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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建挖掘机三滤项目立项申请报告新建挖掘机三滤项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入10678.33万元,同比增长18.03%(1630.83万元)。其中,主营业业务挖掘机三滤生产及销售收入为10076.05万元,占营业总收入的94.36%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2638.00万元,较去年同期相比增长589.35万元,增长率28.77%;实现净利润1978.50万元,较去年同期相比增长312.51万元,增长率18.76%。二、项目概况(一)项目名称新建挖掘机三滤项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积22411.20平方米(折合约33.60亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.91%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度162.80万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22411.20平方米,建筑物基底占地面积11409.54平方米,总建筑面积29358.67平方米,其中:规划建设主体工程20570.71平方米,项目规划绿化面积1831.79平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费2285.18万元。(七)节能分析“新建挖掘机三滤项目建设项目”,年用电量1337494.31千瓦时,年总用水量12693.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.46吨标准煤/年。达产年综合节能量49.42吨标准煤/年,项目总节能率25.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7750.87万元,其中:固定资产投资5470.08万元,占项目总投资的70.57%;流动资金2280.79万元,占项目总投资的29.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17083.00万元,总成本费用13108.88万元,税金及附加155.42万元,利润总额3974.12万元,利税总额4677.69万元,税后净利润2980.59万元,达产年纳税总额1697.10万元;达产年投资利润率51.27%,投资利税率60.35%,投资回报率38.45%,全部投资回收期4.10年,提供就业职位259个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区挖掘机三滤行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区挖掘机三滤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建挖掘机三滤项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位259个,达产年纳税总额1697.10万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.27%,投资利税率60.35%,全部投资回报率38.45%,全部投资回收期4.10年,固定资产投资回收期4.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、知识产权联盟建设及标准制定。国家知识产权局通过建立订单式知识产权研发体系、构筑和运营产业专利池、推进知识产权与标准的融合和共同防御知识产权风险,不断推动产业关键领域知识产权运营工作开展;通过开展产业专利导航分析服务、构建以专利池为基础的产业发展核心要素池,有效支撑联盟内成员单位创新发展;通过创新知识产权创新创业模式和开展具有产业特色的大众创业服务,为服务知识产权创新创业提供有利保障。工业和信息化部联合国家知识产权局印发了关于全面组织实施中小企业知识产权战略推进工程的指导意见,支持中小企业贯彻落实企业知识产权管理规范国家标准和工业企业知识产权管理指南,提升中小企业知识产权创造、运用、保护和管理能力。在标准制定上,报告要求,充分发挥民营企业在标准制定中的重要作用,支持组建重点领域标准推进联盟,建设标准创新研究基地,协同推进产品研发与标准制定。制定满足市场和创新需要的团体标准,建立企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度。鼓励和支持民营企业参与国际标准制定,大力推动国防装备采用先进的民用标准,推动军用技术标准向民用领域的转化和应用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22411.2033.60亩1.1容积率1.311.2建筑系数50.91%1.3投资强度万元/亩162.801.4基底面积平方米11409.541.5总建筑面积平方米29358.671.6绿化面积平方米1831.79绿化率6.24%2总投资万元7750.872.1固定资产投资万元5470.082.1.1土建工程投资万元2371.762.1.1.1土建工程投资占比万元30.60%2.1.2设备投资万元2285.182.1.2.1设备投资占比29.48%2.1.3其它投资万元813.142.1.3.1其它投资占比10.49%2.1.4固定资产投资占比70.57%2.2流动资金万元2280.792.2.1流动资金占比29.43%3收入万元17083.004总成本万元13108.885利润总额万元3974.126净利润万元2980.597所得税万元1.318增值税万元548.159税金及附加万元155.4210纳税总额万元1697.1011利税总额万元4677.6912投资利润率51.27%13投资利税率60.35%14投资回报率38.45%15回收期年4.1016设备数量台(套)6017年用电量千瓦时1337494.3118年用水量立方米12693.2119总能耗吨标准煤165.4620节能率25.71%21节能量吨标准煤49.4222员工数量人259第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、“十三五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键时期,优势传统工业进一步转型升级,将是我市经济发展模式实现由要素驱动向创新驱动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。根据相关政策文件和我市实际,编制进一步加快优势传统产业转型升级的实施意见,对重塑我市工业优势传统产业新型产业体系,促进优势传统产业走上创新型、效益型、集约型、生态型发展道路,加快做大做强做优,促进我市产业结构转型升级,具有十分重要的意义。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.91%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度162.