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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx气缸扫排检测仪项目立项申请报告年产xxx气缸扫排检测仪项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx投资公司实现营业收入33731.33万元,同比增长28.12%(7404.18万元)。其中,主营业业务气缸扫排检测仪生产及销售收入为27289.04万元,占营业总收入的80.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8363.34万元,较去年同期相比增长1618.95万元,增长率24.00%;实现净利润6272.51万元,较去年同期相比增长603.94万元,增长率10.65%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx气缸扫排检测仪项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积59923.28平方米(折合约89.84亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.73%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.58%,固定资产投资强度199.65万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59923.28平方米,建筑物基底占地面积32796.01平方米,总建筑面积78499.50平方米,其中:规划建设主体工程55556.82平方米,项目规划绿化面积5169.14平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计162台(套),设备购置费7847.20万元。(七)节能分析“年产xxx气缸扫排检测仪项目建设项目”,年用电量1050435.06千瓦时,年总用水量39784.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.50吨标准煤/年。达产年综合节能量46.55吨标准煤/年,项目总节能率26.40%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资22836.03万元,其中:固定资产投资17936.56万元,占项目总投资的78.55%;流动资金4899.47万元,占项目总投资的21.45%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入41025.00万元,总成本费用32383.20万元,税金及附加382.73万元,利润总额8641.80万元,利税总额10216.50万元,税后净利润6481.35万元,达产年纳税总额3735.15万元;达产年投资利润率37.84%,投资利税率44.74%,投资回报率28.38%,全部投资回收期5.02年,提供就业职位760个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园气缸扫排检测仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园气缸扫排检测仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx气缸扫排检测仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位760个,达产年纳税总额3735.15万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.84%,投资利税率44.74%,全部投资回报率28.38%,全部投资回收期5.02年,固定资产投资回收期5.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用,加强政策宣传和督促检查,推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度,打造减轻企业负担综合服务平台,加强行政审批中介服务事项清理规范,完善企业举报查处机制,制止各种清单之外违规收费行为。(工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59923.2889.84亩1.1容积率1.311.2建筑系数54.73%1.3投资强度万元/亩199.651.4基底面积平方米32796.011.5总建筑面积平方米78499.501.6绿化面积平方米5169.14绿化率6.58%2总投资万元22836.032.1固定资产投资万元17936.562.1.1土建工程投资万元5631.292.1.1.1土建工程投资占比万元24.66%2.1.2设备投资万元7847.202.1.2.1设备投资占比34.36%2.1.3其它投资万元4458.072.1.3.1其它投资占比19.52%2.1.4固定资产投资占比78.55%2.2流动资金万元4899.472.2.1流动资金占比21.45%3收入万元41025.004总成本万元32383.205利润总额万元8641.806净利润万元6481.357所得税万元1.318增值税万元1191.979税金及附加万元382.7310纳税总额万元3735.1511利税总额万元10216.5012投资利润率37.84%13投资利税率44.74%14投资回报率28.38%15回收期年5.0216设备数量台(套)16217年用电量千瓦时1050435.0618年用水量立方米39784.9219总能耗吨标准煤132.5020节能率26.40%21节能量吨标准煤46.5522员工数量人760第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.73%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.58%,固定资产投资强度199.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23186.7823186.7855556.8255556.824384.011.1主要生产车间13912.0713912.0733334.0933334.092718.091.2辅助生产车间7419.777419.7717778.1817778.181402.881.3其他生产车间1854.941854.943222.303222.30263.042仓储工程4919.404919.4014912.7414912.74855.832.1成品贮存1229.851229.853728.183728.18213.962.2原料仓储2558.092558.097754.627754.62445.032.3辅助材料仓库1131.461131.463429.933429.93196.843供配电工程262.37262.37262.37262.3716.943.1供配电室262.37262.37262.37262.3716.944给排水工程301.72301.72301.72301.7215.154.1给排水301.72301.72301.72301.7215.155服务性工程3115.623115.623115.623115.62178.805.1办公用房1377.681377.681377.681377.6873.915.2生活服务1737.941737.941737.941737.9496.206消防及环保工程878.93878.93878.93878.9356.756.1消防环保工程878.93878.93878.93878.9356.757项目总图工程131.18131.18131.18131.187.337.1场地及道路硬化8241.541864.911864.917.2场区围墙1864.918241.548241.547.3安全保卫室131.18131.18131.18131.188绿化工程3328.13116.48合计32796.0178499.5078499.505631.29六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资20091.09万元,占计划投资的87.98%。