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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电炒锅投资项目立项申请报告电炒锅投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入27733.13万元,同比增长9.62%(2433.36万元)。其中,主营业业务电炒锅生产及销售收入为23599.96万元,占营业总收入的85.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6625.79万元,较去年同期相比增长833.48万元,增长率14.39%;实现净利润4969.34万元,较去年同期相比增长782.60万元,增长率18.69%。二、项目概况(一)项目名称电炒锅投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积56668.32平方米(折合约84.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.74%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.03%,固定资产投资强度167.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56668.32平方米,建筑物基底占地面积37820.44平方米,总建筑面积66868.62平方米,其中:规划建设主体工程41063.20平方米,项目规划绿化面积3362.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费5655.60万元。(七)节能分析“电炒锅投资项目建设项目”,年用电量1092664.01千瓦时,年总用水量20397.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.03吨标准煤/年。达产年综合节能量42.96吨标准煤/年,项目总节能率28.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18956.91万元,其中:固定资产投资14258.84万元,占项目总投资的75.22%;流动资金4698.07万元,占项目总投资的24.78%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37604.00万元,总成本费用28866.67万元,税金及附加371.29万元,利润总额8737.33万元,利税总额10313.77万元,税后净利润6553.00万元,达产年纳税总额3760.77万元;达产年投资利润率46.09%,投资利税率54.41%,投资回报率34.57%,全部投资回收期4.39年,提供就业职位527个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城电炒锅行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城电炒锅产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“电炒锅投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位527个,达产年纳税总额3760.77万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.09%,投资利税率54.41%,全部投资回报率34.57%,全部投资回收期4.39年,固定资产投资回收期4.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,落实生产者责任延伸制度,推动民营企业积极履行社会责任。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56668.3284.96亩1.1容积率1.181.2建筑系数66.74%1.3投资强度万元/亩167.831.4基底面积平方米37820.441.5总建筑面积平方米66868.621.6绿化面积平方米3362.86绿化率5.03%2总投资万元18956.912.1固定资产投资万元14258.842.1.1土建工程投资万元4901.802.1.1.1土建工程投资占比万元25.86%2.1.2设备投资万元5655.602.1.2.1设备投资占比29.83%2.1.3其它投资万元3701.442.1.3.1其它投资占比19.53%2.1.4固定资产投资占比75.22%2.2流动资金万元4698.072.2.1流动资金占比24.78%3收入万元37604.004总成本万元28866.675利润总额万元8737.336净利润万元6553.007所得税万元1.188增值税万元1205.159税金及附加万元371.2910纳税总额万元3760.7711利税总额万元10313.7712投资利润率46.09%13投资利税率54.41%14投资回报率34.57%15回收期年4.3916设备数量台(套)10817年用电量千瓦时1092664.0118年用水量立方米20397.1719总能耗吨标准煤136.0320节能率28.91%21节能量吨标准煤42.9622员工数量人527第二章 建设背景一、项目建设背景1、坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活力的关键问题,加快推进人才发展政策和体制创新,保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配,以市场价值回报人才价值,全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才,弘扬工匠精神和企业家精神。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址方案评估一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.74%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.03%,固定资产投资强度167.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26739.0526739.0541063.2041063.203311.151.1主要生产车间16043.4316043.4324637.9224637.922052.911.2辅助生产车间8556.508556.5013140.2213140.221059.571.3其他生产车间2139.122139.122381.672381.67198.672仓储工程5673.075673.0716773.5216773.52983.672.1成品贮存1418.271418.274193.384193.38245.922.2原料仓储2950.002950.008722.238722.23511.512.3辅助材料仓库1304.811304.813857.913857.91226.243供配电工程302.56302.56302.56302.5619.963.1供配电室302.56302.56302.56302.5619.964给排水工程347.95347.95347.95347.9517.854.1给排水347.95347.95347.95347.9517.855服务性工程3592.943592.943592.943592.94210.705.1办公用房1444.641444.641444.641444.64112.665.2生活服务2148.302148.302148.302148.30118.916消防及环保工程1013.591013.591013.591013.5966.876.1消防环保工程1013.591013.591013.591013.5966.877项目总图工程151.28151.28151.28151.28156.727.1场地及道路硬化9817.511985.701985.707.2场区围墙1985.709817.519817.517.3安全保卫室151.28151.28151.28151.288绿化工程3853.72134.88合计37820.4466868.6266868.624901.80六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13068.75万元,占计划投资的68.94%。其中:完成固定资产投资8307.43万元,占总投资的63.57%;完成流动资金投资4761.32,占总投资的36.43%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13068.751.1完成比例68.94%2完成固定资产投资万元8307.432.1完成比例63.57%3完成流动资金投资万元4761.323.1完成比例36.43%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员527人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3581.2人均年工资万元4.081.3年工资额万元1968.682工程技术人员工资2.1平均人数人792.2人均年工资万元5.672.3年工资额万元491.803企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元8.003.3年工资额万元127.184品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元218.385其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元5.295.3年工资额万元205.036职工工资总额万元25242.13五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14258.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4901.805655.60167.8314258.841.1工程费用万元4901.805655.6029940.201.1.1建筑工程费用万元4901.804901.8025.86%1.1.2设备购置及安装费万元5655.605655.6029.83%1.2工程建设其他费用万元3701.443701.4419.53%1.2.1无形资产万元1867.051867.051.3预备费万元1834.391834.391.3.1基本预备费万元1020.751020.751.3.2涨价预备费万元813.64813.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元14258.8414258.84(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4698.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29940.2014660.7116129.7329940.2029940.2029940.201.1应收账款万元8982.065389.246287.448982.068982.068982.061.2存货万元13473.098083.859431.1613473.0913473.0913473.091.2.1原辅材料万元4041.932425.162829.354041.934041.934041.931.2.2燃料动力万元202.10121.26141.47202.10202.10202.101.2.3在产品万元6197.623718.574338.336197.626197.626197.621.2.4产成品万元3031.451818.872122.013031.453031.453031.451.3现金万元7485.054491.035239.537485.057485.057485.052流动负债万元25242.1315145.2817669.4925242.1325242.1325242.132.1应付账款万元25242.1315145.2817669.4925242.1325242.1325242.133流动资金万元4698.072818.843288.654698.074698.074698.074铺底流动资金万元1566.01939.611096.221566.011566.011566.01(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18956.91万元,其中:固定资产投资14258.84万元,占项目总投资的75.22%;流动资金4698.07万元,占项目总投资的24.78%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4901.80万元,占项目总投资的25.86%;设备购置费5655.60万元,占项目总投资的29.83%;其它投资3701.44万元,占项目总投资的19.53%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14258.84+4698.07=18956.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14258.8475.22%1.1项目建设投资万元14258.8475.22%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4698.0724.78%3总投资万元万元18956.91二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入22562.40万元,总成本21544.00万元,利润总额1018.40万元,净利润313.44万元,增值税723.09万元,税金及附加763.80万元,所得税254.60万元;第二年收入26322.80万元,总成本24451.81万元,利润总额1870.99万元,净利润1403.24万元,增值税843.61万元,税金及附加327.91万元,所得税467.75万元;第三年生产负荷100%,收入37604.00万元,总成本28866.67万元,利润总额8737.33万元,净利润6553.00万元,增值税1205.15万元,税金及附加371.29万元,所得税2184.33万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入37604.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1205.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22562.4026322.8037604.0037604.0037604.001.1电炒锅万元22562.4026322.8037604.0037604.0037604.002现价增加值万元7219.978423.3012033.
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