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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx电子皮带秤项目立项申请报告年产xx电子皮带秤项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入9166.31万元,同比增长19.77%(1512.97万元)。其中,主营业业务电子皮带秤生产及销售收入为8355.41万元,占营业总收入的91.15%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2232.75万元,较去年同期相比增长547.62万元,增长率32.50%;实现净利润1674.56万元,较去年同期相比增长257.58万元,增长率18.18%。二、项目概况(一)项目名称年产xx电子皮带秤项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积27980.65平方米(折合约41.95亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.37%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.64%,固定资产投资强度185.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27980.65平方米,建筑物基底占地面积20249.60平方米,总建筑面积47287.30平方米,其中:规划建设主体工程37492.81平方米,项目规划绿化面积2667.13平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费2705.70万元。(七)节能分析“年产xx电子皮带秤项目建设项目”,年用电量729771.65千瓦时,年总用水量9677.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.52吨标准煤/年。达产年综合节能量36.97吨标准煤/年,项目总节能率26.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9218.80万元,其中:固定资产投资7796.41万元,占项目总投资的84.57%;流动资金1422.39万元,占项目总投资的15.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10719.00万元,总成本费用8042.94万元,税金及附加156.22万元,利润总额2676.06万元,利税总额3201.39万元,税后净利润2007.05万元,达产年纳税总额1194.34万元;达产年投资利润率29.03%,投资利税率34.73%,投资回报率21.77%,全部投资回收期6.09年,提供就业职位197个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区电子皮带秤行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区电子皮带秤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx电子皮带秤项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位197个,达产年纳税总额1194.34万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.03%,投资利税率34.73%,全部投资回报率21.77%,全部投资回收期6.09年,固定资产投资回收期6.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平,是企业发展的内在需求,也是企业适应转型升级、健康发展的必然要求,有助于进一步提高民营企业的发展质量和效益,增添新动力和发展活力,促进非公有制经济健康发展。引导企业创新管理、提质增效,既是当前的一项紧迫任务,也是一项长期的战略任务。从近期看,引导企业创新管理、提质增效,有利于企业有效控制成本,提高生产效率,加快技术创新,提升质量和服务水平,创新发展空间,是应对当前经济下行压力、稳增长的重要措施。从长远看,企业创新管理的能力和水平,不仅关系到单个企业的兴衰成败,更是体现产业乃至国家竞争力的重要方面。没有国际一流的管理水平和企业家,就不可能造就世界一流的经济和企业。因此,必须采取有效措施,鼓励和引导企业加强管理和管理创新,实现提质增效升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27980.6541.95亩1.1容积率1.691.2建筑系数72.37%1.3投资强度万元/亩185.851.4基底面积平方米20249.601.5总建筑面积平方米47287.301.6绿化面积平方米2667.13绿化率5.64%2总投资万元9218.802.1固定资产投资万元7796.412.1.1土建工程投资万元3494.362.1.1.1土建工程投资占比万元37.90%2.1.2设备投资万元2705.702.1.2.1设备投资占比29.35%2.1.3其它投资万元1596.352.1.3.1其它投资占比17.32%2.1.4固定资产投资占比84.57%2.2流动资金万元1422.392.2.1流动资金占比15.43%3收入万元10719.004总成本万元8042.945利润总额万元2676.066净利润万元2007.057所得税万元1.698增值税万元369.119税金及附加万元156.2210纳税总额万元1194.3411利税总额万元3201.3912投资利润率29.03%13投资利税率34.73%14投资回报率21.77%15回收期年6.0916设备数量台(套)13717年用电量千瓦时729771.6518年用水量立方米9677.3419总能耗吨标准煤90.5220节能率26.83%21节能量吨标准煤36.9722员工数量人197第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位,提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平,突破制约企业转型升级的关键核心技术,推动企业发展模式向质量效益型转变,发展动力向创新驱动转变。充分利用国内外资源,坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举,通过国际智力合作提高企业创新能力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.37%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.64%,固定资产投资强度185.