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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx农具机械项目立项申请报告年产xxx农具机械项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入10107.61万元,同比增长12.72%(1140.92万元)。其中,主营业业务农具机械生产及销售收入为9447.77万元,占营业总收入的93.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2406.86万元,较去年同期相比增长437.20万元,增长率22.20%;实现净利润1805.14万元,较去年同期相比增长210.54万元,增长率13.20%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx农具机械项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积37498.74平方米(折合约56.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.01%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.79%,固定资产投资强度176.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37498.74平方米,建筑物基底占地面积18753.12平方米,总建筑面积44623.50平方米,其中:规划建设主体工程33939.89平方米,项目规划绿化面积3030.11平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费3413.98万元。(七)节能分析“年产xxx农具机械项目建设项目”,年用电量1309829.87千瓦时,年总用水量8457.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.70吨标准煤/年。达产年综合节能量45.61吨标准煤/年,项目总节能率25.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11315.03万元,其中:固定资产投资9910.46万元,占项目总投资的87.59%;流动资金1404.57万元,占项目总投资的12.41%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11929.00万元,总成本费用9409.97万元,税金及附加191.69万元,利润总额2519.03万元,利税总额3058.17万元,税后净利润1889.27万元,达产年纳税总额1168.90万元;达产年投资利润率22.26%,投资利税率27.03%,投资回报率16.70%,全部投资回收期7.49年,提供就业职位200个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区农具机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区农具机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx农具机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位200个,达产年纳税总额1168.90万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.26%,投资利税率27.03%,全部投资回报率16.70%,全部投资回收期7.49年,固定资产投资回收期7.49年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是实现创新资源开放共享的重要途径。创新是一个复杂的过程,一般来说,越是具有广泛性、通用性和共享性的基础研究,就越具有公共产品性质;越是接近商业化阶段,就越具有私人产品性质。通常,在研发和中试阶段,其产品更多的带有公共产品的性质;由于公共产品无法独占其成果,企业积极性不高,市场供需也部分失灵。从协调个人利益和社会利益的角度出发,需要政府提供支持建立工业技术创新平台,促进各类创新资源的开放和共享,为各种类型的企业提供服务,解决公共产品和私人产品之间的矛盾,降低创新的成本与风险,提升研究开发和产业化的能力和水平,进一步提高科技创新资源的使用效率。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37498.7456.22亩1.1容积率1.191.2建筑系数50.01%1.3投资强度万元/亩176.281.4基底面积平方米18753.121.5总建筑面积平方米44623.501.6绿化面积平方米3030.11绿化率6.79%2总投资万元11315.032.1固定资产投资万元9910.462.1.1土建工程投资万元3214.102.1.1.1土建工程投资占比万元28.41%2.1.2设备投资万元3413.982.1.2.1设备投资占比30.17%2.1.3其它投资万元3282.382.1.3.1其它投资占比29.01%2.1.4固定资产投资占比87.59%2.2流动资金万元1404.572.2.1流动资金占比12.41%3收入万元11929.004总成本万元9409.975利润总额万元2519.036净利润万元1889.277所得税万元1.198增值税万元347.459税金及附加万元191.6910纳税总额万元1168.9011利税总额万元3058.1712投资利润率22.26%13投资利税率27.03%14投资回报率16.70%15回收期年7.4916设备数量台(套)11117年用电量千瓦时1309829.8718年用水量立方米8457.1619总能耗吨标准煤161.7020节能率25.46%21节能量吨标准煤45.6122员工数量人200第二章 建设背景一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.01%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.79%,固定资产投资强度176.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13258.4613258.4633939.8933939.892689.051.1主要生产车间7955.087955.0820363.9320363.931667.211.2辅助生产车间4242.714242.7110860.7610860.76860.501.3其他生产车间1060.681060.681968.511968.51161.342仓储工程2812.972812.976944.356944.35400.142.1成品贮存703.24703.241736.091736.09100.032.2原料仓储1462.741462.743611.063611.06208.072.3辅助材料仓库646.98646.981597.201597.2092.033供配电工程150.02150.02150.02150.029.723.1供配电室150.02150.02150.02150.029.724给排水工程172.53172.53172.53172.538.704.1给排水172.53172.53172.53172.538.705服务性工程1781.551781.551781.551781.55102.665.1办公用房899.70899.70899.70899.7058.165.2生活服务881.85881.85881.85881.8558.306消防及环保工程502.58502.58502.58502.5832.586.1消防环保工程502.58502.58502.58502.5832.587项目总图工程75.0175.0175.0175.01-83.637.1场地及道路硬化4820.19962.06962.067.2场区围墙962.064820.194820.197.3安全保卫室75.0175.0175.0175.018绿化工程1568.0354.88合计18753.1244623.5044623.503214.10六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9828.35万元,占计划投资的86.86%。