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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃布投资项目立项申请报告玻璃布投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx投资公司实现营业收入27815.64万元,同比增长22.79%(5163.16万元)。其中,主营业业务玻璃布生产及销售收入为25315.35万元,占营业总收入的91.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6562.65万元,较去年同期相比增长1560.13万元,增长率31.19%;实现净利润4921.99万元,较去年同期相比增长611.05万元,增长率14.17%。二、项目概况(一)项目名称玻璃布投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积52873.09平方米(折合约79.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.21%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度165.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52873.09平方米,建筑物基底占地面积39237.12平方米,总建筑面积86711.87平方米,其中:规划建设主体工程58142.94平方米,项目规划绿化面积5894.96平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费5769.98万元。(七)节能分析“玻璃布投资项目建设项目”,年用电量1184282.13千瓦时,年总用水量18850.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.16吨标准煤/年。达产年综合节能量51.70吨标准煤/年,项目总节能率29.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18786.35万元,其中:固定资产投资13101.75万元,占项目总投资的69.74%;流动资金5684.60万元,占项目总投资的30.26%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入44209.00万元,总成本费用33478.69万元,税金及附加389.10万元,利润总额10730.31万元,利税总额12599.45万元,税后净利润8047.73万元,达产年纳税总额4551.72万元;达产年投资利润率57.12%,投资利税率67.07%,投资回报率42.84%,全部投资回收期3.83年,提供就业职位638个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区玻璃布行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区玻璃布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃布投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位638个,达产年纳税总额4551.72万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.12%,投资利税率67.07%,全部投资回报率42.84%,全部投资回收期3.83年,固定资产投资回收期3.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定和实施重点行业布局规划,修订产业转移指导目录,完善国家产业转移信息服务平台。将引导民间投资健康发展和促进民营企业转型升级纳入“中国制造2025”国家级示范区创建工作当中,及时总结推广地方先进经验。支持民营企业参与国家新型工业化产业示范基地的建设提升,参与国家新型工业化卓越提升计划和智慧集群建设,推动新型网络化协作组织的培育形成。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52873.0979.27亩1.1容积率1.641.2建筑系数74.21%1.3投资强度万元/亩165.281.4基底面积平方米39237.121.5总建筑面积平方米86711.871.6绿化面积平方米5894.96绿化率6.80%2总投资万元18786.352.1固定资产投资万元13101.752.1.1土建工程投资万元6295.752.1.1.1土建工程投资占比万元33.51%2.1.2设备投资万元5769.982.1.2.1设备投资占比30.71%2.1.3其它投资万元1036.022.1.3.1其它投资占比5.51%2.1.4固定资产投资占比69.74%2.2流动资金万元5684.602.2.1流动资金占比30.26%3收入万元44209.004总成本万元33478.695利润总额万元10730.316净利润万元8047.737所得税万元1.648增值税万元1480.049税金及附加万元389.1010纳税总额万元4551.7211利税总额万元12599.4512投资利润率57.12%13投资利税率67.07%14投资回报率42.84%15回收期年3.8316设备数量台(套)11717年用电量千瓦时1184282.1318年用水量立方米18850.1019总能耗吨标准煤147.1620节能率29.31%21节能量吨标准煤51.7022员工数量人638第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、按照顶层设计,我国到建国100周年的时候要成为制造强国。为了实现这一梦想,国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领,2015年5月印发的中国制造2025,提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新在内的5项重点工程,以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术,突破一批标志性产品和技术,提升中国制造业的整体竞争力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区不断坚持产城融合绿色协调发展,产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路,经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设,商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新,互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务,产业社区、创业社区大量涌现。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.21%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度165.