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泓域咨询MACRO/ 理疗仪投资项目立项申请报告理疗仪投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技公司实现营业收入20155.25万元,同比增长18.39%(3130.91万元)。其中,主营业业务理疗仪生产及销售收入为17406.95万元,占营业总收入的86.36%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4520.15万元,较去年同期相比增长940.49万元,增长率26.27%;实现净利润3390.11万元,较去年同期相比增长373.05万元,增长率12.36%。二、项目概况(一)项目名称理疗仪投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积49798.22平方米(折合约74.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.99%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度178.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49798.22平方米,建筑物基底占地面积31865.88平方米,总建筑面积67227.60平方米,其中:规划建设主体工程51054.34平方米,项目规划绿化面积3754.45平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费4511.91万元。(七)节能分析“理疗仪投资项目建设项目”,年用电量865815.61千瓦时,年总用水量11230.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.37吨标准煤/年。达产年综合节能量33.91吨标准煤/年,项目总节能率26.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15934.83万元,其中:固定资产投资13348.46万元,占项目总投资的83.77%;流动资金2586.37万元,占项目总投资的16.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23898.00万元,总成本费用18688.54万元,税金及附加285.42万元,利润总额5209.46万元,利税总额6213.43万元,税后净利润3907.10万元,达产年纳税总额2306.34万元;达产年投资利润率32.69%,投资利税率38.99%,投资回报率24.52%,全部投资回收期5.58年,提供就业职位400个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区理疗仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区理疗仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“理疗仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位400个,达产年纳税总额2306.34万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.69%,投资利税率38.99%,全部投资回报率24.52%,全部投资回收期5.58年,固定资产投资回收期5.58年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49798.2274.66亩1.1容积率1.351.2建筑系数63.99%1.3投资强度万元/亩178.791.4基底面积平方米31865.881.5总建筑面积平方米67227.601.6绿化面积平方米3754.45绿化率5.58%2总投资万元15934.832.1固定资产投资万元13348.462.1.1土建工程投资万元5816.442.1.1.1土建工程投资占比万元36.50%2.1.2设备投资万元4511.912.1.2.1设备投资占比28.31%2.1.3其它投资万元3020.112.1.3.1其它投资占比18.95%2.1.4固定资产投资占比83.77%2.2流动资金万元2586.372.2.1流动资金占比16.23%3收入万元23898.004总成本万元18688.545利润总额万元5209.466净利润万元3907.107所得税万元1.358增值税万元718.559税金及附加万元285.4210纳税总额万元2306.3411利税总额万元6213.4312投资利润率32.69%13投资利税率38.99%14投资回报率24.52%15回收期年5.5816设备数量台(套)11317年用电量千瓦时865815.6118年用水量立方米11230.0919总能耗吨标准煤107.3720节能率26.70%21节能量吨标准煤33.9122员工数量人400第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.99%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度178.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22529.1822529.1851054.3451054.344858.871.1主要生产车间13517.5113517.5130632.6030632.603012.501.2辅助生产车间7209.347209.3416337.3916337.391554.841.3其他生产车间1802.331802.332961.152961.15291.532仓储工程4779.884779.8810512.6210512.62727.632.1成品贮存1194.971194.972628.162628.16181.912.2原料仓储2485.542485.545466.565466.56378.372.3辅助材料仓库1099.371099.372417.902417.90167.353供配电工程254.93254.93254.93254.9319.853.1供配电室254.93254.93254.93254.9319.854给排水工程293.17293.17293.17293.1717.764.1给排水293.17293.17293.17293.1717.765服务性工程3027.263027.263027.263027.26209.535.1办公用房1801.201801.201801.201801.2092.185.2生活服务1226.061226.061226.061226.06125.666消防及环保工程854.01854.01854.01854.0166.506.1消防环保工程854.01854.01854.01854.0166.507项目总图工程127.46127.46127.46127.46-205.587.1场地及道路硬化8108.701618.921618.927.2场区围墙1618.928108.708108.707.3安全保卫室127.46127.46127.46127.468绿化工程3482.40121.88合计31865.8867227.6067227.605816.44六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12569.42万元,占计划投资的78.88%。其中:完成固定资产投资8125.69万元,占总投资的64.65%;完成流动资金投资4443.73,占总投资的35.35%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12569.421.1完成比例78.88%2完成固定资产投资万元8125.692.1完成比例64.65%3完成流动资金投资万元4443.733.1完成比例35.35%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员400人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2721.2人均年工资万元5.711.3年工资额万元1290.612工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元6.622.3年工资额万元404.293企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.143.3年工资额万元96.354品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.594.3年工资额万元173.415其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元6.255.3年工资额万元105.436职工工资总额万元16489.50五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13348.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5816.444511.91178.7913348.461.1工程费用万元5816.444511.9119075.871.1.1建筑工程费用万元5816.445816.4436.50%1.1.2设备购置及安装费万元4511.914511.9128.31%1.2工程建设其他费用万元3020.113020.1118.95%1.2.1无形资产万元1609.661609.661.3预备费万元1410.451410.451.3.1基本预备费万元591.26591.261.3.2涨价预备费万元819.19819.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元13348.4613348.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2586.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19075.8710538.4012804.5619075.8719075.8719075.871.1应收账款万元5722.763433.664578.215722.765722.765722.761.2存货万元8584.145150.486867.318584.148584.148584.141.2.1原辅材料万元2575.241545.152060.192575.242575.242575.241.2.2燃料动力万元128.7677.26103.01128.76128.76128.761.2.3在产品万元3948.702369.223158.963948.703948.703948.701.2.4产成品万元1931.431158.861545.151931.431931.431931.431.3现金万元4768.972861.383815.174768.974768.974768.972流动负债万元16489.509893.7013191.6016489.5016489.5016489.502.1应付账款万元16489.509893.7013191.6016489.5016489.5016489.503流动资金万元2586.371551.822069.102586.372586.372586.374铺底流动资金万元862.11517.27689.70862.11862.11862.11(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15934.83万元,其中:固定资产投资13348.46万元,占项目总投资的83.77%;流动资金2586.37万元,占项目总投资的16.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5816.44万元,占项目总投资的36.50%;设备购置费4511.91万元,占项目总投资的28.31%;其它投资3020.11万元,占项目总投资的18.95%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13348.46+2586.37=15934.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13348.4683.77%1.1项目建设投资万元13348.4683.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2586.3716.23%3总投资万元万元15934.83二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14338.80万元,总成本17825.18万元,利润总额-3486.38万元,净利润250.93万元,增值税431.13万元,税金及附加-2614.78万元,所得税-871.60万元;第二年收入19118.40万元,总成本22556.06万元,利润总额-3437.66万元,净利润-2578.25万元,增值税574.84万元,税金及附加268.17万元,所得税-859.41万元;第三年生产负荷100%,收入23898.00万元,总成本18688.54万元,利润总额5209.46万元,净利润3907.10万元,增值税718.55万元,税金及附加285.42万元,所得税1302.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23898.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=718.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14338.8019118.4023898.0023898.0023898.001.1理疗仪万元14338.8019118.4023898.0023898.0023898.002现价增加值万元4588.426117.8

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