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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx智能压力传感器项目立项申请报告年产xxx智能压力传感器项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入19240.16万元,同比增长12.62%(2156.77万元)。其中,主营业业务智能压力传感器生产及销售收入为17999.52万元,占营业总收入的93.55%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4218.16万元,较去年同期相比增长806.50万元,增长率23.64%;实现净利润3163.62万元,较去年同期相比增长662.47万元,增长率26.49%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx智能压力传感器项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积42567.94平方米(折合约63.82亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.36%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度162.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42567.94平方米,建筑物基底占地面积21437.21平方米,总建筑面积70237.10平方米,其中:规划建设主体工程51486.86平方米,项目规划绿化面积4291.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费5185.95万元。(七)节能分析“年产xxx智能压力传感器项目建设项目”,年用电量1187374.04千瓦时,年总用水量18608.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.52吨标准煤/年。达产年综合节能量46.59吨标准煤/年,项目总节能率22.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13222.26万元,其中:固定资产投资10390.53万元,占项目总投资的78.58%;流动资金2831.73万元,占项目总投资的21.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24395.00万元,总成本费用18913.46万元,税金及附加261.00万元,利润总额5481.54万元,利税总额6498.61万元,税后净利润4111.15万元,达产年纳税总额2387.45万元;达产年投资利润率41.46%,投资利税率49.15%,投资回报率31.09%,全部投资回收期4.72年,提供就业职位352个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷智能压力传感器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷智能压力传感器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx智能压力传感器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位352个,达产年纳税总额2387.45万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.46%,投资利税率49.15%,全部投资回报率31.09%,全部投资回收期4.72年,固定资产投资回收期4.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告中提出了面向民营企业全面推广先进质量管理方法,加大质量品牌公共服务平台建设,健全产品质量标准、政策、法律法规体系,推进产业集群区域品牌建设等具体任务。工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、国家工商总局开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42567.9463.82亩1.1容积率1.651.2建筑系数50.36%1.3投资强度万元/亩162.811.4基底面积平方米21437.211.5总建筑面积平方米70237.101.6绿化面积平方米4291.00绿化率6.11%2总投资万元13222.262.1固定资产投资万元10390.532.1.1土建工程投资万元6173.052.1.1.1土建工程投资占比万元46.69%2.1.2设备投资万元5185.952.1.2.1设备投资占比39.22%2.1.3其它投资万元-968.472.1.3.1其它投资占比-7.32%2.1.4固定资产投资占比78.58%2.2流动资金万元2831.732.2.1流动资金占比21.42%3收入万元24395.004总成本万元18913.465利润总额万元5481.546净利润万元4111.157所得税万元1.658增值税万元756.079税金及附加万元261.0010纳税总额万元2387.4511利税总额万元6498.6112投资利润率41.46%13投资利税率49.15%14投资回报率31.09%15回收期年4.7216设备数量台(套)11017年用电量千瓦时1187374.0418年用水量立方米18608.6419总能耗吨标准煤147.5220节能率22.81%21节能量吨标准煤46.5922员工数量人352第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.36%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度162.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15156.1115156.1151486.8651486.864977.631.1主要生产车间9093.679093.6730892.1230892.123086.131.2辅助生产车间4849.964849.9616475.8016475.801592.841.3其他生产车间1212.491212.492986.242986.24298.662仓储工程3215.583215.5812187.6612187.66856.932.1成品贮存803.89803.893046.913046.91214.232.2原料仓储1672.101672.106337.586337.58445.602.3辅助材料仓库739.58739.582803.162803.16197.093供配电工程171.50171.50171.50171.5013.573.1供配电室171.50171.50171.50171.5013.574给排水工程197.22197.22197.22197.2212.134.1给排水197.22197.22197.22197.2212.135服务性工程2036.532036.532036.532036.53143.195.1办公用房1142.021142.021142.021142.0268.135.2生活服务894.51894.51894.51894.5182.006消防及环保工程574.52574.52574.52574.5245.446.1消防环保工程574.52574.52574.52574.5245.447项目总图工程85.7585.7585.7585.7551.987.1场地及道路硬化5977.331048.951048.957.2场区围墙1048.955977.335977.337.3安全保卫室85.7585.7585.7585.758绿化工程2062.3472.18合计21437.2170237.1070237.106173.05六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9249.83万元,占计划投资的69.96%。其中:完成固定资产投资6550.14万元,占总投资的70.81%;完成流动资金投资2699.69,占总投资的29.19%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9249.831.1完成比例69.96%2完成固定资产投资万元6550.142.1完成比例70.81%3完成流动资金投资万元2699.693.1完成比例29.19%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员352人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2391.2人均年工资万元5.331.3年工资额万元1211.392工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元5.902.3年工资额万元269.023企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.693.3年工资额万元85.014品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元164.335其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元5.345.3年工资额万元72.036职工工资总额万元16076.95五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10390.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6173.055185.95162.8110390.531.1工程费用万元6173.055185.9518908.681.1.1建筑工程费用万元6173.056173.0546.69%1.1.2设备购置及安装费万元5185.955185.9539.22%1.2工程建设其他费用万元-968.47-968.47-7.32%1.2.1无形资产万元-471.42-471.421.3预备费万元-497.05-497.051.3.1基本预备费万元-219.07-219.071.3.2涨价预备费万元-277.98-277.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元10390.5310390.53(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2831.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18908.686643.4712310.8018908.6818908.6818908.681.1应收账款万元5672.602269.043970.825672.605672.605672.601.2存货万元8508.913403.565956.238508.918508.918508.911.2.1原辅材料万元2552.671021.071786.872552.672552.672552.671.2.2燃料动力万元127.6351.0589.34127.63127.63127.631.2.3在产品万元3914.101565.642739.873914.103914.103914.101.2.4产成品万元1914.50765.801340.151914.501914.501914.501.3现金万元4727.171890.873309.024727.174727.174727.172流动负债万元16076.956430.7811253.8616076.9516076.9516076.952.1应付账款万元16076.956430.7811253.8616076.9516076.9516076.953流动资金万元2831.731132.691982.212831.732831.732831.734铺底流动资金万元943.90377.56660.74943.90943.90943.90(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13222.26万元,其中:固定资产投资10390.53万元,占项目总投资的78.58%;流动资金2831.73万元,占项目总投资的21.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6173.05万元,占项目总投资的46.69%;设备购置费5185.95万元,占项目总投资的39.22%;其它投资-968.47万元,占项目总投资的-7.32%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10390.53+2831.73=13222.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10390.5378.58%1.1项目建设投资万元10390.5378.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2831.7321.42%3总投资万元万元13222.26二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9758.00万元,总成本1764.75万元,利润总额7993.25万元,净利润206.56万元,增值税302.43万元,税金及附加5994.94万元,所得税1998.31万元;第二年收入17076.50万元,总成本2713.44万元,利润总额14363.06万元,净利润10772.30万元,增值税529.25万元,税金及附加233.78万元,所得税3590.76万元;第三年生产负荷100%,收入24395.00万元,总成本18913.46万元,利润总额5481.54万元,净利润4111.15万元,增值税756.07万元,税金及附加261.00万元,所得税1370.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24395.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=756.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9758.0017076.5024395.0024395.0024395.001.1智能压力传感器万元9758.0017076.5024395.0024395.0024395.002现价增加值万元3122.565464.487806.407806.407806
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