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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃实验仪器投资项目立项申请报告玻璃实验仪器投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx公司实现营业收入7870.80万元,同比增长30.65%(1846.50万元)。其中,主营业业务玻璃实验仪器生产及销售收入为6509.90万元,占营业总收入的82.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1565.20万元,较去年同期相比增长177.62万元,增长率12.80%;实现净利润1173.90万元,较去年同期相比增长171.67万元,增长率17.13%。二、项目概况(一)项目名称玻璃实验仪器投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积11965.98平方米(折合约17.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.41%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.73%,固定资产投资强度189.93万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11965.98平方米,建筑物基底占地面积7467.97平方米,总建筑面积13042.92平方米,其中:规划建设主体工程10076.30平方米,项目规划绿化面积1008.57平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费1478.82万元。(七)节能分析“玻璃实验仪器投资项目建设项目”,年用电量1167520.73千瓦时,年总用水量4473.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.87吨标准煤/年。达产年综合节能量38.24吨标准煤/年,项目总节能率28.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4283.37万元,其中:固定资产投资3407.34万元,占项目总投资的79.55%;流动资金876.03万元,占项目总投资的20.45%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7751.00万元,总成本费用6195.10万元,税金及附加73.62万元,利润总额1555.90万元,利税总额1844.13万元,税后净利润1166.93万元,达产年纳税总额677.21万元;达产年投资利润率36.32%,投资利税率43.05%,投资回报率27.24%,全部投资回收期5.17年,提供就业职位166个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区玻璃实验仪器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区玻璃实验仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃实验仪器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位166个,达产年纳税总额677.21万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.32%,投资利税率43.05%,全部投资回报率27.24%,全部投资回收期5.17年,固定资产投资回收期5.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、服务型制造是工业化进程中制造业转型发展的新型产业形态。发展服务型制造,就是要以满足市场需求为中心,以产业链利益相关方的价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,不断提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,实现新的价值创造,打造竞争新优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11965.9817.94亩1.1容积率1.091.2建筑系数62.41%1.3投资强度万元/亩189.931.4基底面积平方米7467.971.5总建筑面积平方米13042.921.6绿化面积平方米1008.57绿化率7.73%2总投资万元4283.372.1固定资产投资万元3407.342.1.1土建工程投资万元1169.922.1.1.1土建工程投资占比万元27.31%2.1.2设备投资万元1478.822.1.2.1设备投资占比34.52%2.1.3其它投资万元758.602.1.3.1其它投资占比17.71%2.1.4固定资产投资占比79.55%2.2流动资金万元876.032.2.1流动资金占比20.45%3收入万元7751.004总成本万元6195.105利润总额万元1555.906净利润万元1166.937所得税万元1.098增值税万元214.619税金及附加万元73.6210纳税总额万元677.2111利税总额万元1844.1312投资利润率36.32%13投资利税率43.05%14投资回报率27.24%15回收期年5.1716设备数量台(套)5917年用电量千瓦时1167520.7318年用水量立方米4473.1619总能耗吨标准煤143.8720节能率28.10%21节能量吨标准煤38.2422员工数量人166第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、改革开放以来,我县工业经济得到了长足的发展,总量快速扩张,综合实力显著增强,形成了以制造业为主导、民营经济为主体、专业镇与特色产业为载体的工业产业体系,为我县国民经济快速、健康发展作出了重要贡献。当前,土地、环境、劳动力等资源要素对经济可持续发展的制约效应已经叠加显现,我县传统产业以劳动密集型企业为主,自主创新能力薄弱,产品附加值普遍较低,土地资源占用较大,受资源和环境约束的问题日益突出,加快推进工业传统产业的转型升级已刻不容缓。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区不断完善自身创新体系建设,加快承接国际、沿海产业转移,促进优势产业集聚,推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变,打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录,避免产业园区之间同质化竞争,防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争,实现产业园区错位发展,着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.41%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.73%,固定资产投资强度189.