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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高纯化学试剂投资项目立项申请报告高纯化学试剂投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技公司实现营业收入35601.49万元,同比增长25.76%(7293.07万元)。其中,主营业业务高纯化学试剂生产及销售收入为29546.91万元,占营业总收入的82.99%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6867.11万元,较去年同期相比增长1537.96万元,增长率28.86%;实现净利润5150.33万元,较去年同期相比增长1029.98万元,增长率25.00%。二、项目概况(一)项目名称高纯化学试剂投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积40760.37平方米(折合约61.11亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.11%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度180.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40760.37平方米,建筑物基底占地面积25316.27平方米,总建筑面积47282.03平方米,其中:规划建设主体工程32317.60平方米,项目规划绿化面积3444.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费4122.71万元。(七)节能分析“高纯化学试剂投资项目建设项目”,年用电量789006.10千瓦时,年总用水量19935.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.67吨标准煤/年。达产年综合节能量29.47吨标准煤/年,项目总节能率27.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14576.04万元,其中:固定资产投资11011.41万元,占项目总投资的75.54%;流动资金3564.63万元,占项目总投资的24.46%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35577.00万元,总成本费用28340.76万元,税金及附加282.81万元,利润总额7236.24万元,利税总额8517.15万元,税后净利润5427.18万元,达产年纳税总额3089.97万元;达产年投资利润率49.64%,投资利税率58.43%,投资回报率37.23%,全部投资回收期4.19年,提供就业职位694个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区高纯化学试剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区高纯化学试剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“高纯化学试剂投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位694个,达产年纳税总额3089.97万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.64%,投资利税率58.43%,全部投资回报率37.23%,全部投资回收期4.19年,固定资产投资回收期4.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、服务型制造是工业化进程中制造业转型发展的新型产业形态。发展服务型制造,就是要以满足市场需求为中心,以产业链利益相关方的价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,不断提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,实现新的价值创造,打造竞争新优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40760.3761.11亩1.1容积率1.161.2建筑系数62.11%1.3投资强度万元/亩180.191.4基底面积平方米25316.271.5总建筑面积平方米47282.031.6绿化面积平方米3444.62绿化率7.29%2总投资万元14576.042.1固定资产投资万元11011.412.1.1土建工程投资万元3873.012.1.1.1土建工程投资占比万元26.57%2.1.2设备投资万元4122.712.1.2.1设备投资占比28.28%2.1.3其它投资万元3015.692.1.3.1其它投资占比20.69%2.1.4固定资产投资占比75.54%2.2流动资金万元3564.632.2.1流动资金占比24.46%3收入万元35577.004总成本万元28340.765利润总额万元7236.246净利润万元5427.187所得税万元1.168增值税万元998.109税金及附加万元282.8110纳税总额万元3089.9711利税总额万元8517.1512投资利润率49.64%13投资利税率58.43%14投资回报率37.23%15回收期年4.1916设备数量台(套)13417年用电量千瓦时789006.1018年用水量立方米19935.6019总能耗吨标准煤98.6720节能率27.83%21节能量吨标准煤29.4722员工数量人694第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业无论从其对国家经济社会发展的战略意义,还是新兴产业的发展规律,都需要政府的大力培育和引导。这也是美国、日本、德国等发达国家培育发展新兴产业的通常做法。我国正处于工业化加快发展的过程中,在尚未完成工业化的前提下着眼于未来全球科技和产业发展的制高点,在战略性新兴产业领域与发达国家同台竞技,需要政府的引导、扶持和调控。为了促进我国战略性新兴产业健康发展,国务院发布了决定,最近又审议通过并发布实施了“十二五”国家战略性新兴产业发展规划,国家发展改革委与财政部等相关部门还设立了战略性新兴产业的专项资金,许多省、区、市也根据本地特色制定了一系列鼓励战略性新兴产业发展的规划和政策,这些都是发挥政府宏观调控作用,加快培育发展战略性新兴产业发展必不可少的措施。但这并不意味着政府的引导和调控能够代替市场的作用,我们在实际工作中必须充分发挥市场配置资源的基础性作用。近年来的实践表明,一些市场调控机制作用发挥的充分的地区,新兴产业发展展现出勃勃生机。当地政府根据本地发展需求,通过规划、政策,明确发展目标、重点方向、商业环境和公平、普惠的政策措施,特别是通过建立激励企业加大创新投入、激励市场应用需求的政策体系,引导企业不断创新商业模式,充分发挥市场机制在选择投资领域、技术路线、产品性能、服务模式等方面的能动性,发挥市场主体在配置人才、资本、产业布局等方面有效性,鼓励集聚发展和竞争发展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.11%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度180.