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泓域咨询MACRO/ 浮球进水阀投资项目立项申请报告浮球进水阀投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入8953.85万元,同比增长12.21%(974.48万元)。其中,主营业业务浮球进水阀生产及销售收入为7370.54万元,占营业总收入的82.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1999.47万元,较去年同期相比增长429.44万元,增长率27.35%;实现净利润1499.60万元,较去年同期相比增长243.99万元,增长率19.43%。二、项目概况(一)项目名称浮球进水阀投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积22844.75平方米(折合约34.25亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.55%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度177.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22844.75平方米,建筑物基底占地面积17944.55平方米,总建筑面积27413.70平方米,其中:规划建设主体工程16668.72平方米,项目规划绿化面积2056.75平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费2453.06万元。(七)节能分析“浮球进水阀投资项目建设项目”,年用电量423916.86千瓦时,年总用水量9595.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.92吨标准煤/年。达产年综合节能量20.58吨标准煤/年,项目总节能率28.34%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7645.02万元,其中:固定资产投资6067.39万元,占项目总投资的79.36%;流动资金1577.63万元,占项目总投资的20.64%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13645.00万元,总成本费用10541.75万元,税金及附加142.74万元,利润总额3103.25万元,利税总额3674.02万元,税后净利润2327.44万元,达产年纳税总额1346.58万元;达产年投资利润率40.59%,投资利税率48.06%,投资回报率30.44%,全部投资回收期4.78年,提供就业职位209个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心浮球进水阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心浮球进水阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“浮球进水阀投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位209个,达产年纳税总额1346.58万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.59%,投资利税率48.06%,全部投资回报率30.44%,全部投资回收期4.78年,固定资产投资回收期4.78年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快债券市场化产品创新,支持开展创新创业公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券等公司信用类债券;研究发展项目收益债券,支持民营企业发行公司债券、资产支持证券等产品融资。(人民银行、证监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22844.7534.25亩1.1容积率1.201.2建筑系数78.55%1.3投资强度万元/亩177.151.4基底面积平方米17944.551.5总建筑面积平方米27413.701.6绿化面积平方米2056.75绿化率7.50%2总投资万元7645.022.1固定资产投资万元6067.392.1.1土建工程投资万元2285.352.1.1.1土建工程投资占比万元29.89%2.1.2设备投资万元2453.062.1.2.1设备投资占比32.09%2.1.3其它投资万元1328.982.1.3.1其它投资占比17.38%2.1.4固定资产投资占比79.36%2.2流动资金万元1577.632.2.1流动资金占比20.64%3收入万元13645.004总成本万元10541.755利润总额万元3103.256净利润万元2327.447所得税万元1.208增值税万元428.039税金及附加万元142.7410纳税总额万元1346.5811利税总额万元3674.0212投资利润率40.59%13投资利税率48.06%14投资回报率30.44%15回收期年4.7816设备数量台(套)11717年用电量千瓦时423916.8618年用水量立方米9595.3819总能耗吨标准煤52.9220节能率28.34%21节能量吨标准煤20.5822员工数量人209第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展,战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上,工业部分利润同比增长超过15%,而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.55%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度177.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12686.8012686.8016668.7216668.721528.551.1主要生产车间7612.087612.0810001.2310001.23947.701.2辅助生产车间4059.784059.785333.995333.99489.141.3其他生产车间1014.941014.94966.79966.7991.712仓储工程2691.682691.686984.246984.24465.792.1成品贮存672.92672.921746.061746.06116.452.2原料仓储1399.671399.673631.803631.80242.212.3辅助材料仓库619.09619.091606.381606.38107.133供配电工程143.56143.56143.56143.5610.773.1供配电室143.56143.56143.56143.5610.774给排水工程165.09165.09165.09165.099.634.1给排水165.09165.09165.09165.099.635服务性工程1704.731704.731704.731704.73113.695.1办公用房705.46705.46705.46705.4647.785.2生活服务999.27999.27999.27999.2759.296消防及环保工程480.91480.91480.91480.9136.086.1消防环保工程480.91480.91480.91480.9136.087项目总图工程71.7871.7871.7871.7861.447.1场地及道路硬化4905.451046.741046.747.2场区围墙1046.744905.454905.457.3安全保卫室71.7871.7871.7871.788绿化工程1697.1159.40合计17944.5527413.7027413.702285.35六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4477.99万元,占计划投资的58.57%。其中:完成固定资产投资3234.72万元,占总投资的72.24%;完成流动资金投资1243.27,占总投资的27.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4477.991.1完成比例58.57%2完成固定资产投资万元3234.722.1完成比例72.24%3完成流动资金投资万元1243.273.1完成比例27.76%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员209人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1421.2人均年工资万元4.031.3年工资额万元680.012工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元5.732.3年工资额万元202.173企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.243.3年工资额万元49.304品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元95.435其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.715.3年工资额万元80.706职工工资总额万元9284.30五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6067.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2285.352453.06177.156067.391.1工程费用万元2285.352453.0610861.931.1.1建筑工程费用万元2285.352285.3529.89%1.1.2设备购置及安装费万元2453.062453.0632.09%1.2工程建设其他费用万元1328.981328.9817.38%1.2.1无形资产万元578.26578.261.3预备费万元750.72750.721.3.1基本预备费万元435.93435.931.3.2涨价预备费万元314.79314.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元6067.396067.39(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1577.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10861.934000.717610.4110861.9310861.9310861.931.1应收账款万元3258.581466.362281.013258.583258.583258.581.2存货万元4887.872199.543421.514887.874887.874887.871.2.1原辅材料万元1466.36659.861026.451466.361466.361466.361.2.2燃料动力万元73.3232.9951.3273.3273.3273.321.2.3在产品万元2248.421011.791573.892248.422248.422248.421.2.4产成品万元1099.77494.90769.841099.771099.771099.771.3现金万元2715.481221.971900.842715.482715.482715.482流动负债万元9284.304177.946499.019284.309284.309284.302.1应付账款万元9284.304177.946499.019284.309284.309284.303流动资金万元1577.63709.931104.341577.631577.631577.634铺底流动资金万元525.87236.64368.11525.87525.87525.87(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7645.02万元,其中:固定资产投资6067.39万元,占项目总投资的79.36%;流动资金1577.63万元,占项目总投资的20.64%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2285.35万元,占项目总投资的29.89%;设备购置费2453.06万元,占项目总投资的32.09%;其它投资1328.98万元,占项目总投资的17.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6067.39+1577.63=7645.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6067.3979.36%1.1项目建设投资万元6067.3979.36%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1577.6320.64%3总投资万元万元7645.02二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6140.25万元,总成本15838.99万元,利润总额-9698.74万元,净利润114.49万元,增值税192.61万元,税金及附加-7274.06万元,所得税-2424.68万元;第二年收入9551.50万元,总成本22512.46万元,利润总额-12960.96万元,净利润-9720.72万元,增值税299.62万元,税金及附加127.33万元,所得税-3240.24万元;第三年生产负荷100%,收入13645.00万元,总成本10541.75万元,利润总额3103.25万元,净利润2327.44万元,增值税428.03万元,税金及附加142.74万元,所得税775.81万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13645.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=428.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6140.259551.5013645.0013645.0013645.001.1浮球进水阀万元6140.259551.5013645.0013645.0013645.002现价增加值万元1964.883056.4
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