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27740.6427740.6458142.9458142.944643.641.1主要生产车间16644.3816644.3834885.7634885.762879.061.2辅助生产车间8877.008877.0018605.7418605.741485.961.3其他生产车间2219.252219.253372.293372.29278.622仓储工程5885.575885.5718569.8018569.801078.612.1成品贮存1471.391471.394642.454642.45269.652.2原料仓储3060.503060.509656.309656.30560.882.3辅助材料仓库1353.681353.684271.054271.05248.083供配电工程313.90313.90313.90313.9020.513.1供配电室313.90313.90313.90313.9020.514给排水工程360.98360.98360.98360.9818.354.1给排水360.98360.98360.98360.9818.355服务性工程3727.533727.533727.533727.53216.515.1办公用房1654.251654.251654.251654.25123.935.2生活服务2073.282073.282073.282073.28120.946消防及环保工程1051.551051.551051.551051.5568.716.1消防环保工程1051.551051.551051.551051.5568.717项目总图工程156.95156.95156.95156.9593.337.1场地及道路硬化10145.671945.201945.207.2场区围墙1945.2010145.6710145.677.3安全保卫室156.95156.95156.95156.958绿化工程4459.77156.09合计39237.1286711.8786711.876295.75六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10445.20万元,占计划投资的55.60%。其中:完成固定资产投资6837.44万元,占总投资的65.46%;完成流动资金投资3607.76,占总投资的34.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10445.201.1完成比例55.60%2完成固定资产投资万元6837.442.1完成比例65.46%3完成流动资金投资万元3607.763.1完成比例34.54%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员638人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4341.2人均年工资万元4.741.3年工资额万元2148.402工程技术人员工资2.1平均人数人962.2人均年工资万元6.252.3年工资额万元597.643企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元7.993.3年工资额万元200.594品质管理人员工资4.1平均人数人514.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元286.305其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元7.815.3年工资额万元219.406职工工资总额万元26298.24五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13101.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6295.755769.98165.2813101.751.1工程费用万元6295.755769.9831982.841.1.1建筑工程费用万元6295.756295.7533.51%1.1.2设备购置及安装费万元5769.985769.9830.71%1.2工程建设其他费用万元1036.021036.025.51%1.2.1无形资产万元468.08468.081.3预备费万元567.94567.941.3.1基本预备费万元232.36232.361.3.2涨价预备费万元335.58335.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元13101.7513101.75(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5684.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31982.8417756.2225417.8331982.8431982.8431982.841.1应收账款万元9594.855756.917196.149594.859594.859594.851.2存货万元14392.288635.3710794.2114392.2814392.2814392.281.2.1原辅材料万元4317.682590.613238.264317.684317.684317.681.2.2燃料动力万元215.88129.53161.91215.88215.88215.881.2.3在产品万元6620.453972.274965.346620.456620.456620.451.2.4产成品万元3238.261942.962428.703238.263238.263238.261.3现金万元7995.714797.435996.787995.717995.717995.712流动负债万元26298.2415778.9419723.6826298.2426298.2426298.242.1应付账款万元26298.2415778.9419723.6826298.2426298.2426298.243流动资金万元5684.603410.764263.455684.605684.605684.604铺底流动资金万元1894.851136.921421.151894.851894.851894.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18786.35万元,其中:固定资产投资13101.75万元,占项目总投资的69.74%;流动资金5684.60万元,占项目总投资的30.26%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6295.75万元,占项目总投资的33.51%;设备购置费5769.98万元,占项目总投资的30.71%;其它投资1036.02万元,占项目总投资的5.51%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13101.75+5684.60=18786.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13101.7569.74%1.1项目建设投资万元13101.7569.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5684.6030.26%3总投资万元万元18786.35二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入26525.40万元,总成本17526.41万元,利润总额8998.99万元,净利润318.05万元,增值税888.02万元,税金及附加6749.24万元,所得税2249.75万元;第二年收入33156.75万元,总成本20935.65万元,利润总额12221.10万元,净利润9165.82万元,增值税1110.03万元,税金及附加344.70万元,所得税3055.28万元;第三年生产负荷100%,收入44209.00万元,总成本33478.69万元,利润总额10730.31万元,净利润8047.73万元,增值税1480.04万元,税金及附加389.10万元,所得税2682.58万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入44209.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1480.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元26525.4033156.7544209.0044209.0044209.001.1玻璃布万元26525.4033156.7544209.0044209.0044209.002现价增加值万元8488.1310610.1614146.8814146.8814146.
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