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泓域咨询MACRO/ 新建轮胎压路机项目立项申请报告新建轮胎压路机项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx公司实现营业收入3903.23万元,同比增长11.73%(409.78万元)。其中,主营业业务轮胎压路机生产及销售收入为3126.24万元,占营业总收入的80.09%。根据初步统计测算,公司实现利润总额996.82万元,较去年同期相比增长247.26万元,增长率32.99%;实现净利润747.62万元,较去年同期相比增长141.82万元,增长率23.41%。二、项目概况(一)项目名称新建轮胎压路机项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积13273.30平方米(折合约19.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.68%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.30%,固定资产投资强度169.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13273.30平方米,建筑物基底占地面积7788.77平方米,总建筑面积18715.35平方米,其中:规划建设主体工程14955.59平方米,项目规划绿化面积1179.57平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费1266.32万元。(七)节能分析“新建轮胎压路机项目建设项目”,年用电量1035789.18千瓦时,年总用水量4164.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.66吨标准煤/年。达产年综合节能量38.13吨标准煤/年,项目总节能率22.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4096.48万元,其中:固定资产投资3382.60万元,占项目总投资的82.57%;流动资金713.88万元,占项目总投资的17.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6211.00万元,总成本费用4772.76万元,税金及附加76.90万元,利润总额1438.24万元,利税总额1713.52万元,税后净利润1078.68万元,达产年纳税总额634.84万元;达产年投资利润率35.11%,投资利税率41.83%,投资回报率26.33%,全部投资回收期5.30年,提供就业职位102个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区轮胎压路机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区轮胎压路机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新建轮胎压路机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位102个,达产年纳税总额634.84万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.11%,投资利税率41.83%,全部投资回报率26.33%,全部投资回收期5.30年,固定资产投资回收期5.30年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13273.3019.90亩1.1容积率1.411.2建筑系数58.68%1.3投资强度万元/亩169.981.4基底面积平方米7788.771.5总建筑面积平方米18715.351.6绿化面积平方米1179.57绿化率6.30%2总投资万元4096.482.1固定资产投资万元3382.602.1.1土建工程投资万元1357.712.1.1.1土建工程投资占比万元33.14%2.1.2设备投资万元1266.322.1.2.1设备投资占比30.91%2.1.3其它投资万元758.572.1.3.1其它投资占比18.52%2.1.4固定资产投资占比82.57%2.2流动资金万元713.882.2.1流动资金占比17.43%3收入万元6211.004总成本万元4772.765利润总额万元1438.246净利润万元1078.687所得税万元1.418增值税万元198.389税金及附加万元76.9010纳税总额万元634.8411利税总额万元1713.5212投资利润率35.11%13投资利税率41.83%14投资回报率26.33%15回收期年5.3016设备数量台(套)9717年用电量千瓦时1035789.1818年用水量立方米4164.8719总能耗吨标准煤127.6620节能率22.74%21节能量吨标准煤38.1322员工数量人102第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、传统工业普遍存在运营效率低、市场竞争力不强、产品知名度不高的问题。面对剧烈的市场竞争,许多企业因产品科技含量低,附加值不高,没有科学的管理组织架构,缺乏核心竞争力而面临生存压力。党的十八届五中全会作出的“十三五”规划建议提出,在国际发展竞争日趋激烈和我国发展动力转换的形势下,必须把发展基点放在创新上。要拓展产业发展空间,支持传统产业优化升级。我省正处在改革发展的关键时刻,结构调整的任务十分繁重。在稳增长保态势的攻坚阶段,我省必须进一步加快传统支柱产业转型升级步伐,推进企业解困和产业结构战略性调整,促进发展质量和效益稳步提升。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.68%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.30%,固定资产投资强度169.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5506.665506.6614955.5914955.591193.451.1主要生产车间3304.003304.008973.358973.35739.941.2辅助生产车间1762.131762.134785.794785.79381.901.3其他生产车间440.53440.53867.42867.4271.612仓储工程1168.321168.322443.842443.84141.832.1成品贮存292.08292.08610.96610.9635.462.2原料仓储607.53607.531270.801270.8073.752.3辅助材料仓库268.71268.71562.08562.0832.623供配电工程62.3162.3162.3162.314.073.1供配电室62.3162.3162.3162.314.074给排水工程71.6671.6671.6671.663.644.1给排水71.6671.6671.6671.663.645服务性工程739.93739.93739.93739.9342.945.1办公用房309.96309.96309.96309.9618.175.2生活服务429.97429.97429.97429.9719.286消防及环保工程208.74208.74208.74208.7413.636.1消防环保工程208.74208.74208.74208.7413.637项目总图工程31.1631.1631.1631.16-66.427.1场地及道路硬化2069.89438.82438.827.2场区围墙438.822069.892069.897.3安全保卫室31.1631.1631.1631.168绿化工程701.9624.57合计7788.7718715.3518715.351357.71六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2581.09万元,占计划投资的63.01%。