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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx单级卧式离心泵项目立项申请报告年产xxx单级卧式离心泵项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技公司实现营业收入14783.86万元,同比增长15.74%(2010.25万元)。其中,主营业业务单级卧式离心泵生产及销售收入为13413.32万元,占营业总收入的90.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3277.59万元,较去年同期相比增长300.45万元,增长率10.09%;实现净利润2458.19万元,较去年同期相比增长332.27万元,增长率15.63%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx单级卧式离心泵项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积24805.73平方米(折合约37.19亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.65%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度185.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24805.73平方米,建筑物基底占地面积15788.85平方米,总建筑面积36960.54平方米,其中:规划建设主体工程27188.37平方米,项目规划绿化面积2723.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费1885.55万元。(七)节能分析“年产xxx单级卧式离心泵项目建设项目”,年用电量873789.47千瓦时,年总用水量17719.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.90吨标准煤/年。达产年综合节能量44.48吨标准煤/年,项目总节能率20.27%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9297.64万元,其中:固定资产投资6885.73万元,占项目总投资的74.06%;流动资金2411.91万元,占项目总投资的25.94%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17386.00万元,总成本费用13460.62万元,税金及附加164.19万元,利润总额3925.38万元,利税总额4631.00万元,税后净利润2944.03万元,达产年纳税总额1686.97万元;达产年投资利润率42.22%,投资利税率49.81%,投资回报率31.66%,全部投资回收期4.66年,提供就业职位366个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区单级卧式离心泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区单级卧式离心泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx单级卧式离心泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位366个,达产年纳税总额1686.97万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.22%,投资利税率49.81%,全部投资回报率31.66%,全部投资回收期4.66年,固定资产投资回收期4.66年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基是一项长期性、战略性、复杂性的系统工程,决定制造强国战略的成败,必须加强顶层设计,制定推进计划,明确重点任务,完善政策措施,整合各方资源,组织推动全社会齐心协力,抓紧抓实,长期坚持,务求抓出实效。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24805.7337.19亩1.1容积率1.491.2建筑系数63.65%1.3投资强度万元/亩185.151.4基底面积平方米15788.851.5总建筑面积平方米36960.541.6绿化面积平方米2723.28绿化率7.37%2总投资万元9297.642.1固定资产投资万元6885.732.1.1土建工程投资万元3136.772.1.1.1土建工程投资占比万元33.74%2.1.2设备投资万元1885.552.1.2.1设备投资占比20.28%2.1.3其它投资万元1863.412.1.3.1其它投资占比20.04%2.1.4固定资产投资占比74.06%2.2流动资金万元2411.912.2.1流动资金占比25.94%3收入万元17386.004总成本万元13460.625利润总额万元3925.386净利润万元2944.037所得税万元1.498增值税万元541.439税金及附加万元164.1910纳税总额万元1686.9711利税总额万元4631.0012投资利润率42.22%13投资利税率49.81%14投资回报率31.66%15回收期年4.6616设备数量台(套)13217年用电量千瓦时873789.4718年用水量立方米17719.2419总能耗吨标准煤108.9020节能率20.27%21节能量吨标准煤44.4822员工数量人366第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸产业链条,提升质量水平。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.65%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度185.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11162.7211162.7227188.3727188.372538.171.1主要生产车间6697.636697.6316313.0216313.021573.671.2辅助生产车间3572.073572.078700.288700.28812.211.3其他生产车间893.02893.021576.931576.93152.292仓储工程2368.332368.336351.916351.91431.262.1成品贮存592.08592.081587.981587.98107.812.2原料仓储1231.531231.533302.993302.99224.262.3辅助材料仓库544.72544.721460.941460.9499.193供配电工程126.31126.31126.31126.319.653.1供配电室126.31126.31126.31126.319.654给排水工程145.26145.26145.26145.268.634.1给排水145.26145.26145.26145.268.635服务性工程1499.941499.941499.941499.94101.845.1办公用房612.22612.22612.22612.2249.685.2生活服务887.72887.72887.72887.7258.696消防及环保工程423.14423.14423.14423.1432.326.1消防环保工程423.14423.14423.14423.1432.327项目总图工程63.1663.1663.1663.16-49.727.1场地及道路硬化3951.02896.78896.787.2场区围墙896.783951.023951.027.3安全保卫室63.1663.1663.1663.168绿化工程1846.4164.62合计15788.8536960.5436960.543136.77六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7057.54万元,占计划投资的75.91%。其中:完成固定资产投资4786.49万元,占总投资的67.82%;完成流动资金投资2271.05,占总投资的32.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7057.541.1完成比例75.91%2完成固定资产投资万元4786.492.1完成比例67.82%3完成流动资金投资万元2271.053.1完成比例32.18%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员366人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2491.2人均年工资万元4.761.3年工资额万元1395.452工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元6.512.3年工资额万元333.933企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.633.3年工资额万元111.064品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元165.145其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元7.595.3年工资额万元129.996职工工资总额万元9246.07五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6885.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3136.771885.55185.156885.731.1工程费用万元3136.771885.5511657.981.1.1建筑工程费用万元3136.773136.7733.74%1.1.2设备购置及安装费万元1885.551885.5520.28%1.2工程建设其他费用万元1863.411863.4120.04%1.2.1无形资产万元1104.741104.741.3预备费万元758.67758.671.3.1基本预备费万元430.92430.921.3.2涨价预备费万元327.75327.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元6885.736885.73(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2411.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11657.986933.5810577.3211657.9811657.9811657.981.1应收账款万元3497.391923.572797.923497.393497.393497.391.2存货万元5246.092885.354196.875246.095246.095246.091.2.1原辅材料万元1573.83865.601259.061573.831573.831573.831.2.2燃料动力万元78.6943.2862.9578.6978.6978.691.2.3在产品万元2413.201327.261930.562413.202413.202413.201.2.4产成品万元1180.37649.20944.301180.371180.371180.371.3现金万元2914.491602.972331.602914.492914.492914.492流动负债万元9246.075085.347396.869246.079246.079246.072.1应付账款万元9246.075085.347396.869246.079246.079246.073流动资金万元2411.911326.551929.532411.912411.912411.914铺底流动资金万元803.96442.18643.18803.96803.96803.96(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9297.64万元,其中:固定资产投资6885.73万元,占项目总投资的74.06%;流动资金2411.91万元,占项目总投资的25.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3136.77万元,占项目总投资的33.74%;设备购置费1885.55万元,占项目总投资的20.28%;其它投资1863.41万元,占项目总投资的20.04%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6885.73+2411.91=9297.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6885.7374.06%1.1项目建设投资万元6885.7374.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2411.9125.94%3总投资万元万元9297.64二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9562.30万元,总成本8761.95万元,利润总额800.35万元,净利润134.96万元,增值税297.79万元,税金及附加600.26万元,所得税200.09万元;第二年收入13908.80万元,总成本11825.83万元,利润总额2082.97万元,净利润1562.23万元,增值税433.14万元,税金及附加151.20万元,所得税520.74万元;第三年生产负荷100%,收入17386.00万元,总成本13460.62万元,利润总额3925.38万元,净利润2944.03万元,增值税541.43万元,税金及附加164.19万元,所得税981.35万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17386.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=541.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9562.3013908.8017386.0017386.0017386.001.1单级卧式离心泵万元9562.3013908.8017386.0017386.0017386.002现价增加值万元3059.944450.825563.525
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