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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx液压装卸车项目立项申请报告年产xxx液压装卸车项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx集团实现营业收入12805.48万元,同比增长24.16%(2491.97万元)。其中,主营业业务液压装卸车生产及销售收入为11995.27万元,占营业总收入的93.67%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2914.39万元,较去年同期相比增长657.79万元,增长率29.15%;实现净利润2185.79万元,较去年同期相比增长269.33万元,增长率14.05%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx液压装卸车项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积24965.81平方米(折合约37.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.01%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.82%,固定资产投资强度168.59万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24965.81平方米,建筑物基底占地面积16479.93平方米,总建筑面积41193.59平方米,其中:规划建设主体工程28505.87平方米,项目规划绿化面积3220.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费3286.78万元。(七)节能分析“年产xxx液压装卸车项目建设项目”,年用电量428229.26千瓦时,年总用水量8383.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.35吨标准煤/年。达产年综合节能量21.79吨标准煤/年,项目总节能率24.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8535.80万元,其中:固定资产投资6310.32万元,占项目总投资的73.93%;流动资金2225.48万元,占项目总投资的26.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17796.00万元,总成本费用13621.89万元,税金及附加168.95万元,利润总额4174.11万元,利税总额4918.80万元,税后净利润3130.58万元,达产年纳税总额1788.22万元;达产年投资利润率48.90%,投资利税率57.63%,投资回报率36.68%,全部投资回收期4.23年,提供就业职位260个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷液压装卸车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷液压装卸车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx液压装卸车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位260个,达产年纳税总额1788.22万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.90%,投资利税率57.63%,全部投资回报率36.68%,全部投资回收期4.23年,固定资产投资回收期4.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作城市试点。工业和信息化部会同财政部、中国人民银行、银监会共同推动,聚合各部的政策,协同推进试点工作。四部委以城市作为载体,有效整合城市政策、产业、金融资源,发挥地方政府资金杠杆作用,引导资金向重点产业和重点项目聚合;以城市为依托,结合本地区实际,选择合适的试点内容,通过试点探索产融合作新模式,重在突出体制机制创新和城市特色。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24965.8137.43亩1.1容积率1.651.2建筑系数66.01%1.3投资强度万元/亩168.591.4基底面积平方米16479.931.5总建筑面积平方米41193.591.6绿化面积平方米3220.70绿化率7.82%2总投资万元8535.802.1固定资产投资万元6310.322.1.1土建工程投资万元3158.962.1.1.1土建工程投资占比万元37.01%2.1.2设备投资万元3286.782.1.2.1设备投资占比38.51%2.1.3其它投资万元-135.422.1.3.1其它投资占比-1.59%2.1.4固定资产投资占比73.93%2.2流动资金万元2225.482.2.1流动资金占比26.07%3收入万元17796.004总成本万元13621.895利润总额万元4174.116净利润万元3130.587所得税万元1.658增值税万元575.749税金及附加万元168.9510纳税总额万元1788.2211利税总额万元4918.8012投资利润率48.90%13投资利税率57.63%14投资回报率36.68%15回收期年4.2316设备数量台(套)11317年用电量千瓦时428229.2618年用水量立方米8383.5719总能耗吨标准煤53.3520节能率24.71%21节能量吨标准煤21.7922员工数量人260第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济高质量发展的步伐更加坚定,用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度,我国经济同比增长6.7%,保持在合理区间,发展大势保持稳定;1至11月份,高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点;服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%,新登记注册企业日均超过1.8万户;投资结构持续改善,制造业投资增速连续6个月加快,民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%,持续保持较快增长。所有这些都在说明,中国经济结构调整和转型升级正在深化,经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、在今年中央经济工作会议上,习近平总书记以辩证唯物主义方法,对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述,对统一全党对我国经济发展进入新阶段的认识,指导各项经济工作,具有重大意义。新常态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志,启动现代经济增长的国家,总体可分为两类,一类是先行国家,一类是后发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中,由于后发优势的存在,在经济起飞后,通常会在一段时期内出现高速增长,经济发展和人民生活的水平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减,经历一个高增长阶段后,这些国家的经济增速会明显回落,而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元(购买力平价)的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展,无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家,虽然有自身发展的特殊性,但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算,中国目前人均GDP已经接近1万美元,经济增长换挡减速特征十分明显,这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期,中央提出新常态判断,强调保持战略定力,不对经济阶段性下滑采取强刺激,正是按经济规律办事的直接体现。2、按照顶层设计,我国到建国100周年的时候要成为制造强国。为了实现这一梦想,国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领,2015年5月印发的中国制造2025,提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新在内的5项重点工程,以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术,突破一批标志性产品和技术,提升中国制造业的整体竞争力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.01%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.82%,固定资产投资强度168.