其中:完成固定资产投资1598.18万元,占总投资的61.92%;完成流动资金投资982.91,占总投资的38.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2581.091.1完成比例63.01%2完成固定资产投资万元1598.182.1完成比例61.92%3完成流动资金投资万元982.913.1完成比例38.08%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员102人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人691.2人均年工资万元5.211.3年工资额万元366.702工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元5.312.3年工资额万元76.653企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.423.3年工资额万元24.644品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元43.935其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.525.3年工资额万元24.886职工工资总额万元3654.54五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3382.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1357.711266.32169.983382.601.1工程费用万元1357.711266.324368.421.1.1建筑工程费用万元1357.711357.7133.14%1.1.2设备购置及安装费万元1266.321266.3230.91%1.2工程建设其他费用万元758.57758.5718.52%1.2.1无形资产万元336.17336.171.3预备费万元422.40422.401.3.1基本预备费万元253.25253.251.3.2涨价预备费万元169.15169.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元3382.603382.60(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金713.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4368.421732.783057.004368.424368.424368.421.1应收账款万元1310.53589.74917.371310.531310.531310.531.2存货万元1965.79884.611376.051965.791965.791965.791.2.1原辅材料万元589.74265.38412.82589.74589.74589.741.2.2燃料动力万元29.4913.2720.6429.4929.4929.491.2.3在产品万元904.26406.92632.98904.26904.26904.261.2.4产成品万元442.30199.04309.61442.30442.30442.301.3现金万元1092.11491.45764.471092.111092.111092.112流动负债万元3654.541644.542558.183654.543654.543654.542.1应付账款万元3654.541644.542558.183654.543654.543654.543流动资金万元713.88321.25499.72713.88713.88713.884铺底流动资金万元237.96107.08166.57237.96237.96237.96(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4096.48万元,其中:固定资产投资3382.60万元,占项目总投资的82.57%;流动资金713.88万元,占项目总投资的17.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1357.71万元,占项目总投资的33.14%;设备购置费1266.32万元,占项目总投资的30.91%;其它投资758.57万元,占项目总投资的18.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3382.60+713.88=4096.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3382.6082.57%1.1项目建设投资万元3382.6082.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元713.8817.43%3总投资万元万元4096.48二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2794.95万元,总成本1538.56万元,利润总额1256.39万元,净利润63.81万元,增值税89.27万元,税金及附加942.29万元,所得税314.10万元;第二年收入4347.70万元,总成本2164.75万元,利润总额2182.95万元,净利润1637.21万元,增值税138.87万元,税金及附加69.76万元,所得税545.74万元;第三年生产负荷100%,收入6211.00万元,总成本4772.76万元,利润总额1438.24万元,净利润1078.68万元,增值税198.38万元,税金及附加76.90万元,所得税359.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6211.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=198.38万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2794.954347.706211.006211.006211.001.1轮胎压路机万元2794.954347.706211.006211.006211.002现价增加值万元894.381391.2

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