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泓域咨询MACRO/ 旋启阀投资项目立项申请报告旋启阀投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入8925.36万元,同比增长10.08%(817.01万元)。其中,主营业业务旋启阀生产及销售收入为7155.84万元,占营业总收入的80.17%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2321.10万元,较去年同期相比增长539.98万元,增长率30.32%;实现净利润1740.82万元,较去年同期相比增长380.54万元,增长率27.98%。二、项目概况(一)项目名称旋启阀投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积26533.26平方米(折合约39.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.51%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度183.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26533.26平方米,建筑物基底占地面积13401.95平方米,总建筑面积29982.58平方米,其中:规划建设主体工程21982.64平方米,项目规划绿化面积1951.61平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费3060.35万元。(七)节能分析“旋启阀投资项目建设项目”,年用电量692261.93千瓦时,年总用水量14371.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.31吨标准煤/年。达产年综合节能量22.94吨标准煤/年,项目总节能率28.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9233.64万元,其中:固定资产投资7282.92万元,占项目总投资的78.87%;流动资金1950.72万元,占项目总投资的21.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15709.00万元,总成本费用12114.26万元,税金及附加165.63万元,利润总额3594.74万元,利税总额4256.20万元,税后净利润2696.05万元,达产年纳税总额1560.14万元;达产年投资利润率38.93%,投资利税率46.09%,投资回报率29.20%,全部投资回收期4.92年,提供就业职位292个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区旋启阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区旋启阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“旋启阀投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位292个,达产年纳税总额1560.14万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.93%,投资利税率46.09%,全部投资回报率29.20%,全部投资回收期4.92年,固定资产投资回收期4.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用,加强政策宣传和督促检查,推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度,打造减轻企业负担综合服务平台,加强行政审批中介服务事项清理规范,完善企业举报查处机制,制止各种清单之外违规收费行为。(工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26533.2639.78亩1.1容积率1.131.2建筑系数50.51%1.3投资强度万元/亩183.081.4基底面积平方米13401.951.5总建筑面积平方米29982.581.6绿化面积平方米1951.61绿化率6.51%2总投资万元9233.642.1固定资产投资万元7282.922.1.1土建工程投资万元2155.562.1.1.1土建工程投资占比万元23.34%2.1.2设备投资万元3060.352.1.2.1设备投资占比33.14%2.1.3其它投资万元2067.012.1.3.1其它投资占比22.39%2.1.4固定资产投资占比78.87%2.2流动资金万元1950.722.2.1流动资金占比21.13%3收入万元15709.004总成本万元12114.265利润总额万元3594.746净利润万元2696.057所得税万元1.138增值税万元495.839税金及附加万元165.6310纳税总额万元1560.1411利税总额万元4256.2012投资利润率38.93%13投资利税率46.09%14投资回报率29.20%15回收期年4.9216设备数量台(套)9917年用电量千瓦时692261.9318年用水量立方米14371.4919总能耗吨标准煤86.3120节能率28.44%21节能量吨标准煤22.9422员工数量人292第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降,但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展,经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业,与产业结构升级相关的行业,目前均保持着较快增长的景气状态,而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力,说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.51%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度183.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9475.189475.1821982.6421982.641738.461.1主要生产车间5685.115685.1113189.5813189.581077.851.2辅助生产车间3032.063032.067034.447034.44556.311.3其他生产车间758.01758.011274.991274.99104.312仓储工程2010.292010.295199.965199.96299.082.1成品贮存502.57502.571299.991299.9974.772.2原料仓储1045.351045.352703.982703.98155.522.3辅助材料仓库462.37462.371195.991195.9968.793供配电工程107.22107.22107.22107.226.943.1供配电室107.22107.22107.22107.226.944给排水工程123.30123.30123.30123.306.214.1给排水123.30123.30123.30123.306.215服务性工程1273.191273.191273.191273.1973.235.1办公用房530.02530.02530.02530.0236.995.2生活服务743.17743.17743.17743.1735.366消防及环保工程359.17359.17359.17359.1723.246.1消防环保工程359.17359.17359.17359.1723.247项目总图工程53.6153.6153.6153.61-46.647.1场地及道路硬化3482.12710.03710.037.2场区围墙710.033482.123482.127.3安全保卫室53.6153.6153.6153.618绿化工程1572.6155.04合计13401.9529982.5829982.582155.56六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5420.08万元,占计划投资的58.70%。其中:完成固定资产投资3776.81万元,占总投资的69.68%;完成流动资金投资1643.27,占总投资的30.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5420.081.1完成比例58.70%2完成固定资产投资万元3776.812.1完成比例69.68%3完成流动资金投资万元1643.273.1完成比例30.32%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员292人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1991.2人均年工资万元4.321.3年工资额万元806.152工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元5.262.3年工资额万元277.583企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.233.3年工资额万元74.764品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.874.3年工资额万元137.275其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.575.3年工资额万元103.586职工工资总额万元9704.11五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7282.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2155.563060.35183.087282.921.1工程费用万元2155.563060.3511654.831.1.1建筑工程费用万元2155.562155.5623.34%1.1.2设备购置及安装费万元3060.353060.3533.14%1.2工程建设其他费用万元2067.012067.0122.39%1.2.1无形资产万元874.95874.951.3预备费万元1192.061192.061.3.1基本预备费万元552.46552.461.3.2涨价预备费万元639.60639.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元7282.927282.92(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1950.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11654.837275.368134.3711654.8311654.8311654.831.1应收账款万元3496.452272.692447.513496.453496.453496.451.2存货万元5244.673409.043671.275244.675244.675244.671.2.1原辅材料万元1573.401022.711101.381573.401573.401573.401.2.2燃料动力万元78.6751.1455.0778.6778.6778.671.2.3在产品万元2412.551568.161688.782412.552412.552412.551.2.4产成品万元1180.05767.03826.041180.051180.051180.051.3现金万元2913.711893.912039.602913.712913.712913.712流动负债万元9704.116307.676792.889704.119704.119704.112.1应付账款万元9704.116307.676792.889704.119704.119704.113流动资金万元1950.721267.971365.501950.721950.721950.724铺底流动资金万元650.23422.66455.17650.23650.23650.23(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9233.64万元,其中:固定资产投资7282.92万元,占项目总投资的78.87%;流动资金1950.72万元,占项目总投资的21.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2155.56万元,占项目总投资的23.34%;设备购置费3060.35万元,占项目总投资的33.14%;其它投资2067.01万元,占项目总投资的22.39%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7282.92+1950.72=9233.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7282.9278.87%1.1项目建设投资万元7282.9278.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1950.7221.13%3总投资万元万元9233.64二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10210.85万元,总成本10929.57万元,利润总额-718.72万元,净利润144.81万元,增值税322.29万元,税金及附加-539.04万元,所得税-179.68万元;第二年收入10996.30万元,总成本11609.98万元,利润总额-613.68万元,净利润-460.26万元,增值税347.08万元,税金及附加147.78万元,所得税-153.42万元;第三年生产负荷100%,收入15709.00万元,总成本12114.26万元,利润总额3594.74万元,净利润2696.05万元,增值税495.83万元,税金及附加165.63万元,所得税898.68万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15709.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=495.83万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10210.8510996.3015709.0015709.0015709.001.1旋启阀万元10210.8510996.3015709.0015709.0015709.002现价增加值万元3267.473518.825026.885026.885026.883增值税万元322.293

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