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泓域咨询MACRO/ 年产xxx柴油机喷油泵项目立项申请报告年产xxx柴油机喷油泵项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入36465.72万元,同比增长13.10%(4224.10万元)。其中,主营业业务柴油机喷油泵生产及销售收入为30648.18万元,占营业总收入的84.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7974.44万元,较去年同期相比增长1795.67万元,增长率29.06%;实现净利润5980.83万元,较去年同期相比增长561.34万元,增长率10.36%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx柴油机喷油泵项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积54187.08平方米(折合约81.24亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.51%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度195.54万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54187.08平方米,建筑物基底占地面积28995.51平方米,总建筑面积73694.43平方米,其中:规划建设主体工程54568.26平方米,项目规划绿化面积3963.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费6706.93万元。(七)节能分析“年产xxx柴油机喷油泵项目建设项目”,年用电量451255.84千瓦时,年总用水量22621.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.39吨标准煤/年。达产年综合节能量17.14吨标准煤/年,项目总节能率26.73%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20160.88万元,其中:固定资产投资15885.67万元,占项目总投资的78.79%;流动资金4275.21万元,占项目总投资的21.21%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入36939.00万元,总成本费用29298.68万元,税金及附加343.21万元,利润总额7640.32万元,利税总额9037.37万元,税后净利润5730.24万元,达产年纳税总额3307.13万元;达产年投资利润率37.90%,投资利税率44.83%,投资回报率28.42%,全部投资回收期5.02年,提供就业职位704个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地柴油机喷油泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地柴油机喷油泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx柴油机喷油泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位704个,达产年纳税总额3307.13万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.90%,投资利税率44.83%,全部投资回报率28.42%,全部投资回收期5.02年,固定资产投资回收期5.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入开展产融合作有关工作,建立信息共享和工作协调机制,推动各地以信息共享为切入点,完善产融信息对接合作平台,在严格监管前提下促进银企对接和产融合作。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54187.0881.24亩1.1容积率1.361.2建筑系数53.51%1.3投资强度万元/亩195.541.4基底面积平方米28995.511.5总建筑面积平方米73694.431.6绿化面积平方米3963.70绿化率5.38%2总投资万元20160.882.1固定资产投资万元15885.672.1.1土建工程投资万元5189.992.1.1.1土建工程投资占比万元25.74%2.1.2设备投资万元6706.932.1.2.1设备投资占比33.27%2.1.3其它投资万元3988.752.1.3.1其它投资占比19.78%2.1.4固定资产投资占比78.79%2.2流动资金万元4275.212.2.1流动资金占比21.21%3收入万元36939.004总成本万元29298.685利润总额万元7640.326净利润万元5730.247所得税万元1.368增值税万元1053.849税金及附加万元343.2110纳税总额万元3307.1311利税总额万元9037.3712投资利润率37.90%13投资利税率44.83%14投资回报率28.42%15回收期年5.0216设备数量台(套)14117年用电量千瓦时451255.8418年用水量立方米22621.5919总能耗吨标准煤57.3920节能率26.73%21节能量吨标准煤17.1422员工数量人704第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.51%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度195.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20499.8320499.8354568.2654568.264227.321.1主要生产车间12299.9012299.9032740.9632740.962620.941.2辅助生产车间6559.956559.9517461.8417461.841352.741.3其他生产车间1639.991639.993164.963164.96253.642仓储工程4349.334349.3312432.0112432.01700.432.1成品贮存1087.331087.333108.003108.00175.112.2原料仓储2261.652261.656464.656464.65364.222.3辅助材料仓库1000.351000.352859.362859.36161.103供配电工程231.96231.96231.96231.9614.703.1供配电室231.96231.96231.96231.9614.704给排水工程266.76266.76266.76266.7613.154.1给排水266.76266.76266.76266.7613.155服务性工程2754.572754.572754.572754.57155.195.1办公用房1649.521649.521649.521649.5278.455.2生活服务1105.051105.051105.051105.0566.716消防及环保工程777.08777.08777.08777.0849.256.1消防环保工程777.08777.08777.08777.0849.257项目总图工程115.98115.98115.98115.98-73.757.1场地及道路硬化7842.971323.271323.277.2场区围墙1323.277842.977842.977.3安全保卫室115.98115.98115.98115.988绿化工程2962.80103.70合计28995.5173694.4373694.435189.99六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资19129.58万元,占计划投资的94.88%。其中:完成固定资产投资14260.47万元,占总投资的74.55%;完成流动资金投资4869.11,占总投资的25.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元19129.581.1完成比例94.88%2完成固定资产投资万元14260.472.1完成比例74.55%3完成流动资金投资万元4869.113.1完成比例25.45%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员704人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4791.2人均年工资万元4.751.3年工资额万元2805.362工程技术人员工资2.1平均人数人1062.2人均年工资万元6.262.3年工资额万元622.643企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元7.273.3年工资额万元179.584品质管理人员工资4.1平均人数人564.2人均年工资万元5.874.3年工资额万元326.885其他人员工资5.1平均人数人355.2人均年工资万元5.095.3年工资额万元219.746职工工资总额万元25205.20五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15885.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5189.996706.93195.5415885.671.1工程费用万元5189.996706.9329480.411.1.1建筑工程费用万元5189.995189.9925.74%1.1.2设备购置及安装费万元6706.936706.9333.27%1.2工程建设其他费用万元3988.753988.7519.78%1.2.1无形资产万元2229.912229.911.3预备费万元1758.841758.841.3.1基本预备费万元948.81948.811.3.2涨价预备费万元810.03810.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元15885.6715885.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4275.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29480.4117541.2921639.3729480.4129480.4129480.411.1应收账款万元8844.125306.476633.098844.128844.128844.121.2存货万元13266.187959.719949.6413266.1813266.1813266.181.2.1原辅材料万元3979.852387.912984.893979.853979.853979.851.2.2燃料动力万元198.99119.40149.24198.99198.99198.991.2.3在产品万元6102.443661.474576.836102.446102.446102.441.2.4产成品万元2984.891790.932238.672984.892984.892984.891.3现金万元7370.104422.065527.587370.107370.107370.102流动负债万元25205.2015123.1218903.9025205.2025205.2025205.202.1应付账款万元25205.2015123.1218903.9025205.2025205.2025205.203流动资金万元4275.212565.133206.414275.214275.214275.214铺底流动资金万元1425.06855.041068.801425.061425.061425.06(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20160.88万元,其中:固定资产投资15885.67万元,占项目总投资的78.79%;流动资金4275.21万元,占项目总投资的21.21%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5189.99万元,占项目总投资的25.74%;设备购置费6706.93万元,占项目总投资的33.27%;其它投资3988.75万元,占项目总投资的19.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15885.67+4275.21=20160.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15885.6778.79%1.1项目建设投资万元15885.6778.79%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4275.2121.21%3总投资万元万元20160.88二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入22163.40万元,总成本7840.02万元,利润总额14323.38万元,净利润292.62万元,增值税632.30万元,税金及附加10742.53万元,所得税3580.84万元;第二年收入27704.25万元,总成本9375.24万元,利润总额18329.01万元,净利润13746.76万元,增值税790.38万元,税金及附加311.59万元,所得税4582.25万元;第三年生产负荷100%,收入36939.00万元,总成本29298.68万元,利润总额7640.32万元,净利润5730.24万元,增值税1053.84万元,税金及附加343.21万元,所得税1910.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入36939.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1053.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22163.4027704.2536939.0036939.0036939.001.1柴油机喷油泵万元22163.4027704.2536939.0036939.0036939.002现价增加值万元7092.298865.3611820.4811820.481182

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