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泓域咨询MACRO/ 年产xxx砼搅拌机项目立项申请报告年产xxx砼搅拌机项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入8405.87万元,同比增长25.96%(1732.43万元)。其中,主营业业务砼搅拌机生产及销售收入为6829.96万元,占营业总收入的81.25%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2242.63万元,较去年同期相比增长194.97万元,增长率9.52%;实现净利润1681.97万元,较去年同期相比增长227.26万元,增长率15.62%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx砼搅拌机项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积33690.17平方米(折合约50.51亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.19%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.34%,固定资产投资强度164.50万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33690.17平方米,建筑物基底占地面积17582.90平方米,总建筑面积48513.84平方米,其中:规划建设主体工程36963.10平方米,项目规划绿化面积3076.27平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费2822.92万元。(七)节能分析“年产xxx砼搅拌机项目建设项目”,年用电量1007880.64千瓦时,年总用水量5703.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.36吨标准煤/年。达产年综合节能量41.45吨标准煤/年,项目总节能率20.64%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9834.82万元,其中:固定资产投资8308.90万元,占项目总投资的84.48%;流动资金1525.92万元,占项目总投资的15.52%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10386.00万元,总成本费用7957.61万元,税金及附加174.95万元,利润总额2428.39万元,利税总额2938.29万元,税后净利润1821.29万元,达产年纳税总额1117.00万元;达产年投资利润率24.69%,投资利税率29.88%,投资回报率18.52%,全部投资回收期6.90年,提供就业职位143个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区砼搅拌机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区砼搅拌机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx砼搅拌机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位143个,达产年纳税总额1117.00万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.69%,投资利税率29.88%,全部投资回报率18.52%,全部投资回收期6.90年,固定资产投资回收期6.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施“一揽子”突破行动。围绕重点领域整机发展需要,聚焦工业基础领域亟待解决的重点难点和卡脖子问题,公开招标遴选一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺,制定实施方案。支持民营企业参与军民两用技术联合攻关,支持军民技术相互有效利用,促进军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33690.1750.51亩1.1容积率1.441.2建筑系数52.19%1.3投资强度万元/亩164.501.4基底面积平方米17582.901.5总建筑面积平方米48513.841.6绿化面积平方米3076.27绿化率6.34%2总投资万元9834.822.1固定资产投资万元8308.902.1.1土建工程投资万元3962.392.1.1.1土建工程投资占比万元40.29%2.1.2设备投资万元2822.922.1.2.1设备投资占比28.70%2.1.3其它投资万元1523.592.1.3.1其它投资占比15.49%2.1.4固定资产投资占比84.48%2.2流动资金万元1525.922.2.1流动资金占比15.52%3收入万元10386.004总成本万元7957.615利润总额万元2428.396净利润万元1821.297所得税万元1.448增值税万元334.959税金及附加万元174.9510纳税总额万元1117.0011利税总额万元2938.2912投资利润率24.69%13投资利税率29.88%14投资回报率18.52%15回收期年6.9016设备数量台(套)7517年用电量千瓦时1007880.6418年用水量立方米5703.5719总能耗吨标准煤124.3620节能率20.64%21节能量吨标准煤41.4522员工数量人143第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、本轮经济复苏始于2016年,与前几次经济反弹相比,持续时间较长,表现出一定的韧性。其主要原因包括:其一,PPI上行和供给端约束使得工业企业利润在近年快速上行,企业的盈利能力在整体上大幅改善。此外,供给侧收缩提升了相关行业(特别是上游行业)的行业集中度,工业增加值更多地来源于行业中的大中型企业,这部分企业在经济下行周期中的金融资源可得性较强。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.19%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.34%,固定资产投资强度164.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12431.1112431.1136963.1036963.103320.881.1主要生产车间7458.677458.6722177.8622177.862058.951.2辅助生产车间3977.963977.9611828.1911828.191062.681.3其他生产车间994.49994.492143.862143.86199.252仓储工程2637.432637.437507.987507.98490.572.1成品贮存659.36659.361876.991876.99122.642.2原料仓储1371.461371.463904.153904.15255.102.3辅助材料仓库606.61606.611726.841726.84112.833供配电工程140.66140.66140.66140.6610.343.1供配电室140.66140.66140.66140.6610.344给排水工程161.76161.76161.76161.769.254.1给排水161.76161.76161.76161.769.255服务性工程1670.381670.381670.381670.38109.145.1办公用房965.50965.50965.50965.5048.825.2生活服务704.88704.88704.88704.8855.536消防及环保工程471.22471.22471.22471.2234.646.1消防环保工程471.22471.22471.22471.2234.647项目总图工程70.3370.3370.3370.33-65.987.1场地及道路硬化4534.47801.50801.507.2场区围墙801.504534.474534.477.3安全保卫室70.3370.3370.3370.338绿化工程1530.0653.55合计17582.9048513.8448513.843962.39六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8256.82万元,占计划投资的83.95%。