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泓域咨询MACRO/ 年产xxx电池电性能测试仪项目立项申请报告年产xxx电池电性能测试仪项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx公司实现营业收入21113.34万元,同比增长12.67%(2373.89万元)。其中,主营业业务电池电性能测试仪生产及销售收入为19281.95万元,占营业总收入的91.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4070.26万元,较去年同期相比增长931.41万元,增长率29.67%;实现净利润3052.70万元,较去年同期相比增长360.66万元,增长率13.40%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx电池电性能测试仪项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积30475.23平方米(折合约45.69亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.66%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度169.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30475.23平方米,建筑物基底占地面积23971.82平方米,总建筑面积42360.57平方米,其中:规划建设主体工程30829.02平方米,项目规划绿化面积3229.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费2718.63万元。(七)节能分析“年产xxx电池电性能测试仪项目建设项目”,年用电量674442.77千瓦时,年总用水量14647.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.14吨标准煤/年。达产年综合节能量26.57吨标准煤/年,项目总节能率25.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10187.34万元,其中:固定资产投资7743.54万元,占项目总投资的76.01%;流动资金2443.80万元,占项目总投资的23.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23072.00万元,总成本费用18378.89万元,税金及附加199.58万元,利润总额4693.11万元,利税总额5540.02万元,税后净利润3519.83万元,达产年纳税总额2020.19万元;达产年投资利润率46.07%,投资利税率54.38%,投资回报率34.55%,全部投资回收期4.39年,提供就业职位319个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地电池电性能测试仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地电池电性能测试仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx电池电性能测试仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位319个,达产年纳税总额2020.19万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.07%,投资利税率54.38%,全部投资回报率34.55%,全部投资回收期4.39年,固定资产投资回收期4.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标、参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设、参与智能制造工程、研发制造关键短板装备等方面提出了任务,工业和信息化部相关司局开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30475.2345.69亩1.1容积率1.391.2建筑系数78.66%1.3投资强度万元/亩169.481.4基底面积平方米23971.821.5总建筑面积平方米42360.571.6绿化面积平方米3229.84绿化率7.62%2总投资万元10187.342.1固定资产投资万元7743.542.1.1土建工程投资万元3268.432.1.1.1土建工程投资占比万元32.08%2.1.2设备投资万元2718.632.1.2.1设备投资占比26.69%2.1.3其它投资万元1756.482.1.3.1其它投资占比17.24%2.1.4固定资产投资占比76.01%2.2流动资金万元2443.802.2.1流动资金占比23.99%3收入万元23072.004总成本万元18378.895利润总额万元4693.116净利润万元3519.837所得税万元1.398增值税万元647.339税金及附加万元199.5810纳税总额万元2020.1911利税总额万元5540.0212投资利润率46.07%13投资利税率54.38%14投资回报率34.55%15回收期年4.3916设备数量台(套)6817年用电量千瓦时674442.7718年用水量立方米14647.3619总能耗吨标准煤84.1420节能率25.24%21节能量吨标准煤26.5722员工数量人319第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展,战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上,工业部分利润同比增长超过15%,而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、互联网+、创新创业等新一轮国家战略实施,为制造业发展指明新的方向。国家相继出台了“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。互联网在制造业领域的应用越来越深入,生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展,工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显的生产决策支撑作用,智能制造将成为新型生产方式。未来制造业要借助“互联网+”、创新创业等国家战略的推动作用,利用亿万群众的智慧和创造力,重点发展智能制造技术与生产模式,努力实现稳增长、扩就业的目的,促进社会纵向流动。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.66%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度169.