286.624286.627.3安全保卫室67.2567.2567.2567.258绿化工程1955.4468.44合计16813.5534378.7834378.782805.67六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5392.91万元,占计划投资的56.29%。其中:完成固定资产投资3592.97万元,占总投资的66.62%;完成流动资金投资1799.94,占总投资的33.38%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5392.911.1完成比例56.29%2完成固定资产投资万元3592.972.1完成比例66.62%3完成流动资金投资万元1799.943.1完成比例33.38%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员244人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1661.2人均年工资万元4.071.3年工资额万元667.982工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元5.692.3年工资额万元203.743企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.093.3年工资额万元78.604品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.894.3年工资额万元117.925其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.605.3年工资额万元87.566职工工资总额万元9289.21五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7356.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2805.673358.01168.417356.151.1工程费用万元2805.673358.0111514.331.1.1建筑工程费用万元2805.672805.6729.28%1.1.2设备购置及安装费万元3358.013358.0135.05%1.2工程建设其他费用万元1192.471192.4712.45%1.2.1无形资产万元702.22702.221.3预备费万元490.25490.251.3.1基本预备费万元244.66244.661.3.2涨价预备费万元245.59245.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元7356.157356.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2225.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11514.336316.077341.5311514.3311514.3311514.331.1应收账款万元3454.302245.292418.013454.303454.303454.301.2存货万元5181.453367.943627.015181.455181.455181.451.2.1原辅材料万元1554.431010.381088.101554.431554.431554.431.2.2燃料动力万元77.7250.5254.4177.7277.7277.721.2.3在产品万元2383.471549.251668.432383.472383.472383.471.2.4产成品万元1165.83757.79816.081165.831165.831165.831.3现金万元2878.581871.082015.012878.582878.582878.582流动负债万元9289.216037.996502.459289.219289.219289.212.1应付账款万元9289.216037.996502.459289.219289.219289.213流动资金万元2225.121446.331557.582225.122225.122225.124铺底流动资金万元741.70482.11519.19741.70741.70741.70(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9581.27万元,其中:固定资产投资7356.15万元,占项目总投资的76.78%;流动资金2225.12万元,占项目总投资的23.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2805.67万元,占项目总投资的29.28%;设备购置费3358.01万元,占项目总投资的35.05%;其它投资1192.47万元,占项目总投资的12.45%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7356.15+2225.12=9581.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7356.1576.78%1.1项目建设投资万元7356.1576.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2225.1223.22%3总投资万元万元9581.27二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9659.00万元,总成本13829.50万元,利润总额-4170.50万元,净利润153.59万元,增值税308.79万元,税金及附加-3127.88万元,所得税-1042.63万元;第二年收入10402.00万元,总成本14676.25万元,利润总额-4274.25万元,净利润-3205.69万元,增值税332.54万元,税金及附加156.44万元,所得税-1068.56万元;第三年生产负荷100%,收入14860.00万元,总成本11415.79万元,利润总额3444.21万元,净利润2583.16万元,增值税475.06万元,税金及附加173.55万元,所得税861.05万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14860.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=475.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9659.0010402.0014860.0014860.0014860.001.1阀门接头万元9659.0010402.0014860.0014860.0014860.002现价增加值万元3090.883328.644755.204755.2047
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