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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx电动梳草机项目立项申请报告年产xx电动梳草机项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入8124.82万元,同比增长33.54%(2040.62万元)。其中,主营业业务电动梳草机生产及销售收入为7306.30万元,占营业总收入的89.93%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2006.30万元,较去年同期相比增长338.83万元,增长率20.32%;实现净利润1504.72万元,较去年同期相比增长302.11万元,增长率25.12%。二、项目概况(一)项目名称年产xx电动梳草机项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积26093.04平方米(折合约39.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.98%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度189.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26093.04平方米,建筑物基底占地面积13563.16平方米,总建筑面积37834.91平方米,其中:规划建设主体工程24332.36平方米,项目规划绿化面积2251.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费3455.13万元。(七)节能分析“年产xx电动梳草机项目建设项目”,年用电量515209.51千瓦时,年总用水量7728.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.98吨标准煤/年。达产年综合节能量26.13吨标准煤/年,项目总节能率24.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8549.85万元,其中:固定资产投资7428.89万元,占项目总投资的86.89%;流动资金1120.96万元,占项目总投资的13.11%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9190.00万元,总成本费用7154.79万元,税金及附加138.06万元,利润总额2035.21万元,利税总额2453.99万元,税后净利润1526.41万元,达产年纳税总额927.58万元;达产年投资利润率23.80%,投资利税率28.70%,投资回报率17.85%,全部投资回收期7.10年,提供就业职位152个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区电动梳草机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区电动梳草机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx电动梳草机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位152个,达产年纳税总额927.58万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.80%,投资利税率28.70%,全部投资回报率17.85%,全部投资回收期7.10年,固定资产投资回收期7.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、十八大报告中首次单篇论述了“生态文明建设”,2015年中央印发了关于加快推进生态文明建设的意见,首次将“绿色化”作为“新五化”(即“新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化”)之一。2016年国务院“十三五”节能减排综合工作方案(国发?z2016?74号)提出,鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理、计量检测认证等专业化服务,鼓励社会资本按市场化原则设立节能环保产业投资基金。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26093.0439.12亩1.1容积率1.451.2建筑系数51.98%1.3投资强度万元/亩189.901.4基底面积平方米13563.161.5总建筑面积平方米37834.911.6绿化面积平方米2251.71绿化率5.95%2总投资万元8549.852.1固定资产投资万元7428.892.1.1土建工程投资万元2918.052.1.1.1土建工程投资占比万元34.13%2.1.2设备投资万元3455.132.1.2.1设备投资占比40.41%2.1.3其它投资万元1055.712.1.3.1其它投资占比12.35%2.1.4固定资产投资占比86.89%2.2流动资金万元1120.962.2.1流动资金占比13.11%3收入万元9190.004总成本万元7154.795利润总额万元2035.216净利润万元1526.417所得税万元1.458增值税万元280.729税金及附加万元138.0610纳税总额万元927.5811利税总额万元2453.9912投资利润率23.80%13投资利税率28.70%14投资回报率17.85%15回收期年7.1016设备数量台(套)10517年用电量千瓦时515209.5118年用水量立方米7728.6319总能耗吨标准煤63.9820节能率24.44%21节能量吨标准煤26.1322员工数量人152第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程,合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设,突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施,满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则,鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.98%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度189.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9589.159589.1524332.3624332.362064.321.1主要生产车间5753.495753.4914599.4214599.421279.881.2辅助生产车间3068.533068.537786.367786.36660.581.3其他生产车间767.13767.131411.281411.28123.862仓储工程2034.472034.478776.668776.66541.532.1成品贮存508.62508.622194.162194.16135.382.2原料仓储1057.921057.924563.864563.86281.602.3辅助材料仓库467.93467.932018.632018.63124.553供配电工程108.51108.51108.51108.517.533.1供配电室108.51108.51108.51108.517.534给排水工程124.78124.78124.78124.786.744.1给排水124.78124.78124.78124.786.745服务性工程1288.501288.501288.501288.5079.505.1办公用房577.17577.17577.17577.1735.625.2生活服务711.33711.33711.33711.3335.396消防及环保工程363.49363.49363.49363.4925.236.1消防环保工程363.49363.49363.49363.4925.237项目总图工程54.2554.2554.2554.25139.367.1场地及道路硬化3624.10809.12809.127.2场区围墙809.123624.103624.107.3安全保卫室54.2554.2554.2554.258绿化工程1538.2553.84合计13563.1637834.9137834.912918.05六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7662.18万元,占计划投资的89.62%。其中:完成固定资产投资5611.43万元,占总投资的73.24%;完成流动资金投资2050.75,占总投资的26.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7662.181.1完成比例89.62%2完成固定资产投资万元5611.432.1完成比例73.24%3完成流动资金投资万元2050.753.1完成比例26.76%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员152人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1031.2人均年工资万元4.221.3年工资额万元500.242工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.772.3年工资额万元129.333企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.373.3年工资额万元47.194品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.584.3年工资额万元67.445其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.335.3年工资额万元50.706职工工资总额万元4565.74五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7428.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2918.053455.13189.907428.891.1工程费用万元2918.053455.135686.701.1.1建筑工程费用万元2918.052918.0534.13%1.1.2设备购置及安装费万元3455.133455.1340.41%1.2工程建设其他费用万元1055.711055.7112.35%1.2.1无形资产万元528.21528.211.3预备费万元527.50527.501.3.1基本预备费万元279.69279.691.3.2涨价预备费万元247.81247.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元7428.897428.89(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1120.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5686.702482.214791.425686.705686.705686.701.1应收账款万元1706.01682.401279.511706.011706.011706.011.2存货万元2559.011023.611919.262559.012559.012559.011.2.1原辅材料万元767.70307.08575.78767.70767.70767.701.2.2燃料动力万元38.3915.3528.7938.3938.3938.391.2.3在产品万元1177.14470.86882.861177.141177.141177.141.2.4产成品万元575.78230.31431.83575.78575.78575.781.3现金万元1421.67568.671066.261421.671421.671421.672流动负债万元4565.741826.303424.304565.744565.744565.742.1应付账款万元4565.741826.303424.304565.744565.744565.743流动资金万元1120.96448.38840.721120.961120.961120.964铺底流动资金万元373.65149.46280.24373.65373.65373.65(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8549.85万元,其中:固定资产投资7428.89万元,占项目总投资的86.89%;流动资金1120.96万元,占项目总投资的13.11%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2918.05万元,占项目总投资的34.13%;设备购置费3455.13万元,占项目总投资的40.41%;其它投资1055.71万元,占项目总投资的12.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7428.89+1120.96=8549.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7428.8986.89%1.1项目建设投资万元7428.8986.89%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1120.9613.11%3总投资万元万元8549.85二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3676.00万元,总成本3133.91万元,利润总额542.09万元,净利润117.85万元,增值税112.29万元,税金及附加406.57万元,所得税135.52万元;第二年收入6892.50万元,总成本5166.41万元,利润总额1726.09万元,净利润1294.57万元,增值税210.54万元,税金及附加129.64万元,所得税431.52万元;第三年生产负荷100%,收入9190.00万元,总成本7154.79万元,利润总额2035.21万元,净利润1526.41万元,增值税280.72万元,税金及附加138.06万元,所得税508.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9190.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=280.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3676.006892.509190.009190.009190.001.1电动梳草机万元3676.006892.509190.009190.009190.002现价增加值万元11
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