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11651.3111651.3128505.8728505.872404.591.1主要生产车间6990.796990.7917103.5217103.521490.851.2辅助生产车间3728.423728.429121.889121.88769.471.3其他生产车间932.10932.101653.341653.34144.282仓储工程2471.992471.998247.028247.02505.942.1成品贮存618.00618.002061.762061.76126.482.2原料仓储1285.431285.434288.454288.45263.092.3辅助材料仓库568.56568.561896.811896.81116.373供配电工程131.84131.84131.84131.849.103.1供配电室131.84131.84131.84131.849.104给排水工程151.62151.62151.62151.628.144.1给排水151.62151.62151.62151.628.145服务性工程1565.591565.591565.591565.5996.055.1办公用房761.27761.27761.27761.2752.925.2生活服务804.32804.32804.32804.3243.826消防及环保工程441.66441.66441.66441.6630.486.1消防环保工程441.66441.66441.66441.6630.487项目总图工程65.9265.9265.9265.9249.547.1场地及道路硬化4547.04985.20985.207.2场区围墙985.204547.044547.047.3安全保卫室65.9265.9265.9265.928绿化工程1574.8655.12合计16479.9341193.5941193.593158.96六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5417.95万元,占计划投资的63.47%。其中:完成固定资产投资4195.54万元,占总投资的77.44%;完成流动资金投资1222.41,占总投资的22.56%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5417.951.1完成比例63.47%2完成固定资产投资万元4195.542.1完成比例77.44%3完成流动资金投资万元1222.413.1完成比例22.56%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员260人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1771.2人均年工资万元4.721.3年工资额万元803.402工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元6.662.3年工资额万元254.253企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.723.3年工资额万元77.894品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.794.3年工资额万元124.295其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元6.335.3年工资额万元103.826职工工资总额万元11868.27五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6310.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3158.963286.78168.596310.321.1工程费用万元3158.963286.7814093.751.1.1建筑工程费用万元3158.963158.9637.01%1.1.2设备购置及安装费万元3286.783286.7838.51%1.2工程建设其他费用万元-135.42-135.42-1.59%1.2.1无形资产万元-78.82-78.821.3预备费万元-56.60-56.601.3.1基本预备费万元-32.03-32.031.3.2涨价预备费万元-24.57-24.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元6310.326310.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2225.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14093.755151.239946.2114093.7514093.7514093.751.1应收账款万元4228.131902.662959.694228.134228.134228.131.2存货万元6342.192853.984439.536342.196342.196342.191.2.1原辅材料万元1902.66856.201331.861902.661902.661902.661.2.2燃料动力万元95.1342.8166.5995.1395.1395.131.2.3在产品万元2917.411312.832042.192917.412917.412917.411.2.4产成品万元1426.99642.15998.891426.991426.991426.991.3现金万元3523.441585.552466.413523.443523.443523.442流动负债万元11868.275340.728307.7911868.2711868.2711868.272.1应付账款万元11868.275340.728307.7911868.2711868.2711868.273流动资金万元2225.481001.471557.842225.482225.482225.484铺底流动资金万元741.82333.82519.28741.82741.82741.82(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8535.80万元,其中:固定资产投资6310.32万元,占项目总投资的73.93%;流动资金2225.48万元,占项目总投资的26.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3158.96万元,占项目总投资的37.01%;设备购置费3286.78万元,占项目总投资的38.51%;其它投资-135.42万元,占项目总投资的-1.59%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6310.32+2225.48=8535.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6310.3273.93%1.1项目建设投资万元6310.3273.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2225.4826.07%3总投资万元万元8535.80二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8008.20万元,总成本9157.61万元,利润总额-1149.41万元,净利润130.95万元,增值税259.08万元,税金及附加-862.06万元,所得税-287.35万元;第二年收入12457.20万元,总成本13037.25万元,利润总额-580.05万元,净利润-435.04万元,增值税403.02万元,税金及附加148.23万元,所得税-145.01万元;第三年生产负荷100%,收入17796.00万元,总成本13621.89万元,利润总额4174.11万元,净利润3130.58万元,增值税575.74万元,税金及附加168.95万元,所得税1043.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17796.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=575.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8008.2012457.2017796.0017796.0017796.001.1液压装卸车万元8008.2012457.2017796.0017796.0017796.002现价增加值万元2562.623986.3056
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