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文档简介
泓域咨询MACRO/ 磁疗机投资项目立项申请报告磁疗机投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx集团实现营业收入3022.43万元,同比增长32.38%(739.32万元)。其中,主营业业务磁疗机生产及销售收入为2616.81万元,占营业总收入的86.58%。根据初步统计测算,公司实现利润总额619.44万元,较去年同期相比增长132.63万元,增长率27.25%;实现净利润464.58万元,较去年同期相比增长57.11万元,增长率14.02%。二、项目概况(一)项目名称磁疗机投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积12292.81平方米(折合约18.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.97%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度168.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12292.81平方米,建筑物基底占地面积7249.07平方米,总建筑面积13645.02平方米,其中:规划建设主体工程10493.59平方米,项目规划绿化面积974.54平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计46台(套),设备购置费1437.35万元。(七)节能分析“磁疗机投资项目建设项目”,年用电量1340667.58千瓦时,年总用水量1763.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.92吨标准煤/年。达产年综合节能量57.94吨标准煤/年,项目总节能率22.03%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3629.61万元,其中:固定资产投资3103.61万元,占项目总投资的85.51%;流动资金526.00万元,占项目总投资的14.49%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3965.00万元,总成本费用3105.98万元,税金及附加63.39万元,利润总额859.02万元,利税总额1040.90万元,税后净利润644.26万元,达产年纳税总额396.63万元;达产年投资利润率23.67%,投资利税率28.68%,投资回报率17.75%,全部投资回收期7.13年,提供就业职位69个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区磁疗机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区磁疗机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“磁疗机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位69个,达产年纳税总额396.63万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.67%,投资利税率28.68%,全部投资回报率17.75%,全部投资回收期7.13年,固定资产投资回收期7.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励和支持民营企业参与研发制造高档数控机床与工业机器人、增材制造装备等关键技术装备及中国制造2025十大领域急需的专用生产设备及测试装备、生产线及检测系统等关键短板装备,培育和提升民营企业智能制造系统集成服务能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12292.8118.43亩1.1容积率1.111.2建筑系数58.97%1.3投资强度万元/亩168.401.4基底面积平方米7249.071.5总建筑面积平方米13645.021.6绿化面积平方米974.54绿化率7.14%2总投资万元3629.612.1固定资产投资万元3103.612.1.1土建工程投资万元1188.532.1.1.1土建工程投资占比万元32.75%2.1.2设备投资万元1437.352.1.2.1设备投资占比39.60%2.1.3其它投资万元477.732.1.3.1其它投资占比13.16%2.1.4固定资产投资占比85.51%2.2流动资金万元526.002.2.1流动资金占比14.49%3收入万元3965.004总成本万元3105.985利润总额万元859.026净利润万元644.267所得税万元1.118增值税万元118.499税金及附加万元63.3910纳税总额万元396.6311利税总额万元1040.9012投资利润率23.67%13投资利税率28.68%14投资回报率17.75%15回收期年7.1316设备数量台(套)4617年用电量千瓦时1340667.5818年用水量立方米1763.1019总能耗吨标准煤164.9220节能率22.03%21节能量吨标准煤57.9422员工数量人69第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、快新型工业化进程的关键时期,也是振兴我市制造、推进工业绿色转型的关键时期。我市工业经济发展的内外部环境发生深刻变化,面临着新的机遇和挑战。从国际看:“十三五”国际经济进入金融危机以来的深度调整,新一轮科技革命和产业变革历史性交汇,西方发达国家实施工业4.0和“再工业化”战略,积极抢占未来科技和产业发展制高点,一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。新一轮技术革命正在快速兴起,信息网络、生物、可再生能源等新技术正在酝酿新的突破,国际科技创新和产业竞争更趋激烈。从国内看:党的十八届三中全会之后,我国进入全面改革新时代,国家供给侧结构性改革中的一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策措施对我市产业转型升级意义重大。目前我国工业化已经进入到中后期阶段,也就是中期向后期过渡的阶段,是知识和技术密集型重化工业与生产性服务业相交融发展的阶段。中国制造2025提到的国家发展战略性新兴产业及工业绿色转型发展,将带动我市工业加快产业转型升级步伐,为我市工业发展引来更多的利好因素。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.97%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度168.