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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx美食王餐饮管理系统项目立项申请报告年产xx美食王餐饮管理系统项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx投资公司实现营业收入15425.01万元,同比增长13.22%(1801.06万元)。其中,主营业业务美食王餐饮管理系统生产及销售收入为12751.40万元,占营业总收入的82.67%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3213.75万元,较去年同期相比增长488.45万元,增长率17.92%;实现净利润2410.31万元,较去年同期相比增长320.10万元,增长率15.31%。二、项目概况(一)项目名称年产xx美食王餐饮管理系统项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积51712.51平方米(折合约77.53亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.74%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度190.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51712.51平方米,建筑物基底占地面积31410.18平方米,总建筑面积69294.76平方米,其中:规划建设主体工程47120.58平方米,项目规划绿化面积3781.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费3928.01万元。(七)节能分析“年产xx美食王餐饮管理系统项目建设项目”,年用电量704792.29千瓦时,年总用水量15723.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.96吨标准煤/年。达产年综合节能量27.78吨标准煤/年,项目总节能率25.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18457.90万元,其中:固定资产投资14806.68万元,占项目总投资的80.22%;流动资金3651.22万元,占项目总投资的19.78%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25811.00万元,总成本费用20451.23万元,税金及附加295.56万元,利润总额5359.77万元,利税总额6394.61万元,税后净利润4019.83万元,达产年纳税总额2374.78万元;达产年投资利润率29.04%,投资利税率34.64%,投资回报率21.78%,全部投资回收期6.09年,提供就业职位533个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心美食王餐饮管理系统行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心美食王餐饮管理系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx美食王餐饮管理系统项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位533个,达产年纳税总额2374.78万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.04%,投资利税率34.64%,全部投资回报率21.78%,全部投资回收期6.09年,固定资产投资回收期6.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、落后产能本质是浪费资源、严重污染环境、不具备安全生产条件、产品质量不合格的生产能力。落后产能的大量存在,不仅使得行业整体技术低、竞争力差,而且物耗能耗高、污染排放大,严重破坏生态环境,安全生产条件差,产品质量无保障,给人民群众生命财产安全留下很大隐患。淘汰落后产能是推进供给侧结构性改革重要内容,是落实去产能的重要手段,是治理雾霾的迫切需要,也是促进产业优化升级和提升国际竞争力的重要途径。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51712.5177.53亩1.1容积率1.341.2建筑系数60.74%1.3投资强度万元/亩190.981.4基底面积平方米31410.181.5总建筑面积平方米69294.761.6绿化面积平方米3781.43绿化率5.46%2总投资万元18457.902.1固定资产投资万元14806.682.1.1土建工程投资万元5932.772.1.1.1土建工程投资占比万元32.14%2.1.2设备投资万元3928.012.1.2.1设备投资占比21.28%2.1.3其它投资万元4945.902.1.3.1其它投资占比26.80%2.1.4固定资产投资占比80.22%2.2流动资金万元3651.222.2.1流动资金占比19.78%3收入万元25811.004总成本万元20451.235利润总额万元5359.776净利润万元4019.837所得税万元1.348增值税万元739.289税金及附加万元295.5610纳税总额万元2374.7811利税总额万元6394.6112投资利润率29.04%13投资利税率34.64%14投资回报率21.78%15回收期年6.0916设备数量台(套)13317年用电量千瓦时704792.2918年用水量立方米15723.2619总能耗吨标准煤87.9620节能率25.71%21节能量吨标准煤27.7822员工数量人533第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、快新型工业化进程的关键时期,也是振兴我市制造、推进工业绿色转型的关键时期。我市工业经济发展的内外部环境发生深刻变化,面临着新的机遇和挑战。从国际看:“十三五”国际经济进入金融危机以来的深度调整,新一轮科技革命和产业变革历史性交汇,西方发达国家实施工业4.0和“再工业化”战略,积极抢占未来科技和产业发展制高点,一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。新一轮技术革命正在快速兴起,信息网络、生物、可再生能源等新技术正在酝酿新的突破,国际科技创新和产业竞争更趋激烈。从国内看:党的十八届三中全会之后,我国进入全面改革新时代,国家供给侧结构性改革中的一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策措施对我市产业转型升级意义重大。目前我国工业化已经进入到中后期阶段,也就是中期向后期过渡的阶段,是知识和技术密集型重化工业与生产性服务业相交融发展的阶段。中国制造2025提到的国家发展战略性新兴产业及工业绿色转型发展,将带动我市工业加快产业转型升级步伐,为我市工业发展引来更多的利好因素。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划,以民间投资为重点,谋划重大项目库,精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动,建立市、县(市、区)协同推进重大项目前期攻坚计划机制,市级主抓50个左右重大项目前期,各县(市、区)政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划,全市协同推进实施500个左右重大项目前期。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.74%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度190.