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5279.855279.8510076.3010076.30994.201.1主要生产车间3167.913167.916045.786045.78616.401.2辅助生产车间1689.551689.553224.423224.42318.141.3其他生产车间422.39422.39584.43584.4359.652仓储工程1120.201120.201928.301928.30138.372.1成品贮存280.05280.05482.07482.0734.592.2原料仓储582.50582.501002.721002.7271.952.3辅助材料仓库257.65257.65443.51443.5131.833供配电工程59.7459.7459.7459.744.823.1供配电室59.7459.7459.7459.744.824给排水工程68.7168.7168.7168.714.314.1给排水68.7168.7168.7168.714.315服务性工程709.46709.46709.46709.4650.915.1办公用房298.96298.96298.96298.9626.645.2生活服务410.50410.50410.50410.5028.786消防及环保工程200.14200.14200.14200.1416.166.1消防环保工程200.14200.14200.14200.1416.167项目总图工程29.8729.8729.8729.87-67.457.1场地及道路硬化1888.01344.02344.027.2场区围墙344.021888.011888.017.3安全保卫室29.8729.8729.8729.878绿化工程817.2328.60合计7467.9713042.9213042.921169.92六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3917.25万元,占计划投资的91.45%。其中:完成固定资产投资2365.85万元,占总投资的60.40%;完成流动资金投资1551.40,占总投资的39.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3917.251.1完成比例91.45%2完成固定资产投资万元2365.852.1完成比例60.40%3完成流动资金投资万元1551.403.1完成比例39.60%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员166人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1131.2人均年工资万元4.801.3年工资额万元546.452工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元6.222.3年工资额万元171.873企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.313.3年工资额万元51.034品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.304.3年工资额万元69.835其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.875.3年工资额万元46.956职工工资总额万元3809.48五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3407.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1169.921478.82189.933407.341.1工程费用万元1169.921478.824685.511.1.1建筑工程费用万元1169.921169.9227.31%1.1.2设备购置及安装费万元1478.821478.8234.52%1.2工程建设其他费用万元758.60758.6017.71%1.2.1无形资产万元419.08419.081.3预备费万元339.52339.521.3.1基本预备费万元202.72202.721.3.2涨价预备费万元136.80136.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元3407.343407.34(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金876.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4685.513415.833846.464685.514685.514685.511.1应收账款万元1405.65913.671124.521405.651405.651405.651.2存货万元2108.481370.511686.782108.482108.482108.481.2.1原辅材料万元632.54411.15506.04632.54632.54632.541.2.2燃料动力万元31.6320.5625.3031.6331.6331.631.2.3在产品万元969.90630.44775.92969.90969.90969.901.2.4产成品万元474.41308.37379.53474.41474.41474.411.3现金万元1171.38761.40937.101171.381171.381171.382流动负债万元3809.482476.163047.583809.483809.483809.482.1应付账款万元3809.482476.163047.583809.483809.483809.483流动资金万元876.03569.42700.82876.03876.03876.034铺底流动资金万元292.01189.81233.61292.01292.01292.01(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4283.37万元,其中:固定资产投资3407.34万元,占项目总投资的79.55%;流动资金876.03万元,占项目总投资的20.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1169.92万元,占项目总投资的27.31%;设备购置费1478.82万元,占项目总投资的34.52%;其它投资758.60万元,占项目总投资的17.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3407.34+876.03=4283.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3407.3479.55%1.1项目建设投资万元3407.3479.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元876.0320.45%3总投资万元万元4283.37二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5038.15万元,总成本10203.78万元,利润总额-5165.63万元,净利润64.60万元,增值税139.50万元,税金及附加-3874.22万元,所得税-1291.41万元;第二年收入6200.80万元,总成本12043.86万元,利润总额-5843.06万元,净利润-4382.29万元,增值税171.69万元,税金及附加68.47万元,所得税-1460.77万元;第三年生产负荷100%,收入7751.00万元,总成本6195.10万元,利润总额1555.90万元,净利润1166.93万元,增值税214.61万元,税金及附加73.62万元,所得税388.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7751.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=214.61万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5038.156200.807751.007751.007751.001.1玻璃实验仪器万元5038.156200.807751.007751.007751.002现价增加值万元1612.211984.262480.322480
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