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文档简介
泓域咨询MACRO/ AES塑料投资项目立项申请报告AES塑料投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入8489.99万元,同比增长19.47%(1383.78万元)。其中,主营业业务AES塑料生产及销售收入为7487.50万元,占营业总收入的88.19%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1920.67万元,较去年同期相比增长382.16万元,增长率24.84%;实现净利润1440.50万元,较去年同期相比增长226.59万元,增长率18.67%。二、项目概况(一)项目名称AES塑料投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积31415.70平方米(折合约47.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.23%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.52%,固定资产投资强度162.23万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31415.70平方米,建筑物基底占地面积17665.05平方米,总建筑面积47751.86平方米,其中:规划建设主体工程31106.97平方米,项目规划绿化面积3114.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费2702.92万元。(七)节能分析“AES塑料投资项目建设项目”,年用电量1189977.75千瓦时,年总用水量10561.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.15吨标准煤/年。达产年综合节能量43.95吨标准煤/年,项目总节能率26.18%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9030.57万元,其中:固定资产投资7641.03万元,占项目总投资的84.61%;流动资金1389.54万元,占项目总投资的15.39%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13617.00万元,总成本费用10277.17万元,税金及附加180.94万元,利润总额3339.83万元,利税总额3981.44万元,税后净利润2504.87万元,达产年纳税总额1476.57万元;达产年投资利润率36.98%,投资利税率44.09%,投资回报率27.74%,全部投资回收期5.11年,提供就业职位246个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地AES塑料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地AES塑料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“AES塑料投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位246个,达产年纳税总额1476.57万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.98%,投资利税率44.09%,全部投资回报率27.74%,全部投资回收期5.11年,固定资产投资回收期5.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于促进中小企业发展。工业和信息化部将根据中小企业发展实际,推进培育专业化“小巨人”企业工作。引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场,拥有专项技术或生产工艺,使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位;引导和支持中小企业利用自身特色和专业优势,为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务,促进大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式,建立协同创新、合作共赢的协作关系;总结推广一批“小巨人”企业专业化发展的成功经验和模式,引领和带动更多中小企业走上“专精特新”发展道路。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31415.7047.10亩1.1容积率1.521.2建筑系数56.23%1.3投资强度万元/亩162.231.4基底面积平方米17665.051.5总建筑面积平方米47751.861.6绿化面积平方米3114.04绿化率6.52%2总投资万元9030.572.1固定资产投资万元7641.032.1.1土建工程投资万元3616.442.1.1.1土建工程投资占比万元40.05%2.1.2设备投资万元2702.922.1.2.1设备投资占比29.93%2.1.3其它投资万元1321.672.1.3.1其它投资占比14.64%2.1.4固定资产投资占比84.61%2.2流动资金万元1389.542.2.1流动资金占比15.39%3收入万元13617.004总成本万元10277.175利润总额万元3339.836净利润万元2504.877所得税万元1.528增值税万元460.679税金及附加万元180.9410纳税总额万元1476.5711利税总额万元3981.4412投资利润率36.98%13投资利税率44.09%14投资回报率27.74%15回收期年5.1116设备数量台(套)10017年用电量千瓦时1189977.7518年用水量立方米10561.9519总能耗吨标准煤147.1520节能率26.18%21节能量吨标准煤43.9522员工数量人246第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局,统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破,树立传统产业转型升级应用示范标杆,激发转型升级动力,促进全市传统产业优势互补、错位发展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势,综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素,因地制宜确定优先发展的主导产业,明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势,全面提升创新能力,产业定位突出高端化、集群化、数字化,加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展,率先实现转型升级。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.23%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.52%,固定资产投资强度162.