其中:完成固定资产投资7788.12万元,占总投资的79.24%;完成流动资金投资2040.23,占总投资的20.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9828.351.1完成比例86.86%2完成固定资产投资万元7788.122.1完成比例79.24%3完成流动资金投资万元2040.233.1完成比例20.76%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员200人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1361.2人均年工资万元4.511.3年工资额万元743.032工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.602.3年工资额万元166.963企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.213.3年工资额万元50.744品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.934.3年工资额万元83.165其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.245.3年工资额万元62.456职工工资总额万元5944.95五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9910.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3214.103413.98176.289910.461.1工程费用万元3214.103413.987349.521.1.1建筑工程费用万元3214.103214.1028.41%1.1.2设备购置及安装费万元3413.983413.9830.17%1.2工程建设其他费用万元3282.383282.3829.01%1.2.1无形资产万元1795.251795.251.3预备费万元1487.131487.131.3.1基本预备费万元643.62643.621.3.2涨价预备费万元843.51843.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元9910.469910.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1404.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7349.524099.935089.237349.527349.527349.521.1应收账款万元2204.86992.191543.402204.862204.862204.861.2存货万元3307.281488.282315.103307.283307.283307.281.2.1原辅材料万元992.18446.48694.53992.18992.18992.181.2.2燃料动力万元49.6122.3234.7349.6149.6149.611.2.3在产品万元1521.35684.611064.941521.351521.351521.351.2.4产成品万元744.14334.86520.90744.14744.14744.141.3现金万元1837.38826.821286.171837.381837.381837.382流动负债万元5944.952675.234161.475944.955944.955944.952.1应付账款万元5944.952675.234161.475944.955944.955944.953流动资金万元1404.57632.06983.201404.571404.571404.574铺底流动资金万元468.19210.69327.73468.19468.19468.19(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11315.03万元,其中:固定资产投资9910.46万元,占项目总投资的87.59%;流动资金1404.57万元,占项目总投资的12.41%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3214.10万元,占项目总投资的28.41%;设备购置费3413.98万元,占项目总投资的30.17%;其它投资3282.38万元,占项目总投资的29.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9910.46+1404.57=11315.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9910.4687.59%1.1项目建设投资万元9910.4687.59%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1404.5712.41%3总投资万元万元11315.03二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5368.05万元,总成本10703.80万元,利润总额-5335.75万元,净利润168.76万元,增值税156.35万元,税金及附加-4001.81万元,所得税-1333.94万元;第二年收入8350.30万元,总成本15266.00万元,利润总额-6915.70万元,净利润-5186.78万元,增值税243.21万元,税金及附加179.18万元,所得税-1728.92万元;第三年生产负荷100%,收入11929.00万元,总成本9409.97万元,利润总额2519.03万元,净利润1889.27万元,增值税347.45万元,税金及附加191.69万元,所得税629.76万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11929.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=347.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5368.058350.3011929.0011929.0011929.001.1农具机械万元5368.058350.3011929.0011929.0011929.002现价增加值万元1717.782672.
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