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22207.0022207.0047120.5847120.584437.731.1主要生产车间13324.2013324.2028272.3528272.352751.391.2辅助生产车间7106.247106.2415078.5915078.591420.071.3其他生产车间1776.561776.562732.992732.99266.262仓储工程4711.534711.5314413.2214413.22987.212.1成品贮存1177.881177.883603.303603.30246.802.2原料仓储2450.002450.007494.877494.87513.352.3辅助材料仓库1083.651083.653315.043315.04227.063供配电工程251.28251.28251.28251.2819.363.1供配电室251.28251.28251.28251.2819.364给排水工程288.97288.97288.97288.9717.324.1给排水288.97288.97288.97288.9717.325服务性工程2983.972983.972983.972983.97204.385.1办公用房1261.491261.491261.491261.4997.915.2生活服务1722.481722.481722.481722.4888.216消防及环保工程841.79841.79841.79841.7964.866.1消防环保工程841.79841.79841.79841.7964.867项目总图工程125.64125.64125.64125.64107.987.1场地及道路硬化8187.871275.851275.857.2场区围墙1275.858187.878187.877.3安全保卫室125.64125.64125.64125.648绿化工程2683.6493.93合计31410.1869294.7669294.765932.77六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10061.34万元,占计划投资的54.51%。其中:完成固定资产投资7661.05万元,占总投资的76.14%;完成流动资金投资2400.29,占总投资的23.86%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10061.341.1完成比例54.51%2完成固定资产投资万元7661.052.1完成比例76.14%3完成流动资金投资万元2400.293.1完成比例23.86%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员533人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3621.2人均年工资万元5.991.3年工资额万元1484.372工程技术人员工资2.1平均人数人802.2人均年工资万元5.412.3年工资额万元555.933企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.873.3年工资额万元163.744品质管理人员工资4.1平均人数人434.2人均年工资万元5.794.3年工资额万元226.505其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元4.325.3年工资额万元153.526职工工资总额万元15993.14五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14806.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5932.773928.01190.9814806.681.1工程费用万元5932.773928.0119644.361.1.1建筑工程费用万元5932.775932.7732.14%1.1.2设备购置及安装费万元3928.013928.0121.28%1.2工程建设其他费用万元4945.904945.9026.80%1.2.1无形资产万元2451.532451.531.3预备费万元2494.372494.371.3.1基本预备费万元1138.121138.121.3.2涨价预备费万元1356.251356.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元14806.6814806.68(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3651.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19644.3612221.0812065.4719644.3619644.3619644.361.1应收账款万元5893.313535.984419.985893.315893.315893.311.2存货万元8839.965303.986629.978839.968839.968839.961.2.1原辅材料万元2651.991591.191988.992651.992651.992651.991.2.2燃料动力万元132.6079.5699.45132.60132.60132.601.2.3在产品万元4066.382439.833049.794066.384066.384066.381.2.4产成品万元1988.991193.391491.741988.991988.991988.991.3现金万元4911.092946.653683.324911.094911.094911.092流动负债万元15993.149595.8811994.8515993.1415993.1415993.142.1应付账款万元15993.149595.8811994.8515993.1415993.1415993.143流动资金万元3651.222190.732738.413651.223651.223651.224铺底流动资金万元1217.06730.24912.801217.061217.061217.06(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18457.90万元,其中:固定资产投资14806.68万元,占项目总投资的80.22%;流动资金3651.22万元,占项目总投资的19.78%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5932.77万元,占项目总投资的32.14%;设备购置费3928.01万元,占项目总投资的21.28%;其它投资4945.90万元,占项目总投资的26.80%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14806.68+3651.22=18457.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14806.6880.22%1.1项目建设投资万元14806.6880.22%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3651.2219.78%3总投资万元万元18457.90二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15486.60万元,总成本2720.46万元,利润总额12766.14万元,净利润260.08万元,增值税443.57万元,税金及附加9574.60万元,所得税3191.53万元;第二年收入19358.25万元,总成本3255.54万元,利润总额16102.71万元,净利润12077.03万元,增值税554.46万元,税金及附加273.39万元,所得税4025.68万元;第三年生产负荷100%,收入25811.00万元,总成本20451.23万元,利润总额5359.77万元,净利润4019.83万元,增值税739.28万元,税金及附加295.56万元,所得税1339.94万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25811.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=739.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15486.6019358.2525811.0025811.0025811.001.1美食王餐饮管理系统万元15486.6019358.2525811.0025811.0025811.002现价增加值万元4955.716194.648259.5282
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