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16948.0816948.0830829.0230829.022616.551.1主要生产车间10168.8510168.8518497.4118497.411622.261.2辅助生产车间5423.395423.399865.299865.29837.301.3其他生产车间1355.851355.851788.081788.08156.992仓储工程3595.773595.777495.517495.51462.672.1成品贮存898.94898.941873.881873.88115.672.2原料仓储1869.801869.803897.673897.67240.592.3辅助材料仓库827.03827.031723.971723.97106.413供配电工程191.77191.77191.77191.7713.323.1供配电室191.77191.77191.77191.7713.324给排水工程220.54220.54220.54220.5411.914.1给排水220.54220.54220.54220.5411.915服务性工程2277.322277.322277.322277.32140.575.1办公用房1111.961111.961111.961111.9674.695.2生活服务1165.361165.361165.361165.3662.046消防及环保工程642.44642.44642.44642.4444.616.1消防环保工程642.44642.44642.44642.4444.617项目总图工程95.8995.8995.8995.89-109.557.1场地及道路硬化6089.751183.561183.567.2场区围墙1183.566089.756089.757.3安全保卫室95.8995.8995.8995.898绿化工程2524.2888.35合计23971.8242360.5742360.573268.43六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8032.10万元,占计划投资的78.84%。其中:完成固定资产投资5852.70万元,占总投资的72.87%;完成流动资金投资2179.40,占总投资的27.13%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8032.101.1完成比例78.84%2完成固定资产投资万元5852.702.1完成比例72.87%3完成流动资金投资万元2179.403.1完成比例27.13%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员319人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2171.2人均年工资万元4.881.3年工资额万元1273.012工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元6.632.3年工资额万元277.763企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.553.3年工资额万元78.544品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元136.675其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元4.845.3年工资额万元76.416职工工资总额万元15293.37五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7743.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3268.432718.63169.487743.541.1工程费用万元3268.432718.6317737.171.1.1建筑工程费用万元3268.433268.4332.08%1.1.2设备购置及安装费万元2718.632718.6326.69%1.2工程建设其他费用万元1756.481756.4817.24%1.2.1无形资产万元903.23903.231.3预备费万元853.25853.251.3.1基本预备费万元472.73472.731.3.2涨价预备费万元380.52380.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元7743.547743.54(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2443.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17737.1711857.4711427.9717737.1717737.1717737.171.1应收账款万元5321.153458.753990.865321.155321.155321.151.2存货万元7981.735188.125986.297981.737981.737981.731.2.1原辅材料万元2394.521556.441795.892394.522394.522394.521.2.2燃料动力万元119.7377.8289.79119.73119.73119.731.2.3在产品万元3671.602386.542753.703671.603671.603671.601.2.4产成品万元1795.891167.331346.921795.891795.891795.891.3现金万元4434.292882.293325.724434.294434.294434.292流动负债万元15293.379940.6911470.0315293.3715293.3715293.372.1应付账款万元15293.379940.6911470.0315293.3715293.3715293.373流动资金万元2443.801588.471832.852443.802443.802443.804铺底流动资金万元814.59529.49610.95814.59814.59814.59(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10187.34万元,其中:固定资产投资7743.54万元,占项目总投资的76.01%;流动资金2443.80万元,占项目总投资的23.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3268.43万元,占项目总投资的32.08%;设备购置费2718.63万元,占项目总投资的26.69%;其它投资1756.48万元,占项目总投资的17.24%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7743.54+2443.80=10187.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7743.5476.01%1.1项目建设投资万元7743.5476.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2443.8023.99%3总投资万元万元10187.34二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14996.80万元,总成本15829.83万元,利润总额-833.03万元,净利润172.39万元,增值税420.76万元,税金及附加-624.77万元,所得税-208.26万元;第二年收入17304.00万元,总成本17700.20万元,利润总额-396.20万元,净利润-297.15万元,增值税485.50万元,税金及附加180.16万元,所得税-99.05万元;第三年生产负荷100%,收入23072.00万元,总成本18378.89万元,利润总额4693.11万元,净利润3519.83万元,增值税647.33万元,税金及附加199.58万元,所得税1173.28万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23072.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=647.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14996.8017304.0023072.0023072.0023072.001.1电池电性能测试仪万元14996.8017304.0023072.0023072.0023072.002现价增加值万元4798.985537.287383.047383.047383.043增值税万
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