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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx古龙香水项目立项申请报告年产xxx古龙香水项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx集团实现营业收入9647.70万元,同比增长32.71%(2377.67万元)。其中,主营业业务古龙香水生产及销售收入为8944.88万元,占营业总收入的92.72%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2347.81万元,较去年同期相比增长352.40万元,增长率17.66%;实现净利润1760.86万元,较去年同期相比增长226.39万元,增长率14.75%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx古龙香水项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积15307.65平方米(折合约22.95亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.95%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度168.41万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15307.65平方米,建筑物基底占地面积8411.55平方米,总建筑面积16379.19平方米,其中:规划建设主体工程11369.03平方米,项目规划绿化面积883.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费1397.70万元。(七)节能分析“年产xxx古龙香水项目建设项目”,年用电量1043356.22千瓦时,年总用水量9847.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.07吨标准煤/年。达产年综合节能量38.55吨标准煤/年,项目总节能率29.16%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5732.90万元,其中:固定资产投资3865.01万元,占项目总投资的67.42%;流动资金1867.89万元,占项目总投资的32.58%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13283.00万元,总成本费用10136.22万元,税金及附加113.32万元,利润总额3146.78万元,利税总额3694.14万元,税后净利润2360.09万元,达产年纳税总额1334.06万元;达产年投资利润率54.89%,投资利税率64.44%,投资回报率41.17%,全部投资回收期3.93年,提供就业职位221个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地古龙香水行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地古龙香水产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx古龙香水项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位221个,达产年纳税总额1334.06万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.89%,投资利税率64.44%,全部投资回报率41.17%,全部投资回收期3.93年,固定资产投资回收期3.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,按照收益覆盖风险的原则合理确定贷款利率,支持商业银行发行小微企业金融债,加强小微企业增信合作。(银监会、人民银行)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15307.6522.95亩1.1容积率1.071.2建筑系数54.95%1.3投资强度万元/亩168.411.4基底面积平方米8411.551.5总建筑面积平方米16379.191.6绿化面积平方米883.55绿化率5.39%2总投资万元5732.902.1固定资产投资万元3865.012.1.1土建工程投资万元1465.082.1.1.1土建工程投资占比万元25.56%2.1.2设备投资万元1397.702.1.2.1设备投资占比24.38%2.1.3其它投资万元1002.232.1.3.1其它投资占比17.48%2.1.4固定资产投资占比67.42%2.2流动资金万元1867.892.2.1流动资金占比32.58%3收入万元13283.004总成本万元10136.225利润总额万元3146.786净利润万元2360.097所得税万元1.078增值税万元434.049税金及附加万元113.3210纳税总额万元1334.0611利税总额万元3694.1412投资利润率54.89%13投资利税率64.44%14投资回报率41.17%15回收期年3.9316设备数量台(套)11817年用电量千瓦时1043356.2218年用水量立方米9847.8519总能耗吨标准煤129.0720节能率29.16%21节能量吨标准煤38.5522员工数量人221第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、强化基地建设,提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金,对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园,重大项目给予财政支持。同时,争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取,建设国家级煤炭基地,形成规模效益,引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划,重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。同时,以煤电为核心业务,新能源发电为辅助业务,电网通道建设为战略业务,实现数量规模向质量效益的转变。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.95%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度168.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5946.975946.9711369.0311369.031118.631.1主要生产车间3568.183568.186821.426821.42693.551.2辅助生产车间1903.031903.033638.093638.09357.961.3其他生产车间475.76475.76659.40659.4067.122仓储工程1261.731261.733256.603256.60233.042.1成品贮存315.43315.43814.15814.1558.262.2原料仓储656.10656.101693.431693.43121.182.3辅助材料仓库290.20290.20749.02749.0253.603供配电工程67.2967.2967.2967.295.423.1供配电室67.2967.2967.2967.295.424给排水工程77.3977.3977.3977.394.854.1给排水77.3977.3977.3977.394.855服务性工程799.10799.10799.10799.1057.185.1办公用房380.28380.28380.28380.2830.765.2生活服务418.82418.82418.82418.8224.936消防及环保工程225.43225.43225.43225.4318.156.1消防环保工程225.43225.43225.43225.4318.157项目总图工程33.6533.6533.6533.651.427.1场地及道路硬化2291.52503.32503.327.2场区围墙503.322291.522291.527.3安全保卫室33.6533.6533.6533.658绿化工程753.9026.39合计8411.5516379.1916379.191465.08六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3888.46万元,占计划投资的67.83%。其中:完成固定资产投资2641.86万元,占总投资的67.94%;完成流动资金投资1246.60,占总投资的32.06%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3888.461.1完成比例67.83%2完成固定资产投资万元2641.862.1完成比例67.94%3完成流动资金投资万元1246.603.1完成比例32.06%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员221人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1501.2人均年工资万元4.371.3年工资额万元680.182工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元6.302.3年工资额万元216.493企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.103.3年工资额万元66.884品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.894.3年工资额万元90.015其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.755.3年工资额万元54.896职工工资总额万元6602.54五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3865.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1465.081397.70168.413865.011.1工程费用万元1465.081397.708470.431.1.1建筑工程费用万元1465.081465.0825.56%1.1.2设备购置及安装费万元1397.701397.7024.38%1.2工程建设其他费用万元1002.231002.2317.48%1.2.1无形资产万元497.29497.291.3预备费万元504.94504.941.3.1基本预备费万元251.68251.681.3.2涨价预备费万元253.26253.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元3865.013865.01(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1867.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8470.436492.936497.968470.438470.438470.431.1应收账款万元2541.131651.731905.852541.132541.132541.131.2存货万元3811.692477.602858.773811.693811.693811.691.2.1原辅材料万元1143.51743.28857.631143.511143.511143.511.2.2燃料动力万元57.1837.1642.8857.1857.1857.181.2.3在产品万元1753.381139.701315.031753.381753.381753.381.2.4产成品万元857.63557.46643.22857.63857.63857.631.3现金万元2117.611376.441588.212117.612117.612117.612流动负债万元6602.544291.654951.916602.546602.546602.542.1应付账款万元6602.544291.654951.916602.546602.546602.543流动资金万元1867.891214.131400.921867.891867.891867.894铺底流动资金万元622.62404.71466.97622.62622.62622.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5732.90万元,其中:固定资产投资3865.01万元,占项目总投资的67.42%;流动资金1867.89万元,占项目总投资的32.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1465.08万元,占项目总投资的25.56%;设备购置费1397.70万元,占项目总投资的24.38%;其它投资1002.23万元,占项目总投资的17.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3865.01+1867.89=5732.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3865.0167.42%1.1项目建设投资万元3865.0167.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1867.8932.58%3总投资万元万元5732.90二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8633.95万元,总成本16668.34万元,利润总额-8034.39万元,净利润95.09万元,增值税282.13万元,税金及附加-6025.79万元,所得税-2008.60万元;第二年收入9962.25万元,总成本18650.57万元,利润总额-8688.32万元,净利润-6516.24万元,增值税325.53万元,税金及附加100.29万元,所得税-2172.08万元;第三年生产负荷100%,收入13283.00万元,总成本10136.22万元,利润总额3146.78万元,净利润2360.09万元,增值税434.04万元,税金及附加113.32万元,所得税786.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13283.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=434.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8633.959962.2513283.0013283.0013283.001.1古龙香水万元8633.959962.2513283.0013283.0013283.002现价增加值万元2762.863187.924250.564250.564
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