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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx瓶胚模具项目立项申请报告年产xxx瓶胚模具项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入2103.93万元,同比增长18.08%(322.12万元)。其中,主营业业务瓶胚模具生产及销售收入为1760.76万元,占营业总收入的83.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额504.63万元,较去年同期相比增长127.48万元,增长率33.80%;实现净利润378.47万元,较去年同期相比增长39.77万元,增长率11.74%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx瓶胚模具项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积7797.23平方米(折合约11.69亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.67%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度171.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7797.23平方米,建筑物基底占地面积6212.05平方米,总建筑面积12865.43平方米,其中:规划建设主体工程7959.79平方米,项目规划绿化面积900.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费1017.21万元。(七)节能分析“年产xxx瓶胚模具项目建设项目”,年用电量444665.19千瓦时,年总用水量3318.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.93吨标准煤/年。达产年综合节能量15.49吨标准煤/年,项目总节能率26.54%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2496.00万元,其中:固定资产投资2009.74万元,占项目总投资的80.52%;流动资金486.26万元,占项目总投资的19.48%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3803.00万元,总成本费用3008.20万元,税金及附加44.34万元,利润总额794.80万元,利税总额948.77万元,税后净利润596.10万元,达产年纳税总额352.67万元;达产年投资利润率31.84%,投资利税率38.01%,投资回报率23.88%,全部投资回收期5.69年,提供就业职位83个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区瓶胚模具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区瓶胚模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx瓶胚模具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位83个,达产年纳税总额352.67万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.84%,投资利税率38.01%,全部投资回报率23.88%,全部投资回收期5.69年,固定资产投资回收期5.69年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国战略性新兴产业发展的过程中,产业规制不当使一些行业存在事实上的进入壁垒。这种壁垒的存在使有投资冲动的民营资本难以进入相关战略性新兴产业领域,而一些已经进入这一领域的企业由于对老产品生产线的投入较多,已经获得了较大的市场份额,对于新产品、新市场的开发不愿意积极投入,从而阻碍了战略性新兴产业的发展。相关政策规划要求结合战略性新兴产业发展要求,加快清理战略性新兴产业相关领域的准入条件,制定和完善项目审批、核准、备案等相关管理办法。对此,刘峰认为,这一措施将改善壁垒所带来的阻碍,从而推动战略性新兴产业的发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7797.2311.69亩1.1容积率1.651.2建筑系数79.67%1.3投资强度万元/亩171.921.4基底面积平方米6212.051.5总建筑面积平方米12865.431.6绿化面积平方米900.80绿化率7.00%2总投资万元2496.002.1固定资产投资万元2009.742.1.1土建工程投资万元915.772.1.1.1土建工程投资占比万元36.69%2.1.2设备投资万元1017.212.1.2.1设备投资占比40.75%2.1.3其它投资万元76.762.1.3.1其它投资占比3.08%2.1.4固定资产投资占比80.52%2.2流动资金万元486.262.2.1流动资金占比19.48%3收入万元3803.004总成本万元3008.205利润总额万元794.806净利润万元596.107所得税万元1.658增值税万元109.639税金及附加万元44.3410纳税总额万元352.6711利税总额万元948.7712投资利润率31.84%13投资利税率38.01%14投资回报率23.88%15回收期年5.6916设备数量台(套)9217年用电量千瓦时444665.1918年用水量立方米3318.8019总能耗吨标准煤54.9320节能率26.54%21节能量吨标准煤15.4922员工数量人83第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、支持优势传统产业大型骨干企业壮大规模增强实力,着力打造一批品牌价值高、规模大、实力强、拥有核心技术和自主知识产权的大型骨干企业。完善帮扶机制,重点培育一批优势传统产业民营企业的大型骨干企业。抓好后备骨干企业培育,完善省市两级后备企业名录。提升服务水平。落实好企业联系人制度,完善省市联动服务机制,提高企业诉求办理效率和质量。推动大型骨干企业直购电全覆盖,在网上办事大厅建设大型骨干企业绿色通道。支持有条件的大中型企业设立企业研究院和省级企业重点实验室,从制造环节向研发设计和品牌营销环节延伸,建设一体化的全产业链体系。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.67%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度171.