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泓域咨询MACRO/ 年产xx沙浆机项目立项申请报告年产xx沙浆机项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入15467.74万元,同比增长22.37%(2827.88万元)。其中,主营业业务沙浆机生产及销售收入为13037.90万元,占营业总收入的84.29%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3521.51万元,较去年同期相比增长429.60万元,增长率13.89%;实现净利润2641.13万元,较去年同期相比增长404.51万元,增长率18.09%。二、项目概况(一)项目名称年产xx沙浆机项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积50978.81平方米(折合约76.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.52%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度169.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50978.81平方米,建筑物基底占地面积37479.62平方米,总建筑面积81566.10平方米,其中:规划建设主体工程62277.40平方米,项目规划绿化面积5008.44平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费4058.58万元。(七)节能分析“年产xx沙浆机项目建设项目”,年用电量843928.15千瓦时,年总用水量8399.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.44吨标准煤/年。达产年综合节能量32.98吨标准煤/年,项目总节能率24.67%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14914.32万元,其中:固定资产投资12936.54万元,占项目总投资的86.74%;流动资金1977.78万元,占项目总投资的13.26%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15197.00万元,总成本费用11610.43万元,税金及附加263.28万元,利润总额3586.57万元,利税总额4344.55万元,税后净利润2689.93万元,达产年纳税总额1654.62万元;达产年投资利润率24.05%,投资利税率29.13%,投资回报率18.04%,全部投资回收期7.04年,提供就业职位234个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区沙浆机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区沙浆机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx沙浆机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位234个,达产年纳税总额1654.62万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.05%,投资利税率29.13%,全部投资回报率18.04%,全部投资回收期7.04年,固定资产投资回收期7.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励和支持民营企业参与研发制造高档数控机床与工业机器人、增材制造装备等关键技术装备及中国制造2025十大领域急需的专用生产设备及测试装备、生产线及检测系统等关键短板装备,培育和提升民营企业智能制造系统集成服务能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50978.8176.43亩1.1容积率1.601.2建筑系数73.52%1.3投资强度万元/亩169.261.4基底面积平方米37479.621.5总建筑面积平方米81566.101.6绿化面积平方米5008.44绿化率6.14%2总投资万元14914.322.1固定资产投资万元12936.542.1.1土建工程投资万元6176.832.1.1.1土建工程投资占比万元41.42%2.1.2设备投资万元4058.582.1.2.1设备投资占比27.21%2.1.3其它投资万元2701.132.1.3.1其它投资占比18.11%2.1.4固定资产投资占比86.74%2.2流动资金万元1977.782.2.1流动资金占比13.26%3收入万元15197.004总成本万元11610.435利润总额万元3586.576净利润万元2689.937所得税万元1.608增值税万元494.709税金及附加万元263.2810纳税总额万元1654.6211利税总额万元4344.5512投资利润率24.05%13投资利税率29.13%14投资回报率18.04%15回收期年7.0416设备数量台(套)11817年用电量千瓦时843928.1518年用水量立方米8399.6919总能耗吨标准煤104.4420节能率24.67%21节能量吨标准煤32.9822员工数量人234第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.52%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度169.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26498.0926498.0962277.4062277.405187.751.1主要生产车间15898.8515898.8537366.4437366.443216.411.2辅助生产车间8479.398479.3919928.7719928.771660.081.3其他生产车间2119.852119.853612.093612.09311.262仓储工程5621.945621.9412537.6612537.66759.562.1成品贮存1405.481405.483134.413134.41189.892.2原料仓储2923.412923.416519.586519.58394.972.3辅助材料仓库1293.051293.052883.662883.66174.703供配电工程299.84299.84299.84299.8420.443.1供配电室299.84299.84299.84299.8420.444给排水工程344.81344.81344.81344.8118.284.1给排水344.81344.81344.81344.8118.285服务性工程3560.563560.563560.563560.56215.715.1办公用房2110.152110.152110.152110.1594.725.2生活服务1450.411450.411450.411450.41112.936消防及环保工程1004.451004.451004.451004.4568.466.1消防环保工程1004.451004.451004.451004.4568.467项目总图工程149.92149.92149.92149.92-202.117.1场地及道路硬化9597.732134.092134.097.2场区围墙2134.099597.739597.737.3安全保卫室149.92149.92149.92149.928绿化工程3106.86108.74合计37479.6281566.1081566.106176.83六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13312.51万元,占计划投资的89.26%。其中:完成固定资产投资9546.54万元,占总投资的71.71%;完成流动资金投资3765.97,占总投资的28.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13312.511.1完成比例89.26%2完成固定资产投资万元9546.542.1完成比例71.71%3完成流动资金投资万元3765.973.1完成比例28.29%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员234人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1591.2人均年工资万元4.091.3年工资额万元941.912工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元5.502.3年工资额万元241.363企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.943.3年工资额万元66.564品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元103.735其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.775.3年工资额万元59.836职工工资总额万元7874.24五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12936.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6176.834058.58169.2612936.541.1工程费用万元6176.834058.589852.021.1.1建筑工程费用万元6176.836176.8341.42%1.1.2设备购置及安装费万元4058.584058.5827.21%1.2工程建设其他费用万元2701.132701.1318.11%1.2.1无形资产万元1317.531317.531.3预备费万元1383.601383.601.3.1基本预备费万元615.23615.231.3.2涨价预备费万元768.37768.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元12936.5412936.54(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1977.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9852.024684.308751.609852.029852.029852.021.1应收账款万元2955.611182.242364.482955.612955.612955.611.2存货万元4433.411773.363546.734433.414433.414433.411.2.1原辅材料万元1330.02532.011064.021330.021330.021330.021.2.2燃料动力万元66.5026.6053.2066.5066.5066.501.2.3在产品万元2039.37815.751631.492039.372039.372039.371.2.4产成品万元997.52399.01798.01997.52997.52997.521.3现金万元2463.01985.201970.402463.012463.012463.012流动负债万元7874.243149.706299.397874.247874.247874.242.1应付账款万元7874.243149.706299.397874.247874.247874.243流动资金万元1977.78791.111582.221977.781977.781977.784铺底流动资金万元659.25263.70527.41659.25659.25659.25(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14914.32万元,其中:固定资产投资12936.54万元,占项目总投资的86.74%;流动资金1977.78万元,占项目总投资的13.26%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6176.83万元,占项目总投资的41.42%;设备购置费4058.58万元,占项目总投资的27.21%;其它投资2701.13万元,占项目总投资的18.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12936.54+1977.78=14914.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12936.5486.74%1.1项目建设投资万元12936.5486.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1977.7813.26%3总投资万元万元14914.32二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6078.80万元,总成本4678.36万元,利润总额1400.44万元,净利润227.66万元,增值税197.88万元,税金及附加1050.33万元,所得税350.11万元;第二年收入12157.60万元,总成本8213.53万元,利润总额3944.07万元,净利润2958.05万元,增值税395.76万元,税金及附加251.41万元,所得税986.02万元;第三年生产负荷100%,收入15197.00万元,总成本11610.43万元,利润总额3586.57万元,净利润2689.93万元,增值税494.70万元,税金及附加263.28万元,所得税896.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15197.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=494.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6078.8012157.6015197.0015197.0015197.001.1沙浆机万元6078.8012157.6015197.0015197.0015197.002现价增加值万元1945.2238
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