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文档简介

泓域咨询MACRO/ FeO投资项目立项申请报告FeO投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx公司实现营业收入10240.82万元,同比增长16.15%(1424.17万元)。其中,主营业业务FeO生产及销售收入为9274.47万元,占营业总收入的90.56%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2734.80万元,较去年同期相比增长299.13万元,增长率12.28%;实现净利润2051.10万元,较去年同期相比增长378.13万元,增长率22.60%。二、项目概况(一)项目名称FeO投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积43855.25平方米(折合约65.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.71%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.42%,固定资产投资强度164.24万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43855.25平方米,建筑物基底占地面积34079.91平方米,总建筑面积44293.80平方米,其中:规划建设主体工程29874.64平方米,项目规划绿化面积3288.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计146台(套),设备购置费3942.01万元。(七)节能分析“FeO投资项目建设项目”,年用电量1269146.87千瓦时,年总用水量11633.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.97吨标准煤/年。达产年综合节能量41.73吨标准煤/年,项目总节能率28.48%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12582.10万元,其中:固定资产投资10798.78万元,占项目总投资的85.83%;流动资金1783.32万元,占项目总投资的14.17%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13082.00万元,总成本费用10143.35万元,税金及附加224.06万元,利润总额2938.65万元,利税总额3568.04万元,税后净利润2203.99万元,达产年纳税总额1364.05万元;达产年投资利润率23.36%,投资利税率28.36%,投资回报率17.52%,全部投资回收期7.21年,提供就业职位254个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地FeO行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地FeO产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“FeO投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位254个,达产年纳税总额1364.05万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.36%,投资利税率28.36%,全部投资回报率17.52%,全部投资回收期7.21年,固定资产投资回收期7.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、积极推进制造业“走出去”,实现国际化发展,有利于促进优势产能对外合作,形成我国新的经济增长点,有利于促进企业不断提升技术、质量和服务水平,增强整体素质和核心竞争力,推动经济结构调整和产业转型升级,实现从产品输出向产业输出的提升,实现我国经济中高速增长和迈向中高端水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43855.2565.75亩1.1容积率1.011.2建筑系数77.71%1.3投资强度万元/亩164.241.4基底面积平方米34079.911.5总建筑面积平方米44293.801.6绿化面积平方米3288.30绿化率7.42%2总投资万元12582.102.1固定资产投资万元10798.782.1.1土建工程投资万元3669.392.1.1.1土建工程投资占比万元29.16%2.1.2设备投资万元3942.012.1.2.1设备投资占比31.33%2.1.3其它投资万元3187.382.1.3.1其它投资占比25.33%2.1.4固定资产投资占比85.83%2.2流动资金万元1783.322.2.1流动资金占比14.17%3收入万元13082.004总成本万元10143.355利润总额万元2938.656净利润万元2203.997所得税万元1.018增值税万元405.339税金及附加万元224.0610纳税总额万元1364.0511利税总额万元3568.0412投资利润率23.36%13投资利税率28.36%14投资回报率17.52%15回收期年7.2116设备数量台(套)14617年用电量千瓦时1269146.8718年用水量立方米11633.2819总能耗吨标准煤156.9720节能率28.48%21节能量吨标准煤41.7322员工数量人254第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系,强化企业在技术创新中的主体地位,创新设计能力,加强关键共性技术研发。此外,园区将建立和完善相关标准和法规,严格规范和管理,按照减量化、再利用、再循环的原则,着力降低能源、资源消耗,提高资源利用率,降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群,实施装备制造业千亿产业链工程。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.71%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.42%,固定资产投资强度164.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24094.5024094.5029874.6429874.642722.361.1主要生产车间14456.7014456.7017924.7817924.781687.861.2辅助生产车间7710.247710.249559.889559.88871.161.3其他生产车间1927.561927.561732.731732.73163.342仓储工程5111.995111.999372.459372.45621.152.1成品贮存1278.001278.002343.112343.11155.292.2原料仓储2658.232658.234873.674873.67323.002.3辅助材料仓库1175.761175.762155.662155.66142.863供配电工程272.64272.64272.64272.6420.333.1供配电室272.64272.64272.64272.6420.334给排水工程313.54313.54313.54313.5418.184.1给排水313.54313.54313.54313.5418.185服务性工程3237.593237.593237.593237.59214.575.1办公用房1669.861669.861669.861669.86114.445.2生活服务1567.731567.731567.731567.73120.056消防及环保工程913.34913.34913.34913.3468.106.1消防环保工程913.34913.34913.34913.3468.107项目总图工程136.32136.32136.32136.32-137.327.1场地及道路硬化8612.001535.011535.017.2场区围墙1535.018612.008612.007.3安全保卫室136.32136.32136.32136.328绿化工程4057.59142.02合计34079.9144293.8044293.803669.39六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10644.81万元,占计划投资的84.60%。