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4391.924391.927959.797959.79623.241.1主要生产车间2635.152635.154775.874775.87386.411.2辅助生产车间1405.411405.412547.132547.13199.441.3其他生产车间351.35351.35461.67461.6737.392仓储工程931.81931.813188.673188.67181.582.1成品贮存232.95232.95797.17797.1745.402.2原料仓储484.54484.541658.111658.1194.422.3辅助材料仓库214.32214.32733.39733.3941.763供配电工程49.7049.7049.7049.703.183.1供配电室49.7049.7049.7049.703.184给排水工程57.1557.1557.1557.152.854.1给排水57.1557.1557.1557.152.855服务性工程590.14590.14590.14590.1433.615.1办公用房341.69341.69341.69341.6918.045.2生活服务248.45248.45248.45248.4513.976消防及环保工程166.48166.48166.48166.4810.676.1消防环保工程166.48166.48166.48166.4810.677项目总图工程24.8524.8524.8524.8535.087.1场地及道路硬化1675.21288.96288.967.2场区围墙288.961675.211675.217.3安全保卫室24.8524.8524.8524.858绿化工程730.3925.56合计6212.0512865.4312865.43915.77六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1440.69万元,占计划投资的57.72%。其中:完成固定资产投资912.04万元,占总投资的63.31%;完成流动资金投资528.65,占总投资的36.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1440.691.1完成比例57.72%2完成固定资产投资万元912.042.1完成比例63.31%3完成流动资金投资万元528.653.1完成比例36.69%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员83人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人561.2人均年工资万元4.411.3年工资额万元291.242工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元5.552.3年工资额万元73.843企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.823.3年工资额万元22.574品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元39.945其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元7.785.3年工资额万元24.476职工工资总额万元1803.15五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2009.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元915.771017.21171.922009.741.1工程费用万元915.771017.212289.411.1.1建筑工程费用万元915.77915.7736.69%1.1.2设备购置及安装费万元1017.211017.2140.75%1.2工程建设其他费用万元76.7676.763.08%1.2.1无形资产万元31.1531.151.3预备费万元45.6145.611.3.1基本预备费万元20.8020.801.3.2涨价预备费万元24.8124.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元2009.742009.74(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金486.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2289.411054.852020.652289.412289.412289.411.1应收账款万元686.82309.07480.78686.82686.82686.821.2存货万元1030.23463.61721.161030.231030.231030.231.2.1原辅材料万元309.07139.08216.35309.07309.07309.071.2.2燃料动力万元15.456.9510.8215.4515.4515.451.2.3在产品万元473.91213.26331.73473.91473.91473.911.2.4产成品万元231.80104.31162.26231.80231.80231.801.3现金万元572.35257.56400.65572.35572.35572.352流动负债万元1803.15811.421262.201803.151803.151803.152.1应付账款万元1803.15811.421262.201803.151803.151803.153流动资金万元486.26218.82340.38486.26486.26486.264铺底流动资金万元162.0972.94113.46162.09162.09162.09(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2496.00万元,其中:固定资产投资2009.74万元,占项目总投资的80.52%;流动资金486.26万元,占项目总投资的19.48%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资915.77万元,占项目总投资的36.69%;设备购置费1017.21万元,占项目总投资的40.75%;其它投资76.76万元,占项目总投资的3.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2009.74+486.26=2496.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2009.7480.52%1.1项目建设投资万元2009.7480.52%1.2建设期利息万元-2流动资金万元486.2619.48%3总投资万元万元2496.00二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1711.35万元,总成本2838.51万元,利润总额-1127.16万元,净利润37.11万元,增值税49.33万元,税金及附加-845.37万元,所得税-281.79万元;第二年收入2662.10万元,总成本3980.52万元,利润总额-1318.42万元,净利润-988.81万元,增值税76.74万元,税金及附加40.40万元,所得税-329.61万元;第三年生产负荷100%,收入3803.00万元,总成本3008.20万元,利润总额794.80万元,净利润596.10万元,增值税109.63万元,税金及附加44.34万元,所得税198.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3803.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=109.63万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1711.352662.103803.003803.003803.001.1瓶胚模具万元1711.352662.103803.003803.003803.
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