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8066.548066.5420570.7120570.711828.001.1主要生产车间4839.924839.9212342.4312342.431133.361.2辅助生产车间2581.292581.296582.636582.63584.961.3其他生产车间645.32645.321193.101193.10109.682仓储工程1711.431711.435712.175712.17369.172.1成品贮存427.86427.861428.041428.0492.292.2原料仓储889.94889.942970.332970.33191.972.3辅助材料仓库393.63393.631313.801313.8084.913供配电工程91.2891.2891.2891.286.643.1供配电室91.2891.2891.2891.286.644给排水工程104.97104.97104.97104.975.944.1给排水104.97104.97104.97104.975.945服务性工程1083.911083.911083.911083.9170.055.1办公用房479.44479.44479.44479.4430.225.2生活服务604.47604.47604.47604.4737.516消防及环保工程305.78305.78305.78305.7822.236.1消防环保工程305.78305.78305.78305.7822.237项目总图工程45.6445.6445.6445.6424.187.1场地及道路硬化2913.12614.72614.727.2场区围墙614.722913.122913.127.3安全保卫室45.6445.6445.6445.648绿化工程1301.3545.55合计11409.5429358.6729358.672371.76六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4677.26万元,占计划投资的60.34%。其中:完成固定资产投资3725.07万元,占总投资的79.64%;完成流动资金投资952.19,占总投资的20.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4677.261.1完成比例60.34%2完成固定资产投资万元3725.072.1完成比例79.64%3完成流动资金投资万元952.193.1完成比例20.36%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员259人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1761.2人均年工资万元5.821.3年工资额万元1021.782工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元6.252.3年工资额万元231.693企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.823.3年工资额万元76.184品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元114.725其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.155.3年工资额万元102.236职工工资总额万元9952.33五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5470.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2371.762285.18162.805470.081.1工程费用万元2371.762285.1812233.121.1.1建筑工程费用万元2371.762371.7630.60%1.1.2设备购置及安装费万元2285.182285.1829.48%1.2工程建设其他费用万元813.14813.1410.49%1.2.1无形资产万元350.07350.071.3预备费万元463.07463.071.3.1基本预备费万元212.18212.181.3.2涨价预备费万元250.89250.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元5470.085470.08(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2280.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12233.124378.988187.1012233.1212233.1212233.121.1应收账款万元3669.941467.972568.963669.943669.943669.941.2存货万元5504.902201.963853.435504.905504.905504.901.2.1原辅材料万元1651.47660.591156.031651.471651.471651.471.2.2燃料动力万元82.5733.0357.8082.5782.5782.571.2.3在产品万元2532.251012.901772.582532.252532.252532.251.2.4产成品万元1238.60495.44867.021238.601238.601238.601.3现金万元3058.281223.312140.803058.283058.283058.282流动负债万元9952.333980.936966.639952.339952.339952.332.1应付账款万元9952.333980.936966.639952.339952.339952.333流动资金万元2280.79912.321596.552280.792280.792280.794铺底流动资金万元760.26304.11532.18760.26760.26760.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7750.87万元,其中:固定资产投资5470.08万元,占项目总投资的70.57%;流动资金2280.79万元,占项目总投资的29.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2371.76万元,占项目总投资的30.60%;设备购置费2285.18万元,占项目总投资的29.48%;其它投资813.14万元,占项目总投资的10.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5470.08+2280.79=7750.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5470.0870.57%1.1项目建设投资万元5470.0870.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2280.7929.43%3总投资万元万元7750.87二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6833.20万元,总成本9535.08万元,利润总额-2701.88万元,净利润115.96万元,增值税219.26万元,税金及附加-2026.41万元,所得税-675.47万元;第二年收入11958.10万元,总成本14695.92万元,利润总额-2737.82万元,净利润-2053.36万元,增值税383.70万元,税金及附加135.69万元,所得税-684.46万元;第三年生产负荷100%,收入17083.00万元,总成本13108.88万元,利润总额3974.12万元,净利润2980.59万元,增值税548.15万元,税金及附加155.42万元,所得税993.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17083.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=548.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6833.2011958.1017083.0017083.0017083.001.1挖掘机三滤万元6833.2011958.1017083.0017083.0017083.002现价增加值万元2186.623826.59
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