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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx射线异物检测机项目立项申请报告年产xxx射线异物检测机项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入22458.19万元,同比增长20.68%(3848.63万元)。其中,主营业业务射线异物检测机生产及销售收入为20368.59万元,占营业总收入的90.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5252.38万元,较去年同期相比增长1032.13万元,增长率24.46%;实现净利润3939.28万元,较去年同期相比增长746.26万元,增长率23.37%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx射线异物检测机项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积50265.12平方米(折合约75.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.80%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度191.65万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50265.12平方米,建筑物基底占地面积33577.10平方米,总建筑面积68360.56平方米,其中:规划建设主体工程52339.96平方米,项目规划绿化面积5280.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费5588.11万元。(七)节能分析“年产xxx射线异物检测机项目建设项目”,年用电量1180702.03千瓦时,年总用水量15182.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.41吨标准煤/年。达产年综合节能量62.75吨标准煤/年,项目总节能率22.14%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17314.77万元,其中:固定资产投资14442.74万元,占项目总投资的83.41%;流动资金2872.03万元,占项目总投资的16.59%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21631.00万元,总成本费用16292.07万元,税金及附加289.43万元,利润总额5338.93万元,利税总额6364.76万元,税后净利润4004.20万元,达产年纳税总额2360.56万元;达产年投资利润率30.83%,投资利税率36.76%,投资回报率23.13%,全部投资回收期5.82年,提供就业职位344个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园射线异物检测机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园射线异物检测机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx射线异物检测机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位344个,达产年纳税总额2360.56万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.83%,投资利税率36.76%,全部投资回报率23.13%,全部投资回收期5.82年,固定资产投资回收期5.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在空间布局上,一方面优化产业布局,引导产业有序转移。2010年国务院发布了关于中西部地区承接产业转移的指导意见(国发201028号),提出实现东中西部地区良性互动,逐步形成分工合理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系。另一方面,通过组织创建“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等发展载体,指导各地立足比较优势,明确发展定位,实现有序竞争、错位发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50265.1275.36亩1.1容积率1.361.2建筑系数66.80%1.3投资强度万元/亩191.651.4基底面积平方米33577.101.5总建筑面积平方米68360.561.6绿化面积平方米5280.28绿化率7.72%2总投资万元17314.772.1固定资产投资万元14442.742.1.1土建工程投资万元5909.562.1.1.1土建工程投资占比万元34.13%2.1.2设备投资万元5588.112.1.2.1设备投资占比32.27%2.1.3其它投资万元2945.072.1.3.1其它投资占比17.01%2.1.4固定资产投资占比83.41%2.2流动资金万元2872.032.2.1流动资金占比16.59%3收入万元21631.004总成本万元16292.075利润总额万元5338.936净利润万元4004.207所得税万元1.368增值税万元736.409税金及附加万元289.4310纳税总额万元2360.5611利税总额万元6364.7612投资利润率30.83%13投资利税率36.76%14投资回报率23.13%15回收期年5.8216设备数量台(套)12717年用电量千瓦时1180702.0318年用水量立方米15182.7819总能耗吨标准煤146.4120节能率22.14%21节能量吨标准煤62.7522员工数量人344第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.80%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度191.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23739.0123739.0152339.9652339.964977.091.1主要生产车间14243.4114243.4131403.9831403.983085.801.2辅助生产车间7596.487596.4816748.7916748.791592.671.3其他生产车间1899.121899.123035.723035.72298.632仓储工程5036.565036.5610413.3910413.39720.162.1成品贮存1259.141259.142603.352603.35180.042.2原料仓储2619.012619.015414.965414.96374.482.3辅助材料仓库1158.411158.412395.082395.08165.643供配电工程268.62268.62268.62268.6220.903.1供配电室268.62268.62268.62268.6220.904给排水工程308.91308.91308.91308.9118.694.1给排水308.91308.91308.91308.9118.695服务性工程3189.823189.823189.823189.82220.605.1办公用房1622.481622.481622.481622.48115.085.2生活服务1567.341567.341567.341567.34123.126消防及环保工程899.87899.87899.87899.8770.016.1消防环保工程899.87899.87899.87899.8770.017项目总图工程134.31134.31134.31134.31-223.077.1场地及道路硬化8828.421470.491470.497.2场区围墙1470.498828.428828.427.3安全保卫室134.31134.31134.31134.318绿化工程3005.15105.18合计33577.1068360.5668360.565909.56六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15485.52万元,占计划投资的89.44%。其中:完成固定资产投资11280.17万元,占总投资的72.84%;完成流动资金投资4205.35,占总投资的27.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15485.521.1完成比例89.44%2完成固定资产投资万元11280.172.1完成比例72.84%3完成流动资金投资万元4205.353.1完成比例27.16%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员344人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2341.2人均年工资万元4.591.3年工资额万元1259.172工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元5.922.3年工资额万元338.293企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.933.3年工资额万元86.904品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元159.325其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.095.3年工资额万元78.516职工工资总额万元13269.83五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14442.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5909.565588.11191.6514442.741.1工程费用万元5909.565588.1116141.861.1.1建筑工程费用万元5909.565909.5634.13%1.1.2设备购置及安装费万元5588.115588.1132.27%1.2工程建设其他费用万元2945.072945.0717.01%1.2.1无形资产万元1745.031745.031.3预备费万元1200.041200.041.3.1基本预备费万元687.48687.481.3.2涨价预备费万元512.56512.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元14442.7414442.74(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2872.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16141.866204.5410591.4816141.8616141.8616141.861.1应收账款万元4842.562179.153874.054842.564842.564842.561.2存货万元7263.843268.735811.077263.847263.847263.841.2.1原辅材料万元2179.15980.621743.322179.152179.152179.151.2.2燃料动力万元108.9649.0387.17108.96108.96108.961.2.3在产品万元3341.371503.612673.093341.373341.373341.371.2.4产成品万元1634.36735.461307.491634.361634.361634.361.3现金万元4035.471815.963228.374035.474035.474035.472流动负债万元13269.835971.4210615.8613269.8313269.8313269.832.1应付账款万元13269.835971.4210615.8613269.8313269.8313269.833流动资金万元2872.031292.412297.622872.032872.032872.034铺底流动资金万元957.33430.80765.87957.33957.33957.33(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17314.77万元,其中:固定资产投资14442.74万元,占项目总投资的83.41%;流动资金2872.03万元,占项目总投资的16.59%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5909.56万元,占项目总投资的34.13%;设备购置费5588.11万元,占项目总投资的32.27%;其它投资2945.07万元,占项目总投资的17.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14442.74+2872.03=17314.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14442.7483.41%1.1项目建设投资万元14442.7483.41%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2872.0316.59%3总投资万元万元17314.77二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9733.95万元,总成本12021.93万元,利润总额-2287.98万元,净利润240.83万元,增值税331.38万元,税金及附加-1715.99万元,所得税-572.00万元;第二年收入17304.80万元,总成本18755.03万元,利润总额-1450.23万元,净利润-1087.67万元,增值税589.12万元,税金及附加271.75万元,所得税-362.56万元;第三年生产负荷100%,收入21631.00万元,总成本16292.07万元,利润总额5338.93万元,净利润4004.20万元,增值税736.40万元,税金及附加289.43万元,所得税1334.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21631.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=736.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9733.9517304.8021631.0021631.0021631.001.1射线异物检测机万元9733.9517304.8021631.0021631.0021631.002现价增加值万元3114.865537.546921.926921
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