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5125.095125.0910493.5910493.591005.431.1主要生产车间3075.053075.056296.156296.15623.371.2辅助生产车间1640.031640.033357.953357.95321.741.3其他生产车间410.01410.01608.63608.6360.332仓储工程1087.361087.362048.432048.43142.742.1成品贮存271.84271.84512.11512.1135.692.2原料仓储565.43565.431065.181065.1874.222.3辅助材料仓库250.09250.09471.14471.1432.833供配电工程57.9957.9957.9957.994.553.1供配电室57.9957.9957.9957.994.554给排水工程66.6966.6966.6966.694.074.1给排水66.6966.6966.6966.694.075服务性工程688.66688.66688.66688.6647.995.1办公用房368.90368.90368.90368.9019.475.2生活服务319.76319.76319.76319.7626.336消防及环保工程194.28194.28194.28194.2815.236.1消防环保工程194.28194.28194.28194.2815.237项目总图工程29.0029.0029.0029.00-56.247.1场地及道路硬化2001.07309.99309.997.2场区围墙309.992001.072001.077.3安全保卫室29.0029.0029.0029.008绿化工程707.4424.76合计7249.0713645.0213645.021188.53六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2379.37万元,占计划投资的65.55%。其中:完成固定资产投资1483.81万元,占总投资的62.36%;完成流动资金投资895.56,占总投资的37.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2379.371.1完成比例65.55%2完成固定资产投资万元1483.812.1完成比例62.36%3完成流动资金投资万元895.563.1完成比例37.64%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员69人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人471.2人均年工资万元5.531.3年工资额万元275.392工程技术人员工资2.1平均人数人102.2人均年工资万元6.292.3年工资额万元56.223企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.293.3年工资额万元18.184品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.694.3年工资额万元30.785其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元6.555.3年工资额万元22.966职工工资总额万元2602.81五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3103.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1188.531437.35168.403103.611.1工程费用万元1188.531437.353128.811.1.1建筑工程费用万元1188.531188.5332.75%1.1.2设备购置及安装费万元1437.351437.3539.60%1.2工程建设其他费用万元477.73477.7313.16%1.2.1无形资产万元256.98256.981.3预备费万元220.75220.751.3.1基本预备费万元120.36120.361.3.2涨价预备费万元100.39100.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元3103.613103.61(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金526.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3128.811085.822055.253128.813128.813128.811.1应收账款万元938.64422.39703.98938.64938.64938.641.2存货万元1407.96633.581055.971407.961407.961407.961.2.1原辅材料万元422.39190.07316.79422.39422.39422.391.2.2燃料动力万元21.129.5015.8421.1221.1221.121.2.3在产品万元647.66291.45485.75647.66647.66647.661.2.4产成品万元316.79142.56237.59316.79316.79316.791.3现金万元782.20351.99586.65782.20782.20782.202流动负债万元2602.811171.261952.112602.812602.812602.812.1应付账款万元2602.811171.261952.112602.812602.812602.813流动资金万元526.00236.70394.50526.00526.00526.004铺底流动资金万元175.3378.90131.50175.33175.33175.33(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3629.61万元,其中:固定资产投资3103.61万元,占项目总投资的85.51%;流动资金526.00万元,占项目总投资的14.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1188.53万元,占项目总投资的32.75%;设备购置费1437.35万元,占项目总投资的39.60%;其它投资477.73万元,占项目总投资的13.16%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3103.61+526.00=3629.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3103.6185.51%1.1项目建设投资万元3103.6185.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元526.0014.49%3总投资万元万元3629.61二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1784.25万元,总成本11114.46万元,利润总额-9330.21万元,净利润55.57万元,增值税53.32万元,税金及附加-6997.66万元,所得税-2332.55万元;第二年收入2973.75万元,总成本16287.98万元,利润总额-13314.23万元,净利润-9985.67万元,增值税88.87万元,税金及附加59.84万元,所得税-3328.56万元;第三年生产负荷100%,收入3965.00万元,总成本3105.98万元,利润总额859.02万元,净利润644.26万元,增值税118.49万元,税金及附加63.39万元,所得税214.75万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3965.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=118.49万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1784.252973.753965.003965.003965.001.1磁疗机万元1784.252973.753965.003965.003965
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