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17898.6017898.6032317.6032317.602911.951.1主要生产车间10739.1610739.1619390.5619390.561805.411.2辅助生产车间5727.555727.5510341.6310341.63931.821.3其他生产车间1431.891431.891874.421874.42174.722仓储工程3797.443797.449726.889726.88637.412.1成品贮存949.36949.362431.722431.72159.352.2原料仓储1974.671974.675057.985057.98331.452.3辅助材料仓库873.41873.412237.182237.18146.603供配电工程202.53202.53202.53202.5314.933.1供配电室202.53202.53202.53202.5314.934给排水工程232.91232.91232.91232.9113.354.1给排水232.91232.91232.91232.9113.355服务性工程2405.052405.052405.052405.05157.605.1办公用房1262.191262.191262.191262.1982.995.2生活服务1142.861142.861142.861142.8688.026消防及环保工程678.48678.48678.48678.4850.026.1消防环保工程678.48678.48678.48678.4850.027项目总图工程101.27101.27101.27101.276.097.1场地及道路硬化6489.121145.031145.037.2场区围墙1145.036489.126489.127.3安全保卫室101.27101.27101.27101.278绿化工程2333.2381.66合计25316.2747282.0347282.033873.01六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12575.00万元,占计划投资的86.27%。其中:完成固定资产投资9246.54万元,占总投资的73.53%;完成流动资金投资3328.46,占总投资的26.47%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12575.001.1完成比例86.27%2完成固定资产投资万元9246.542.1完成比例73.53%3完成流动资金投资万元3328.463.1完成比例26.47%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员694人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4721.2人均年工资万元4.431.3年工资额万元2713.212工程技术人员工资2.1平均人数人1042.2人均年工资万元5.812.3年工资额万元572.733企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元6.793.3年工资额万元177.864品质管理人员工资4.1平均人数人564.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元310.235其他人员工资5.1平均人数人345.2人均年工资万元7.795.3年工资额万元237.916职工工资总额万元20814.78五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11011.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3873.014122.71180.1911011.411.1工程费用万元3873.014122.7124379.411.1.1建筑工程费用万元3873.013873.0126.57%1.1.2设备购置及安装费万元4122.714122.7128.28%1.2工程建设其他费用万元3015.693015.6920.69%1.2.1无形资产万元1791.051791.051.3预备费万元1224.641224.641.3.1基本预备费万元585.56585.561.3.2涨价预备费万元639.08639.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元11011.4111011.41(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3564.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24379.419416.6721545.8824379.4124379.4124379.411.1应收账款万元7313.822925.535851.067313.827313.827313.821.2存货万元10970.734388.298776.5910970.7310970.7310970.731.2.1原辅材料万元3291.221316.492632.983291.223291.223291.221.2.2燃料动力万元164.5665.82131.65164.56164.56164.561.2.3在产品万元5046.542018.614037.235046.545046.545046.541.2.4产成品万元2468.41987.371974.732468.412468.412468.411.3现金万元6094.852437.944875.886094.856094.856094.852流动负债万元20814.788325.9116651.8220814.7820814.7820814.782.1应付账款万元20814.788325.9116651.8220814.7820814.7820814.783流动资金万元3564.631425.852851.703564.633564.633564.634铺底流动资金万元1188.20475.28950.571188.201188.201188.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14576.04万元,其中:固定资产投资11011.41万元,占项目总投资的75.54%;流动资金3564.63万元,占项目总投资的24.46%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3873.01万元,占项目总投资的26.57%;设备购置费4122.71万元,占项目总投资的28.28%;其它投资3015.69万元,占项目总投资的20.69%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11011.41+3564.63=14576.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11011.4175.54%1.1项目建设投资万元11011.4175.54%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3564.6324.46%3总投资万元万元14576.04二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14230.80万元,总成本12515.02万元,利润总额1715.78万元,净利润210.95万元,增值税399.24万元,税金及附加1286.84万元,所得税428.94万元;第二年收入28461.60万元,总成本20931.95万元,利润总额7529.65万元,净利润5647.24万元,增值税798.48万元,税金及附加258.86万元,所得税1882.41万元;第三年生产负荷100%,收入35577.00万元,总成本28340.76万元,利润总额7236.24万元,净利润5427.18万元,增值税998.10万元,税金及附加282.81万元,所得税1809.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35577.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=998.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14230.8028461.6035577.0035577.0035577.001.1高纯化学试剂万元14230.8028461.6035577.0035577.0035577.002现价增加值万元4553.869107.7111384.641138
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