其中:完成固定资产投资8101.86万元,占总投资的76.11%;完成流动资金投资2542.95,占总投资的23.89%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10644.811.1完成比例84.60%2完成固定资产投资万元8101.862.1完成比例76.11%3完成流动资金投资万元2542.953.1完成比例23.89%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员254人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1731.2人均年工资万元5.931.3年工资额万元859.162工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元5.072.3年工资额万元223.153企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.703.3年工资额万元79.804品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元105.535其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.995.3年工资额万元83.096职工工资总额万元8358.54五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10798.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3669.393942.01164.2410798.781.1工程费用万元3669.393942.0110141.861.1.1建筑工程费用万元3669.393669.3929.16%1.1.2设备购置及安装费万元3942.013942.0131.33%1.2工程建设其他费用万元3187.383187.3825.33%1.2.1无形资产万元1423.621423.621.3预备费万元1763.761763.761.3.1基本预备费万元941.64941.641.3.2涨价预备费万元822.12822.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元10798.7810798.78(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1783.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10141.864612.407415.5510141.8610141.8610141.861.1应收账款万元3042.561369.152281.923042.563042.563042.561.2存货万元4563.842053.733422.884563.844563.844563.841.2.1原辅材料万元1369.15616.121026.861369.151369.151369.151.2.2燃料动力万元68.4630.8151.3468.4668.4668.461.2.3在产品万元2099.37944.711574.522099.372099.372099.371.2.4产成品万元1026.86462.09770.151026.861026.861026.861.3现金万元2535.471140.961901.602535.472535.472535.472流动负债万元8358.543761.346268.918358.548358.548358.542.1应付账款万元8358.543761.346268.918358.548358.548358.543流动资金万元1783.32802.491337.491783.321783.321783.324铺底流动资金万元594.43267.50445.83594.43594.43594.43(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12582.10万元,其中:固定资产投资10798.78万元,占项目总投资的85.83%;流动资金1783.32万元,占项目总投资的14.17%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3669.39万元,占项目总投资的29.16%;设备购置费3942.01万元,占项目总投资的31.33%;其它投资3187.38万元,占项目总投资的25.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10798.78+1783.32=12582.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10798.7885.83%1.1项目建设投资万元10798.7885.83%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1783.3214.17%3总投资万元万元12582.10二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5886.90万元,总成本5103.33万元,利润总额783.57万元,净利润197.31万元,增值税182.40万元,税金及附加587.68万元,所得税195.89万元;第二年收入9811.50万元,总成本7428.35万元,利润总额2383.15万元,净利润1787.36万元,增值税304.00万元,税金及附加211.90万元,所得税595.79万元;第三年生产负荷100%,收入13082.00万元,总成本10143.35万元,利润总额2938.65万元,净利润2203.99万元,增值税405.33万元,税金及附加224.06万元,所得税734.66万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13082.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=405.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5886.909811.5013082.0013082.0013082.001.1FeO万元5886.909811.5013082.0013082.0013082.002现价增加值万元1883.813139.684186.244186.2

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