其中:完成固定资产投资14040.56万元,占总投资的69.88%;完成流动资金投资6050.53,占总投资的30.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元20091.091.1完成比例87.98%2完成固定资产投资万元14040.562.1完成比例69.88%3完成流动资金投资万元6050.533.1完成比例30.12%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员760人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5171.2人均年工资万元4.241.3年工资额万元2943.112工程技术人员工资2.1平均人数人1142.2人均年工资万元5.512.3年工资额万元738.733企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元6.173.3年工资额万元205.084品质管理人员工资4.1平均人数人614.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元340.425其他人员工资5.1平均人数人385.2人均年工资万元6.975.3年工资额万元181.576职工工资总额万元25355.69五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17936.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5631.297847.20199.6517936.561.1工程费用万元5631.297847.2030255.161.1.1建筑工程费用万元5631.295631.2924.66%1.1.2设备购置及安装费万元7847.207847.2034.36%1.2工程建设其他费用万元4458.074458.0719.52%1.2.1无形资产万元1991.951991.951.3预备费万元2466.122466.121.3.1基本预备费万元1187.021187.021.3.2涨价预备费万元1279.101279.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元17936.5617936.56(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4899.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30255.1616274.4525988.0730255.1630255.1630255.161.1应收账款万元9076.555445.937261.249076.559076.559076.551.2存货万元13614.828168.8910891.8613614.8213614.8213614.821.2.1原辅材料万元4084.452450.673267.564084.454084.454084.451.2.2燃料动力万元204.22122.53163.38204.22204.22204.221.2.3在产品万元6262.823757.695010.256262.826262.826262.821.2.4产成品万元3063.331838.002450.673063.333063.333063.331.3现金万元7563.794538.276051.037563.797563.797563.792流动负债万元25355.6915213.4120284.5525355.6925355.6925355.692.1应付账款万元25355.6915213.4120284.5525355.6925355.6925355.693流动资金万元4899.472939.683919.584899.474899.474899.474铺底流动资金万元1633.14979.891306.521633.141633.141633.14(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资22836.03万元,其中:固定资产投资17936.56万元,占项目总投资的78.55%;流动资金4899.47万元,占项目总投资的21.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5631.29万元,占项目总投资的24.66%;设备购置费7847.20万元,占项目总投资的34.36%;其它投资4458.07万元,占项目总投资的19.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17936.56+4899.47=22836.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元17936.5678.55%1.1项目建设投资万元17936.5678.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4899.4721.45%3总投资万元万元22836.03二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入24615.00万元,总成本2272.03万元,利润总额22342.97万元,净利润325.51万元,增值税715.18万元,税金及附加16757.23万元,所得税5585.74万元;第二年收入32820.00万元,总成本2825.69万元,利润总额29994.31万元,净利润22495.73万元,增值税953.58万元,税金及附加354.12万元,所得税7498.58万元;第三年生产负荷100%,收入41025.00万元,总成本32383.20万元,利润总额8641.80万元,净利润6481.35万元,增值税1191.97万元,税金及附加382.73万元,所得税2160.45万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入41025.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1191.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元24615.0032820.0041025.0041025.0041025.001.1气缸扫排检测仪万元24615.0032820.0041025.0041025.0041025.002现价增加值万元7876.8010502.4013128.0013128.0013128
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