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14316.4714316.4737492.8137492.813047.641.1主要生产车间8589.888589.8822495.6922495.691889.541.2辅助生产车间4581.274581.2711997.7011997.70975.241.3其他生产车间1145.321145.322174.582174.58182.862仓储工程3037.443037.446366.426366.42376.362.1成品贮存759.36759.361591.611591.6194.092.2原料仓储1579.471579.473310.543310.54195.712.3辅助材料仓库698.61698.611464.281464.2886.563供配电工程162.00162.00162.00162.0010.773.1供配电室162.00162.00162.00162.0010.774给排水工程186.30186.30186.30186.309.644.1给排水186.30186.30186.30186.309.645服务性工程1923.711923.711923.711923.71113.725.1办公用房1115.291115.291115.291115.2967.155.2生活服务808.42808.42808.42808.4261.246消防及环保工程542.69542.69542.69542.6936.096.1消防环保工程542.69542.69542.69542.6936.097项目总图工程81.0081.0081.0081.00-175.967.1场地及道路硬化5311.301150.771150.777.2场区围墙1150.775311.305311.307.3安全保卫室81.0081.0081.0081.008绿化工程2174.2176.10合计20249.6047287.3047287.303494.36六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6992.41万元,占计划投资的75.85%。其中:完成固定资产投资5305.75万元,占总投资的75.88%;完成流动资金投资1686.66,占总投资的24.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6992.411.1完成比例75.85%2完成固定资产投资万元5305.752.1完成比例75.88%3完成流动资金投资万元1686.663.1完成比例24.12%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员197人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1341.2人均年工资万元5.061.3年工资额万元753.802工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.542.3年工资额万元153.423企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.133.3年工资额万元62.494品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元83.125其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元5.225.3年工资额万元52.066职工工资总额万元5414.28五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7796.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3494.362705.70185.857796.411.1工程费用万元3494.362705.706836.671.1.1建筑工程费用万元3494.363494.3637.90%1.1.2设备购置及安装费万元2705.702705.7029.35%1.2工程建设其他费用万元1596.351596.3517.32%1.2.1无形资产万元691.11691.111.3预备费万元905.24905.241.3.1基本预备费万元461.73461.731.3.2涨价预备费万元443.51443.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元7796.417796.41(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1422.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6836.672755.145645.666836.676836.676836.671.1应收账款万元2051.00820.401640.802051.002051.002051.001.2存货万元3076.501230.602461.203076.503076.503076.501.2.1原辅材料万元922.95369.18738.36922.95922.95922.951.2.2燃料动力万元46.1518.4636.9246.1546.1546.151.2.3在产品万元1415.19566.081132.151415.191415.191415.191.2.4产成品万元692.21276.88553.77692.21692.21692.211.3现金万元1709.17683.671367.331709.171709.171709.172流动负债万元5414.282165.714331.425414.285414.285414.282.1应付账款万元5414.282165.714331.425414.285414.285414.283流动资金万元1422.39568.961137.911422.391422.391422.394铺底流动资金万元474.13189.65379.30474.13474.13474.13(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9218.80万元,其中:固定资产投资7796.41万元,占项目总投资的84.57%;流动资金1422.39万元,占项目总投资的15.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3494.36万元,占项目总投资的37.90%;设备购置费2705.70万元,占项目总投资的29.35%;其它投资1596.35万元,占项目总投资的17.32%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7796.41+1422.39=9218.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7796.4184.57%1.1项目建设投资万元7796.4184.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1422.3915.43%3总投资万元万元9218.80二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4287.60万元,总成本7802.73万元,利润总额-3515.13万元,净利润129.64万元,增值税147.64万元,税金及附加-2636.35万元,所得税-878.78万元;第二年收入8575.20万元,总成本13544.64万元,利润总额-4969.44万元,净利润-3727.08万元,增值税295.29万元,税金及附加147.36万元,所得税-1242.36万元;第三年生产负荷100%,收入10719.00万元,总成本8042.94万元,利润总额2676.06万元,净利润2007.05万元,增值税369.11万元,税金及附加156.22万元,所得税669.01万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10719.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=369.11万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4287.608575.2010719.0010719.0010719.001.1电子皮带秤万元4287.608575.2010719.0010719.0010719.002现价增加值万元1372.032744.063430.083430
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