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文档简介
泓域咨询MACRO/ 轧钢轴承投资项目立项申请报告轧钢轴承投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx投资公司实现营业收入6434.47万元,同比增长31.51%(1541.68万元)。其中,主营业业务轧钢轴承生产及销售收入为6065.27万元,占营业总收入的94.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1611.12万元,较去年同期相比增长119.23万元,增长率7.99%;实现净利润1208.34万元,较去年同期相比增长133.30万元,增长率12.40%。二、项目概况(一)项目名称轧钢轴承投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积13099.88平方米(折合约19.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.18%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度186.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13099.88平方米,建筑物基底占地面积10241.49平方米,总建筑面积22269.80平方米,其中:规划建设主体工程16071.17平方米,项目规划绿化面积1264.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计56台(套),设备购置费1066.78万元。(七)节能分析“轧钢轴承投资项目建设项目”,年用电量853610.71千瓦时,年总用水量7684.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.57吨标准煤/年。达产年综合节能量43.12吨标准煤/年,项目总节能率21.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4749.28万元,其中:固定资产投资3662.47万元,占项目总投资的77.12%;流动资金1086.81万元,占项目总投资的22.88%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9293.00万元,总成本费用7384.09万元,税金及附加84.00万元,利润总额1908.91万元,利税总额2256.21万元,税后净利润1431.68万元,达产年纳税总额824.53万元;达产年投资利润率40.19%,投资利税率47.51%,投资回报率30.15%,全部投资回收期4.82年,提供就业职位174个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区轧钢轴承行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区轧钢轴承产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“轧钢轴承投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位174个,达产年纳税总额824.53万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.19%,投资利税率47.51%,全部投资回报率30.15%,全部投资回收期4.82年,固定资产投资回收期4.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升信息化和工业化融合水平。以互联网为代表的新一代信息通信技术与制造业融合发展,是全球新一轮科技革命和产业变革的重要特征,也是当前制造业大国竞参与争的主战场。我国是制造业大国,也是互联网大国,推动制造业与互联网融合,有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应,有利于激发“双创”活力、培育新模式新业态,加快新旧发展动能和新旧生产体系的转换。报告提出,鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标;围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范;鼓励民营企业参与参与智能制造工程和关键装备研发制造,开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13099.8819.64亩1.1容积率1.701.2建筑系数78.18%1.3投资强度万元/亩186.481.4基底面积平方米10241.491.5总建筑面积平方米22269.801.6绿化面积平方米1264.43绿化率5.68%2总投资万元4749.282.1固定资产投资万元3662.472.1.1土建工程投资万元1571.632.1.1.1土建工程投资占比万元33.09%2.1.2设备投资万元1066.782.1.2.1设备投资占比22.46%2.1.3其它投资万元1024.062.1.3.1其它投资占比21.56%2.1.4固定资产投资占比77.12%2.2流动资金万元1086.812.2.1流动资金占比22.88%3收入万元9293.004总成本万元7384.095利润总额万元1908.916净利润万元1431.687所得税万元1.708增值税万元263.309税金及附加万元84.0010纳税总额万元824.5311利税总额万元2256.2112投资利润率40.19%13投资利税率47.51%14投资回报率30.15%15回收期年4.8216设备数量台(套)5617年用电量千瓦时853610.7118年用水量立方米7684.1519总能耗吨标准煤105.5720节能率21.74%21节能量吨标准煤43.1222员工数量人174第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看,战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。这样,有利于保持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变提供强大动力。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局,统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破,树立传统产业转型升级应用示范标杆,激发转型升级动力,促进全市传统产业优势互补、错位发展。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.18%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度186.