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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电炉钢投资项目立项申请报告电炉钢投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx集团实现营业收入11905.22万元,同比增长28.88%(2667.52万元)。其中,主营业业务电炉钢生产及销售收入为9929.70万元,占营业总收入的83.41%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2964.18万元,较去年同期相比增长605.90万元,增长率25.69%;实现净利润2223.13万元,较去年同期相比增长228.87万元,增长率11.48%。二、项目概况(一)项目名称电炉钢投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积20070.03平方米(折合约30.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.16%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.53%,固定资产投资强度187.97万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20070.03平方米,建筑物基底占地面积12074.13平方米,总建筑面积30105.04平方米,其中:规划建设主体工程21097.65平方米,项目规划绿化面积1967.20平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费2148.96万元。(七)节能分析“电炉钢投资项目建设项目”,年用电量817565.57千瓦时,年总用水量7068.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.08吨标准煤/年。达产年综合节能量41.29吨标准煤/年,项目总节能率27.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7366.59万元,其中:固定资产投资5656.02万元,占项目总投资的76.78%;流动资金1710.57万元,占项目总投资的23.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13638.00万元,总成本费用10693.02万元,税金及附加129.02万元,利润总额2944.98万元,利税总额3480.20万元,税后净利润2208.74万元,达产年纳税总额1271.47万元;达产年投资利润率39.98%,投资利税率47.24%,投资回报率29.98%,全部投资回收期4.84年,提供就业职位267个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区电炉钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区电炉钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“电炉钢投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位267个,达产年纳税总额1271.47万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.98%,投资利税率47.24%,全部投资回报率29.98%,全部投资回收期4.84年,固定资产投资回收期4.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升工业基础能力。强化工业基础能力是中国制造2025提出的战略任务,工业强基工程被列为支撑制造强国建设的五大工程之一。工业基础能力涉及核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等,量大面广、领域细分、需要依靠市场和政府的力量,采取多种形式引导社会资本、特别是民间资本投入到工业基础领域。工业和信息化部、财政部等组织开展了十大领域四基“一揽子”突破行动,实施了重点产品、工艺“一条龙”应用计划,着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。报告鼓励和支持民间投资参与到工业强基工程的重点突破、应用计划、平台建设、企业培育等各项任务中,发挥更大的作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20070.0330.09亩1.1容积率1.501.2建筑系数60.16%1.3投资强度万元/亩187.971.4基底面积平方米12074.131.5总建筑面积平方米30105.041.6绿化面积平方米1967.20绿化率6.53%2总投资万元7366.592.1固定资产投资万元5656.022.1.1土建工程投资万元2211.242.1.1.1土建工程投资占比万元30.02%2.1.2设备投资万元2148.962.1.2.1设备投资占比29.17%2.1.3其它投资万元1295.822.1.3.1其它投资占比17.59%2.1.4固定资产投资占比76.78%2.2流动资金万元1710.572.2.1流动资金占比23.22%3收入万元13638.004总成本万元10693.025利润总额万元2944.986净利润万元2208.747所得税万元1.508增值税万元406.209税金及附加万元129.0210纳税总额万元1271.4711利税总额万元3480.2012投资利润率39.98%13投资利税率47.24%14投资回报率29.98%15回收期年4.8416设备数量台(套)12917年用电量千瓦时817565.5718年用水量立方米7068.1719总能耗吨标准煤101.0820节能率27.23%21节能量吨标准煤41.2922员工数量人267第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.16%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.53%,固定资产投资强度187.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8536.418536.4121097.6521097.651704.601.1主要生产车间5121.855121.8512658.5912658.591056.851.2辅助生产车间2731.652731.656751.256751.25545.471.3其他生产车间682.91682.911223.661223.66102.282仓储工程1811.121811.125854.805854.80344.032.1成品贮存452.78452.781463.701463.7086.012.2原料仓储941.78941.783044.503044.50178.902.3辅助材料仓库416.56416.561346.601346.6079.133供配电工程96.5996.5996.5996.596.393.1供配电室96.5996.5996.5996.596.394给排水工程111.08111.08111.08111.085.714.1给排水111.08111.08111.08111.085.715服务性工程1147.041147.041147.041147.0467.405.1办公用房638.79638.79638.79638.7927.575.2生活服务508.25508.25508.25508.2529.126消防及环保工程323.59323.59323.59323.5921.396.1消防环保工程323.59323.59323.59323.5921.397项目总图工程48.3048.3048.3048.3027.727.1场地及道路硬化3373.16606.31606.317.2场区围墙606.313373.163373.167.3安全保卫室48.3048.3048.3048.308绿化工程971.3334.00合计12074.1330105.0430105.042211.24六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6740.56万元,占计划投资的91.50%。