其中:完成固定资产投资5028.62万元,占总投资的60.90%;完成流动资金投资3228.20,占总投资的39.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8256.821.1完成比例83.95%2完成固定资产投资万元5028.622.1完成比例60.90%3完成流动资金投资万元3228.203.1完成比例39.10%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员143人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人971.2人均年工资万元5.361.3年工资额万元447.392工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元6.142.3年工资额万元143.693企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.353.3年工资额万元44.744品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元64.775其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元6.115.3年工资额万元55.876职工工资总额万元5135.05五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8308.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3962.392822.92164.508308.901.1工程费用万元3962.392822.926660.971.1.1建筑工程费用万元3962.393962.3940.29%1.1.2设备购置及安装费万元2822.922822.9228.70%1.2工程建设其他费用万元1523.591523.5915.49%1.2.1无形资产万元623.47623.471.3预备费万元900.12900.121.3.1基本预备费万元442.51442.511.3.2涨价预备费万元457.61457.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元8308.908308.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1525.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6660.974618.116445.986660.976660.976660.971.1应收账款万元1998.291198.971598.631998.291998.291998.291.2存货万元2997.441798.462397.952997.442997.442997.441.2.1原辅材料万元899.23539.54719.39899.23899.23899.231.2.2燃料动力万元44.9626.9835.9744.9644.9644.961.2.3在产品万元1378.82827.291103.061378.821378.821378.821.2.4产成品万元674.42404.65539.54674.42674.42674.421.3现金万元1665.24999.151332.191665.241665.241665.242流动负债万元5135.053081.034108.045135.055135.055135.052.1应付账款万元5135.053081.034108.045135.055135.055135.053流动资金万元1525.92915.551220.741525.921525.921525.924铺底流动资金万元508.63305.18406.91508.63508.63508.63(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9834.82万元,其中:固定资产投资8308.90万元,占项目总投资的84.48%;流动资金1525.92万元,占项目总投资的15.52%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3962.39万元,占项目总投资的40.29%;设备购置费2822.92万元,占项目总投资的28.70%;其它投资1523.59万元,占项目总投资的15.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8308.90+1525.92=9834.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8308.9084.48%1.1项目建设投资万元8308.9084.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1525.9215.52%3总投资万元万元9834.82二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6231.60万元,总成本7738.01万元,利润总额-1506.41万元,净利润158.88万元,增值税200.97万元,税金及附加-1129.81万元,所得税-376.60万元;第二年收入8308.80万元,总成本9799.18万元,利润总额-1490.38万元,净利润-1117.78万元,增值税267.96万元,税金及附加166.92万元,所得税-372.60万元;第三年生产负荷100%,收入10386.00万元,总成本7957.61万元,利润总额2428.39万元,净利润1821.29万元,增值税334.95万元,税金及附加174.95万元,所得税607.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10386.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=334.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6231.608308.8010386.0010386.0010386.001.1砼搅拌机万元6231.608308.8010386.0010386.0010386.002现价增加值万元1994.112658.823323.523323

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