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12489.1912489.1931106.9731106.972591.441.1主要生产车间7493.517493.5118664.1818664.181606.691.2辅助生产车间3996.543996.549954.239954.23829.261.3其他生产车间999.14999.141804.201804.20155.492仓储工程2649.762649.7610819.1810819.18655.502.1成品贮存662.44662.442704.802704.80163.882.2原料仓储1377.881377.885625.975625.97340.862.3辅助材料仓库609.44609.442488.412488.41150.773供配电工程141.32141.32141.32141.329.633.1供配电室141.32141.32141.32141.329.634给排水工程162.52162.52162.52162.528.624.1给排水162.52162.52162.52162.528.625服务性工程1678.181678.181678.181678.18101.685.1办公用房858.06858.06858.06858.0643.295.2生活服务820.12820.12820.12820.1249.566消防及环保工程473.42473.42473.42473.4232.276.1消防环保工程473.42473.42473.42473.4232.277项目总图工程70.6670.6670.6670.66158.927.1场地及道路硬化4433.81847.29847.297.2场区围墙847.294433.814433.817.3安全保卫室70.6670.6670.6670.668绿化工程1667.9258.38合计17665.0547751.8647751.863616.44六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4721.19万元,占计划投资的52.28%。其中:完成固定资产投资2996.17万元,占总投资的63.46%;完成流动资金投资1725.02,占总投资的36.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4721.191.1完成比例52.28%2完成固定资产投资万元2996.172.1完成比例63.46%3完成流动资金投资万元1725.023.1完成比例36.54%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员246人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1671.2人均年工资万元5.381.3年工资额万元730.082工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元6.352.3年工资额万元222.263企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.693.3年工资额万元74.814品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.904.3年工资额万元107.525其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.655.3年工资额万元80.956职工工资总额万元7829.50五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7641.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3616.442702.92162.237641.031.1工程费用万元3616.442702.929219.041.1.1建筑工程费用万元3616.443616.4440.05%1.1.2设备购置及安装费万元2702.922702.9229.93%1.2工程建设其他费用万元1321.671321.6714.64%1.2.1无形资产万元576.66576.661.3预备费万元745.01745.011.3.1基本预备费万元419.30419.301.3.2涨价预备费万元325.71325.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元7641.037641.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1389.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9219.043728.295992.949219.049219.049219.041.1应收账款万元2765.711106.281936.002765.712765.712765.711.2存货万元4148.571659.432904.004148.574148.574148.571.2.1原辅材料万元1244.57497.83871.201244.571244.571244.571.2.2燃料动力万元62.2324.8943.5662.2362.2362.231.2.3在产品万元1908.34763.341335.841908.341908.341908.341.2.4产成品万元933.43373.37653.40933.43933.43933.431.3现金万元2304.76921.901613.332304.762304.762304.762流动负债万元7829.503131.805480.657829.507829.507829.502.1应付账款万元7829.503131.805480.657829.507829.507829.503流动资金万元1389.54555.82972.681389.541389.541389.544铺底流动资金万元463.18185.27324.23463.18463.18463.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9030.57万元,其中:固定资产投资7641.03万元,占项目总投资的84.61%;流动资金1389.54万元,占项目总投资的15.39%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3616.44万元,占项目总投资的40.05%;设备购置费2702.92万元,占项目总投资的29.93%;其它投资1321.67万元,占项目总投资的14.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7641.03+1389.54=9030.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7641.0384.61%1.1项目建设投资万元7641.0384.61%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1389.5415.39%3总投资万元万元9030.57二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5446.80万元,总成本12329.18万元,利润总额-6882.38万元,净利润147.78万元,增值税184.27万元,税金及附加-5161.78万元,所得税-1720.60万元;第二年收入9531.90万元,总成本18812.12万元,利润总额-9280.22万元,净利润-6960.17万元,增值税322.47万元,税金及附加164.36万元,所得税-2320.05万元;第三年生产负荷100%,收入13617.00万元,总成本10277.17万元,利润总额3339.83万元,净利润2504.87万元,增值税460.67万元,税金及附加180.94万元,所得税834.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13617.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=460.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5446.809531.9013617.0013617.0013617.001.1AES塑料万元5446.809531.9013617.0013617.0013617.002现价增加值万元1742.983050.214357.4443
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