其中:完成固定资产投资5345.87万元,占总投资的79.31%;完成流动资金投资1394.69,占总投资的20.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6740.561.1完成比例91.50%2完成固定资产投资万元5345.872.1完成比例79.31%3完成流动资金投资万元1394.693.1完成比例20.69%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员267人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1821.2人均年工资万元5.211.3年工资额万元916.682工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元6.072.3年工资额万元215.143企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.253.3年工资额万元78.454品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.084.3年工资额万元117.645其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元4.265.3年工资额万元53.126职工工资总额万元7777.97五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5656.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2211.242148.96187.975656.021.1工程费用万元2211.242148.969488.541.1.1建筑工程费用万元2211.242211.2430.02%1.1.2设备购置及安装费万元2148.962148.9629.17%1.2工程建设其他费用万元1295.821295.8217.59%1.2.1无形资产万元594.98594.981.3预备费万元700.84700.841.3.1基本预备费万元418.17418.171.3.2涨价预备费万元282.67282.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元5656.025656.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1710.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9488.546483.666597.929488.549488.549488.541.1应收账款万元2846.561850.271992.592846.562846.562846.561.2存货万元4269.842775.402988.894269.844269.844269.841.2.1原辅材料万元1280.95832.62896.671280.951280.951280.951.2.2燃料动力万元64.0541.6344.8364.0564.0564.051.2.3在产品万元1964.131276.681374.891964.131964.131964.131.2.4产成品万元960.71624.46672.50960.71960.71960.711.3现金万元2372.141541.891660.492372.142372.142372.142流动负债万元7777.975055.685444.587777.977777.977777.972.1应付账款万元7777.975055.685444.587777.977777.977777.973流动资金万元1710.571111.871197.401710.571710.571710.574铺底流动资金万元570.18370.62399.13570.18570.18570.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7366.59万元,其中:固定资产投资5656.02万元,占项目总投资的76.78%;流动资金1710.57万元,占项目总投资的23.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2211.24万元,占项目总投资的30.02%;设备购置费2148.96万元,占项目总投资的29.17%;其它投资1295.82万元,占项目总投资的17.59%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5656.02+1710.57=7366.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5656.0276.78%1.1项目建设投资万元5656.0276.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1710.5723.22%3总投资万元万元7366.59二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8864.70万元,总成本11130.95万元,利润总额-2266.25万元,净利润111.96万元,增值税264.03万元,税金及附加-1699.69万元,所得税-566.56万元;第二年收入9546.60万元,总成本11741.97万元,利润总额-2195.37万元,净利润-1646.53万元,增值税284.34万元,税金及附加114.40万元,所得税-548.84万元;第三年生产负荷100%,收入13638.00万元,总成本10693.02万元,利润总额2944.98万元,净利润2208.74万元,增值税406.20万元,税金及附加129.02万元,所得税736.25万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13638.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=406.20万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8864.709546.6013638.0013638.0013638.001.1电炉钢万元8864.709546.6013638.0013638.0013638.002现价增加值万元2836.703054.914
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