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泓域咨询MACRO/ 多士炉投资项目立项申请报告多士炉投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限公司实现营业收入7237.83万元,同比增长16.65%(1032.97万元)。其中,主营业业务多士炉生产及销售收入为6177.98万元,占营业总收入的85.36%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1682.25万元,较去年同期相比增长331.12万元,增长率24.51%;实现净利润1261.69万元,较去年同期相比增长151.97万元,增长率13.69%。二、项目概况(一)项目名称多士炉投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积18749.37平方米(折合约28.11亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.61%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率7.47%,固定资产投资强度170.67万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18749.37平方米,建筑物基底占地面积11363.99平方米,总建筑面积31311.45平方米,其中:规划建设主体工程23946.36平方米,项目规划绿化面积2340.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费1571.01万元。(七)节能分析“多士炉投资项目建设项目”,年用电量1141646.35千瓦时,年总用水量11598.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.30吨标准煤/年。达产年综合节能量37.56吨标准煤/年,项目总节能率23.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6928.39万元,其中:固定资产投资4797.53万元,占项目总投资的69.24%;流动资金2130.86万元,占项目总投资的30.76%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15037.00万元,总成本费用12016.44万元,税金及附加124.99万元,利润总额3020.56万元,利税总额3562.18万元,税后净利润2265.42万元,达产年纳税总额1296.76万元;达产年投资利润率43.60%,投资利税率51.41%,投资回报率32.70%,全部投资回收期4.56年,提供就业职位234个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区多士炉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区多士炉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“多士炉投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位234个,达产年纳税总额1296.76万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.60%,投资利税率51.41%,全部投资回报率32.70%,全部投资回收期4.56年,固定资产投资回收期4.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大财税支持力度,发挥引导带动作用。制造业转型升级既需要重点领域和方向的突破引领,也需要全社会的共同参与和整体进步。报告提出要重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,充分发挥各类产业投资基金作用,鼓励发挥地方作用,撬动更多社会资源投入工业领域,促进制造业转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18749.3728.11亩1.1容积率1.671.2建筑系数60.61%1.3投资强度万元/亩170.671.4基底面积平方米11363.991.5总建筑面积平方米31311.451.6绿化面积平方米2340.08绿化率7.47%2总投资万元6928.392.1固定资产投资万元4797.532.1.1土建工程投资万元2703.722.1.1.1土建工程投资占比万元39.02%2.1.2设备投资万元1571.012.1.2.1设备投资占比22.67%2.1.3其它投资万元522.802.1.3.1其它投资占比7.55%2.1.4固定资产投资占比69.24%2.2流动资金万元2130.862.2.1流动资金占比30.76%3收入万元15037.004总成本万元12016.445利润总额万元3020.566净利润万元2265.427所得税万元1.678增值税万元416.639税金及附加万元124.9910纳税总额万元1296.7611利税总额万元3562.1812投资利润率43.60%13投资利税率51.41%14投资回报率32.70%15回收期年4.5616设备数量台(套)9017年用电量千瓦时1141646.3518年用水量立方米11598.1419总能耗吨标准煤141.3020节能率23.92%21节能量吨标准煤37.5622员工数量人234第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.61%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率7.47%,固定资产投资强度170.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8034.348034.3423946.3623946.362274.531.1主要生产车间4820.604820.6014367.8214367.821410.211.2辅助生产车间2570.992570.997662.847662.84727.851.3其他生产车间642.75642.751388.891388.89136.472仓储工程1704.601704.604787.314787.31330.702.1成品贮存426.15426.151196.831196.8382.672.2原料仓储886.39886.392489.402489.40171.962.3辅助材料仓库392.06392.061101.081101.0876.063供配电工程90.9190.9190.9190.917.073.1供配电室90.9190.9190.9190.917.074给排水工程104.55104.55104.55104.556.324.1给排水104.55104.55104.55104.556.325服务性工程1079.581079.581079.581079.5874.585.1办公用房435.33435.33435.33435.3335.195.2生活服务644.25644.25644.25644.2533.486消防及环保工程304.55304.55304.55304.5523.676.1消防环保工程304.55304.55304.55304.5523.677项目总图工程45.4645.4645.4645.46-47.317.1场地及道路硬化2858.76562.56562.567.2场区围墙562.562858.762858.767.3安全保卫室45.4645.4645.4645.468绿化工程976.0634.16合计11363.9931311.4531311.452703.72六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3507.86万元,占计划投资的50.63%。其中:完成固定资产投资2794.44万元,占总投资的79.66%;完成流动资金投资713.42,占总投资的20.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3507.861.1完成比例50.63%2完成固定资产投资万元2794.442.1完成比例79.66%3完成流动资金投资万元713.423.1完成比例20.34%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员234人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1591.2人均年工资万元5.111.3年工资额万元879.872工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元5.532.3年工资额万元178.553企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.973.3年工资额万元63.404品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元97.165其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.615.3年工资额万元86.056职工工资总额万元7415.34五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4797.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2703.721571.01170.674797.531.1工程费用万元2703.721571.019546.201.1.1建筑工程费用万元2703.722703.7239.02%1.1.2设备购置及安装费万元1571.011571.0122.67%1.2工程建设其他费用万元522.80522.807.55%1.2.1无形资产万元271.75271.751.3预备费万元251.05251.051.3.1基本预备费万元144.54144.541.3.2涨价预备费万元106.51106.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元4797.534797.53(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2130.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9546.204518.519166.699546.209546.209546.201.1应收账款万元2863.861145.542291.092863.862863.862863.861.2存货万元4295.791718.323436.634295.794295.794295.791.2.1原辅材料万元1288.74515.491030.991288.741288.741288.741.2.2燃料动力万元64.4425.7751.5564.4464.4464.441.2.3在产品万元1976.06790.431580.851976.061976.061976.061.2.4产成品万元966.55386.62773.24966.55966.55966.551.3现金万元2386.55954.621909.242386.552386.552386.552流动负债万元7415.342966.145932.277415.347415.347415.342.1应付账款万元7415.342966.145932.277415.347415.347415.343流动资金万元2130.86852.341704.692130.862130.862130.864铺底流动资金万元710.28284.11568.23710.28710.28710.28(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6928.39万元,其中:固定资产投资4797.53万元,占项目总投资的69.24%;流动资金2130.86万元,占项目总投资的30.76%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2703.72万元,占项目总投资的39.02%;设备购置费1571.01万元,占项目总投资的22.67%;其它投资522.80万元,占项目总投资的7.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4797.53+2130.86=6928.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4797.5369.24%1.1项目建设投资万元4797.5369.24%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2130.8630.76%3总投资万元万元6928.39二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6014.80万元,总成本12492.41万元,利润总额-6477.61万元,净利润95.00万元,增值税166.65万元,税金及附加-4858.21万元,所得税-1619.40万元;第二年收入12029.60万元,总成本21260.42万元,利润总额-9230.82万元,净利润-6923.12万元,增值税333.30万元,税金及附加114.99万元,所得税-2307.70万元;第三年生产负荷100%,收入15037.00万元,总成本12016.44万元,利润总额3020.56万元,净利润2265.42万元,增值税416.63万元,税金及附加124.99万元,所得税755.14万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15037.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=416.63万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6014.8012029.6015037.0015037.0015037.001.1多士炉万元6014.8012029.6015037.0015037.0015037.002现价增加值万元1924.743849.474811.844811.844811.843

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