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7240.737240.7316071.1716071.171247.601.1主要生产车间4344.444344.449642.709642.70773.511.2辅助生产车间2317.032317.035142.775142.77399.231.3其他生产车间579.26579.26932.13932.1374.862仓储工程1536.221536.224029.114029.11227.472.1成品贮存384.06384.061007.281007.2856.872.2原料仓储798.83798.832095.142095.14118.282.3辅助材料仓库353.33353.33926.70926.7052.323供配电工程81.9381.9381.9381.935.203.1供配电室81.9381.9381.9381.935.204给排水工程94.2294.2294.2294.224.654.1给排水94.2294.2294.2294.224.655服务性工程972.94972.94972.94972.9454.935.1办公用房557.53557.53557.53557.5331.905.2生活服务415.41415.41415.41415.4126.466消防及环保工程274.47274.47274.47274.4717.436.1消防环保工程274.47274.47274.47274.4717.437项目总图工程40.9740.9740.9740.97-19.667.1场地及道路硬化2818.95414.27414.277.2场区围墙414.272818.952818.957.3安全保卫室40.9740.9740.9740.978绿化工程971.8234.01合计10241.4922269.8022269.801571.63六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3643.99万元,占计划投资的76.73%。其中:完成固定资产投资2187.74万元,占总投资的60.04%;完成流动资金投资1456.25,占总投资的39.96%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3643.991.1完成比例76.73%2完成固定资产投资万元2187.742.1完成比例60.04%3完成流动资金投资万元1456.253.1完成比例39.96%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员174人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1181.2人均年工资万元4.031.3年工资额万元590.732工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元5.312.3年工资额万元149.613企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.043.3年工资额万元48.204品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元77.125其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.145.3年工资额万元71.886职工工资总额万元5827.26五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3662.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1571.631066.78186.483662.471.1工程费用万元1571.631066.786914.071.1.1建筑工程费用万元1571.631571.6333.09%1.1.2设备购置及安装费万元1066.781066.7822.46%1.2工程建设其他费用万元1024.061024.0621.56%1.2.1无形资产万元591.86591.861.3预备费万元432.20432.201.3.1基本预备费万元210.70210.701.3.2涨价预备费万元221.50221.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元3662.473662.47(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1086.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6914.073802.694936.416914.076914.076914.071.1应收账款万元2074.221140.821451.952074.222074.222074.221.2存货万元3111.331711.232177.933111.333111.333111.331.2.1原辅材料万元933.40513.37653.38933.40933.40933.401.2.2燃料动力万元46.6725.6732.6746.6746.6746.671.2.3在产品万元1431.21787.171001.851431.211431.211431.211.2.4产成品万元700.05385.03490.03700.05700.05700.051.3现金万元1728.52950.681209.961728.521728.521728.522流动负债万元5827.263204.994079.085827.265827.265827.262.1应付账款万元5827.263204.994079.085827.265827.265827.263流动资金万元1086.81597.75760.771086.811086.811086.814铺底流动资金万元362.27199.25253.59362.27362.27362.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4749.28万元,其中:固定资产投资3662.47万元,占项目总投资的77.12%;流动资金1086.81万元,占项目总投资的22.88%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1571.63万元,占项目总投资的33.09%;设备购置费1066.78万元,占项目总投资的22.46%;其它投资1024.06万元,占项目总投资的21.56%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3662.47+1086.81=4749.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3662.4777.12%1.1项目建设投资万元3662.4777.12%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1086.8122.88%3总投资万元万元4749.28二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5111.15万元,总成本11102.14万元,利润总额-5990.99万元,净利润69.78万元,增值税144.82万元,税金及附加-4493.24万元,所得税-1497.75万元;第二年收入6505.10万元,总成本13488.20万元,利润总额-6983.10万元,净利润-5237.32万元,增值税184.31万元,税金及附加74.52万元,所得税-1745.78万元;第三年生产负荷100%,收入9293.00万元,总成本7384.09万元,利润总额1908.91万元,净利润1431.68万元,增值税263.30万元,税金及附加84.00万元,所得税477.23万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9293.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=263.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5111.156505.109293.009293.009293.001.1轧钢轴承万元5111.156505.109293.009293.009293.002现价增加值万元1635.572081.632973.762973.762973.763增值
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