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泓域咨询MACRO/ 年产xx真空电磁阀项目立项申请报告年产xx真空电磁阀项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入27490.15万元,同比增长9.08%(2289.20万元)。其中,主营业业务真空电磁阀生产及销售收入为25681.18万元,占营业总收入的93.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5139.06万元,较去年同期相比增长571.24万元,增长率12.51%;实现净利润3854.30万元,较去年同期相比增长591.15万元,增长率18.12%。二、项目概况(一)项目名称年产xx真空电磁阀项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积26713.35平方米(折合约40.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.29%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.35%,固定资产投资强度188.12万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26713.35平方米,建筑物基底占地面积13701.28平方米,总建筑面积41138.56平方米,其中:规划建设主体工程32243.32平方米,项目规划绿化面积3023.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费3492.41万元。(七)节能分析“年产xx真空电磁阀项目建设项目”,年用电量720007.73千瓦时,年总用水量21557.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.33吨标准煤/年。达产年综合节能量33.41吨标准煤/年,项目总节能率22.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10368.14万元,其中:固定资产投资7534.21万元,占项目总投资的72.67%;流动资金2833.93万元,占项目总投资的27.33%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25776.00万元,总成本费用20559.78万元,税金及附加193.19万元,利润总额5216.22万元,利税总额6128.89万元,税后净利润3912.16万元,达产年纳税总额2216.73万元;达产年投资利润率50.31%,投资利税率59.11%,投资回报率37.73%,全部投资回收期4.15年,提供就业职位440个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区真空电磁阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区真空电磁阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx真空电磁阀项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位440个,达产年纳税总额2216.73万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.31%,投资利税率59.11%,全部投资回报率37.73%,全部投资回收期4.15年,固定资产投资回收期4.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定完善中国制造2025配套政策,充分征求相关民营企业意见,细化落实更符合民营企业特点和需求的政策措施。(各相关部门)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26713.3540.05亩1.1容积率1.541.2建筑系数51.29%1.3投资强度万元/亩188.121.4基底面积平方米13701.281.5总建筑面积平方米41138.561.6绿化面积平方米3023.64绿化率7.35%2总投资万元10368.142.1固定资产投资万元7534.212.1.1土建工程投资万元3371.202.1.1.1土建工程投资占比万元32.51%2.1.2设备投资万元3492.412.1.2.1设备投资占比33.68%2.1.3其它投资万元670.602.1.3.1其它投资占比6.47%2.1.4固定资产投资占比72.67%2.2流动资金万元2833.932.2.1流动资金占比27.33%3收入万元25776.004总成本万元20559.785利润总额万元5216.226净利润万元3912.167所得税万元1.548增值税万元719.489税金及附加万元193.1910纳税总额万元2216.7311利税总额万元6128.8912投资利润率50.31%13投资利税率59.11%14投资回报率37.73%15回收期年4.1516设备数量台(套)8317年用电量千瓦时720007.7318年用水量立方米21557.8419总能耗吨标准煤90.3320节能率22.80%21节能量吨标准煤33.4122员工数量人440第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、“十二五”规划提出,我国要优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能,发展先进装备制造业,调整优化原材料工业,改造提升消费品工业,促进制造业由大变强。国家统计局数据显示,2011年至2014年,装备制造业和高技术产业增加值年均分别实际增长13.2%和11.7%,快于规模以上工业增加值2.7个百分点和1.2个百分点。2015年,我国高技术产业增加值比上年增长10.2%,比规模以上工业快4.1个百分点,占规模以上工业比重为11.8%,比上年提高1.2个百分点。从企业效益看,尽管2015年工业企业效益形势严峻,但工业结构调整显现成效,符合转型升级方向的行业利润保持较快增长。其中,高技术制造业利润比上年增长8.9%、消费品制造业增长7%。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案评估一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.29%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.35%,固定资产投资强度188.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9686.809686.8032243.3232243.322906.481.1主要生产车间5812.085812.0819345.9919345.991802.021.2辅助生产车间3099.783099.7810317.8610317.86930.071.3其他生产车间774.94774.941870.111870.11174.392仓储工程2055.192055.195781.915781.91379.052.1成品贮存513.80513.801445.481445.4894.762.2原料仓储1068.701068.703006.593006.59197.112.3辅助材料仓库472.69472.691329.841329.8487.183供配电工程109.61109.61109.61109.618.083.1供配电室109.61109.61109.61109.618.084给排水工程126.05126.05126.05126.057.234.1给排水126.05126.05126.05126.057.235服务性工程1301.621301.621301.621301.6285.335.1办公用房602.54602.54602.54602.5444.655.2生活服务699.08699.08699.08699.0845.046消防及环保工程367.19367.19367.19367.1927.086.1消防环保工程367.19367.19367.19367.1927.087项目总图工程54.8154.8154.8154.81-93.517.1场地及道路硬化3797.79724.67724.677.2场区围墙724.673797.793797.797.3安全保卫室54.8154.8154.8154.818绿化工程1470.3951.46合计13701.2841138.5641138.563371.20六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9286.15万元,占计划投资的89.56%。