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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx停油电磁阀项目立项申请报告年产xx停油电磁阀项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx集团实现营业收入27957.82万元,同比增长30.24%(6491.91万元)。其中,主营业业务停油电磁阀生产及销售收入为24652.58万元,占营业总收入的88.18%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7619.94万元,较去年同期相比增长1720.43万元,增长率29.16%;实现净利润5714.95万元,较去年同期相比增长983.57万元,增长率20.79%。二、项目概况(一)项目名称年产xx停油电磁阀项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积39339.66平方米(折合约58.98亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.59%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度164.82万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39339.66平方米,建筑物基底占地面积23835.90平方米,总建筑面积55862.32平方米,其中:规划建设主体工程39193.32平方米,项目规划绿化面积2796.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费3454.70万元。(七)节能分析“年产xx停油电磁阀项目建设项目”,年用电量923015.90千瓦时,年总用水量18778.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.04吨标准煤/年。达产年综合节能量42.55吨标准煤/年,项目总节能率23.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14164.69万元,其中:固定资产投资9721.08万元,占项目总投资的68.63%;流动资金4443.61万元,占项目总投资的31.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31391.00万元,总成本费用24135.16万元,税金及附加277.46万元,利润总额7255.84万元,利税总额8534.11万元,税后净利润5441.88万元,达产年纳税总额3092.23万元;达产年投资利润率51.22%,投资利税率60.25%,投资回报率38.42%,全部投资回收期4.10年,提供就业职位611个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区停油电磁阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区停油电磁阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xx停油电磁阀项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位611个,达产年纳税总额3092.23万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.22%,投资利税率60.25%,全部投资回报率38.42%,全部投资回收期4.10年,固定资产投资回收期4.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、各相关部委积极规范产融合作,促进银企信息对接,开展产融合作城市试点,推进中小企业信用担保代偿补偿,推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,扩大民营企业财产质押范围,加快债券市场化产品创新。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39339.6658.98亩1.1容积率1.421.2建筑系数60.59%1.3投资强度万元/亩164.821.4基底面积平方米23835.901.5总建筑面积平方米55862.321.6绿化面积平方米2796.16绿化率5.01%2总投资万元14164.692.1固定资产投资万元9721.082.1.1土建工程投资万元4299.942.1.1.1土建工程投资占比万元30.36%2.1.2设备投资万元3454.702.1.2.1设备投资占比24.39%2.1.3其它投资万元1966.442.1.3.1其它投资占比13.88%2.1.4固定资产投资占比68.63%2.2流动资金万元4443.612.2.1流动资金占比31.37%3收入万元31391.004总成本万元24135.165利润总额万元7255.846净利润万元5441.887所得税万元1.428增值税万元1000.819税金及附加万元277.4610纳税总额万元3092.2311利税总额万元8534.1112投资利润率51.22%13投资利税率60.25%14投资回报率38.42%15回收期年4.1016设备数量台(套)11617年用电量千瓦时923015.9018年用水量立方米18778.0619总能耗吨标准煤115.0420节能率23.23%21节能量吨标准煤42.5522员工数量人611第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、2015年,我国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%,比2014年放缓了2.2个百分点;规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%,为多年来的首降。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.59%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度164.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16851.9816851.9839193.3239193.323318.551.1主要生产车间10111.1910111.1923515.9923515.992057.501.2辅助生产车间5392.635392.6312541.8612541.861061.941.3其他生产车间1348.161348.162273.212273.21199.112仓储工程3575.393575.3910834.8510834.85667.202.1成品贮存893.85893.852708.712708.71166.802.2原料仓储1859.201859.205634.125634.12346.942.3辅助材料仓库822.34822.342492.022492.02153.463供配电工程190.69190.69190.69190.6913.213.1供配电室190.69190.69190.69190.6913.214给排水工程219.29219.29219.29219.2911.824.1给排水219.29219.29219.29219.2911.825服务性工程2264.412264.412264.412264.41139.445.1办公用房907.74907.74907.74907.7473.055.2生活服务1356.671356.671356.671356.6778.196消防及环保工程638.80638.80638.80638.8044.256.1消防环保工程638.80638.80638.80638.8044.257项目总图工程95.3495.3495.3495.3422.097.1场地及道路硬化6319.601351.981351.987.2场区围墙1351.986319.606319.607.3安全保卫室95.3495.3495.3495.348绿化工程2382.3083.38合计23835.9055862.3255862.324299.94六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13523.17万元,占计划投资的95.47%。其中:完成固定资产投资10203.26万元,占总投资的75.45%;完成流动资金投资3319.91,占总投资的24.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13523.171.1完成比例95.47%2完成固定资产投资万元10203.262.1完成比例75.45%3完成流动资金投资万元3319.913.1完成比例24.55%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员611人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4151.2人均年工资万元4.911.3年工资额万元1706.232工程技术人员工资2.1平均人数人922.2人均年工资万元5.332.3年工资额万元547.493企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元7.833.3年工资额万元165.724品质管理人员工资4.1平均人数人494.2人均年工资万元5.024.3年工资额万元285.445其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元5.065.3年工资额万元210.256职工工资总额万元18042.51五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9721.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4299.943454.70164.829721.081.1工程费用万元4299.943454.7022486.121.1.1建筑工程费用万元4299.944299.9430.36%1.1.2设备购置及安装费万元3454.703454.7024.39%1.2工程建设其他费用万元1966.441966.4413.88%1.2.1无形资产万元1162.601162.601.3预备费万元803.84803.841.3.1基本预备费万元324.17324.171.3.2涨价预备费万元479.67479.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元9721.089721.08(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4443.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22486.1213054.8013721.4522486.1222486.1222486.121.1应收账款万元6745.843710.214722.096745.846745.846745.841.2存货万元10118.755565.317083.1310118.7510118.7510118.751.2.1原辅材料万元3035.631669.592124.943035.633035.633035.631.2.2燃料动力万元151.7883.48106.25151.78151.78151.781.2.3在产品万元4654.632560.043258.244654.634654.634654.631.2.4产成品万元2276.721252.201593.702276.722276.722276.721.3现金万元5621.533091.843935.075621.535621.535621.532流动负债万元18042.519923.3812629.7618042.5118042.5118042.512.1应付账款万元18042.519923.3812629.7618042.5118042.5118042.513流动资金万元4443.612443.993110.534443.614443.614443.614铺底流动资金万元1481.19814.661036.841481.191481.191481.19(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14164.69万元,其中:固定资产投资9721.08万元,占项目总投资的68.63%;流动资金4443.61万元,占项目总投资的31.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4299.94万元,占项目总投资的30.36%;设备购置费3454.70万元,占项目总投资的24.39%;其它投资1966.44万元,占项目总投资的13.88%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9721.08+4443.61=14164.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9721.0868.63%1.1项目建设投资万元9721.0868.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4443.6131.37%3总投资万元万元14164.69二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17265.05万元,总成本5296.85万元,利润总额11968.20万元,净利润223.41万元,增值税550.45万元,税金及附加8976.15万元,所得税2992.05万元;第二年收入21973.70万元,总成本6381.19万元,利润总额15592.51万元,净利润11694.38万元,增值税700.57万元,税金及附加241.43万元,所得税3898.13万元;第三年生产负荷100%,收入31391.00万元,总成本24135.16万元,利润总额7255.84万元,净利润5441.88万元,增值税1000.81万元,税金及附加277.46万元,所得税1813.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31391.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1000.81万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17265.0521973.7031391.0031391.0031391.001.1停油电磁阀万元17265.0521973.7031391.0031391.0031391.002现价增加值万元5524.827031.5810045.1210045.
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