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泓域咨询MACRO/ 工艺品投资项目立项申请报告工艺品投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx集团实现营业收入8690.36万元,同比增长15.01%(1134.42万元)。其中,主营业业务工艺品生产及销售收入为7321.61万元,占营业总收入的84.25%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1773.90万元,较去年同期相比增长437.07万元,增长率32.69%;实现净利润1330.43万元,较去年同期相比增长238.85万元,增长率21.88%。二、项目概况(一)项目名称工艺品投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积23625.14平方米(折合约35.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.87%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度181.09万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23625.14平方米,建筑物基底占地面积16506.89平方米,总建筑面积25042.65平方米,其中:规划建设主体工程16589.68平方米,项目规划绿化面积1350.07平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费2775.03万元。(七)节能分析“工艺品投资项目建设项目”,年用电量525868.46千瓦时,年总用水量15520.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.96吨标准煤/年。达产年综合节能量16.49吨标准煤/年,项目总节能率27.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8342.04万元,其中:固定资产投资6414.21万元,占项目总投资的76.89%;流动资金1927.83万元,占项目总投资的23.11%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14197.00万元,总成本费用11246.51万元,税金及附加143.34万元,利润总额2950.49万元,利税总额3500.79万元,税后净利润2212.87万元,达产年纳税总额1287.92万元;达产年投资利润率35.37%,投资利税率41.97%,投资回报率26.53%,全部投资回收期5.27年,提供就业职位289个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区工艺品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区工艺品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“工艺品投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位289个,达产年纳税总额1287.92万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.37%,投资利税率41.97%,全部投资回报率26.53%,全部投资回收期5.27年,固定资产投资回收期5.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,落实生产者责任延伸制度,推动民营企业积极履行社会责任。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23625.1435.42亩1.1容积率1.061.2建筑系数69.87%1.3投资强度万元/亩181.091.4基底面积平方米16506.891.5总建筑面积平方米25042.651.6绿化面积平方米1350.07绿化率5.39%2总投资万元8342.042.1固定资产投资万元6414.212.1.1土建工程投资万元1969.122.1.1.1土建工程投资占比万元23.60%2.1.2设备投资万元2775.032.1.2.1设备投资占比33.27%2.1.3其它投资万元1670.062.1.3.1其它投资占比20.02%2.1.4固定资产投资占比76.89%2.2流动资金万元1927.832.2.1流动资金占比23.11%3收入万元14197.004总成本万元11246.515利润总额万元2950.496净利润万元2212.877所得税万元1.068增值税万元406.969税金及附加万元143.3410纳税总额万元1287.9211利税总额万元3500.7912投资利润率35.37%13投资利税率41.97%14投资回报率26.53%15回收期年5.2716设备数量台(套)8317年用电量千瓦时525868.4618年用水量立方米15520.9819总能耗吨标准煤65.9620节能率27.21%21节能量吨标准煤16.4922员工数量人289第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展,战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上,工业部分利润同比增长超过15%,而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址方案评估一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.87%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度181.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11670.3711670.3716589.6816589.681434.901.1主要生产车间7002.227002.229953.819953.81889.641.2辅助生产车间3734.523734.525308.705308.70459.171.3其他生产车间933.63933.63962.20962.2086.092仓储工程2476.032476.035494.435494.43345.622.1成品贮存619.01619.011373.611373.6186.412.2原料仓储1287.541287.542857.102857.10179.722.3辅助材料仓库569.49569.491263.721263.7279.493供配电工程132.06132.06132.06132.069.353.1供配电室132.06132.06132.06132.069.354给排水工程151.86151.86151.86151.868.364.1给排水151.86151.86151.86151.868.365服务性工程1568.151568.151568.151568.1598.645.1办公用房898.40898.40898.40898.4039.675.2生活服务669.75669.75669.75669.7544.806消防及环保工程442.38442.38442.38442.3831.316.1消防环保工程442.38442.38442.38442.3831.317项目总图工程66.0366.0366.0366.03-7.617.1场地及道路硬化4566.96854.92854.927.2场区围墙854.924566.964566.967.3安全保卫室66.0366.0366.0366.038绿化工程1387.1248.55合计16506.8925042.6525042.651969.12六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4559.47万元,占计划投资的54.66%。其中:完成固定资产投资3554.51万元,占总投资的77.96%;完成流动资金投资1004.96,占总投资的22.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4559.471.1完成比例54.66%2完成固定资产投资万元3554.512.1完成比例77.96%3完成流动资金投资万元1004.963.1完成比例22.04%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员289人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1971.2人均年工资万元4.141.3年工资额万元932.662工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元6.612.3年工资额万元265.093企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.383.3年工资额万元90.034品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元121.645其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.325.3年工资额万元79.036职工工资总额万元6822.96五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6414.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1969.122775.03181.096414.211.1工程费用万元1969.122775.038750.791.1.1建筑工程费用万元1969.121969.1223.60%1.1.2设备购置及安装费万元2775.032775.0333.27%1.2工程建设其他费用万元1670.061670.0620.02%1.2.1无形资产万元678.50678.501.3预备费万元991.56991.561.3.1基本预备费万元535.96535.961.3.2涨价预备费万元455.60455.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元6414.216414.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1927.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8750.795612.987154.308750.798750.798750.791.1应收账款万元2625.241575.142100.192625.242625.242625.241.2存货万元3937.862362.713150.283937.863937.863937.861.2.1原辅材料万元1181.36708.81945.091181.361181.361181.361.2.2燃料动力万元59.0735.4447.2559.0759.0759.071.2.3在产品万元1811.421086.851449.131811.421811.421811.421.2.4产成品万元886.02531.61708.81886.02886.02886.021.3现金万元2187.701312.621750.162187.702187.702187.702流动负债万元6822.964093.785458.376822.966822.966822.962.1应付账款万元6822.964093.785458.376822.966822.966822.963流动资金万元1927.831156.701542.261927.831927.831927.834铺底流动资金万元642.60385.57514.09642.60642.60642.60(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8342.04万元,其中:固定资产投资6414.21万元,占项目总投资的76.89%;流动资金1927.83万元,占项目总投资的23.11%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1969.12万元,占项目总投资的23.60%;设备购置费2775.03万元,占项目总投资的33.27%;其它投资1670.06万元,占项目总投资的20.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6414.21+1927.83=8342.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6414.2176.89%1.1项目建设投资万元6414.2176.89%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1927.8323.11%3总投资万元万元8342.04二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8518.20万元,总成本7844.08万元,利润总额674.12万元,净利润123.80万元,增值税244.18万元,税金及附加505.59万元,所得税168.53万元;第二年收入11357.60万元,总成本9895.43万元,利润总额1462.17万元,净利润1096.63万元,增值税325.57万元,税金及附加133.57万元,所得税365.54万元;第三年生产负荷100%,收入14197.00万元,总成本11246.51万元,利润总额2950.49万元,净利润2212.87万元,增值税406.96万元,税金及附加143.34万元,所得税737.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14197.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=406.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8518.2011357.6014197.0014197.0014197.001.1工艺品万元8518.2011357.6014197.0014197.0014197.002现价增加值万元2725.82363

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