其中:完成固定资产投资5843.25万元,占总投资的62.92%;完成流动资金投资3442.90,占总投资的37.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9286.151.1完成比例89.56%2完成固定资产投资万元5843.252.1完成比例62.92%3完成流动资金投资万元3442.903.1完成比例37.08%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员440人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2991.2人均年工资万元5.531.3年工资额万元1544.592工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元5.162.3年工资额万元438.703企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.533.3年工资额万元141.764品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.544.3年工资额万元199.355其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元5.685.3年工资额万元149.576职工工资总额万元13464.56五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7534.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3371.203492.41188.127534.211.1工程费用万元3371.203492.4116298.491.1.1建筑工程费用万元3371.203371.2032.51%1.1.2设备购置及安装费万元3492.413492.4133.68%1.2工程建设其他费用万元670.60670.606.47%1.2.1无形资产万元356.56356.561.3预备费万元314.04314.041.3.1基本预备费万元179.58179.581.3.2涨价预备费万元134.46134.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元7534.217534.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2833.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16298.4910875.6815363.7216298.4916298.4916298.491.1应收账款万元4889.553178.213667.164889.554889.554889.551.2存货万元7334.324767.315500.747334.327334.327334.321.2.1原辅材料万元2200.301430.191650.222200.302200.302200.301.2.2燃料动力万元110.0171.5182.51110.01110.01110.011.2.3在产品万元3373.792192.962530.343373.793373.793373.791.2.4产成品万元1650.221072.641237.671650.221650.221650.221.3现金万元4074.622648.503055.974074.624074.624074.622流动负债万元13464.568751.9610098.4213464.5613464.5613464.562.1应付账款万元13464.568751.9610098.4213464.5613464.5613464.563流动资金万元2833.931842.052125.452833.932833.932833.934铺底流动资金万元944.63614.02708.48944.63944.63944.63(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10368.14万元,其中:固定资产投资7534.21万元,占项目总投资的72.67%;流动资金2833.93万元,占项目总投资的27.33%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3371.20万元,占项目总投资的32.51%;设备购置费3492.41万元,占项目总投资的33.68%;其它投资670.60万元,占项目总投资的6.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7534.21+2833.93=10368.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7534.2172.67%1.1项目建设投资万元7534.2172.67%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2833.9327.33%3总投资万元万元10368.14二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16754.40万元,总成本7648.06万元,利润总额9106.34万元,净利润162.97万元,增值税467.66万元,税金及附加6829.76万元,所得税2276.59万元;第二年收入19332.00万元,总成本8600.22万元,利润总额10731.78万元,净利润8048.83万元,增值税539.61万元,税金及附加171.61万元,所得税2682.95万元;第三年生产负荷100%,收入25776.00万元,总成本20559.78万元,利润总额5216.22万元,净利润3912.16万元,增值税719.48万元,税金及附加193.19万元,所得税1304.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25776.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=719.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16754.4019332.0025776.0025776.0025776.001.1真空电磁阀万元16754.4019332.0025776.0025776.0025776.002现价增加值万元5361.416186.248248.328248.3282
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