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文档简介
泓域咨询MACRO/ 车用有机硅树脂投资项目立项申请报告车用有机硅树脂投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入32818.12万元,同比增长20.24%(5524.41万元)。其中,主营业业务车用有机硅树脂生产及销售收入为26452.77万元,占营业总收入的80.60%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7651.30万元,较去年同期相比增长1583.12万元,增长率26.09%;实现净利润5738.48万元,较去年同期相比增长861.58万元,增长率17.67%。二、项目概况(一)项目名称车用有机硅树脂投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积44215.43平方米(折合约66.29亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.00%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.95%,固定资产投资强度190.80万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44215.43平方米,建筑物基底占地面积23434.18平方米,总建筑面积50405.59平方米,其中:规划建设主体工程39946.46平方米,项目规划绿化面积3501.21平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费4283.91万元。(七)节能分析“车用有机硅树脂投资项目建设项目”,年用电量1178667.88千瓦时,年总用水量25128.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.01吨标准煤/年。达产年综合节能量51.65吨标准煤/年,项目总节能率26.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16834.72万元,其中:固定资产投资12648.13万元,占项目总投资的75.13%;流动资金4186.59万元,占项目总投资的24.87%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38006.00万元,总成本费用28538.32万元,税金及附加333.57万元,利润总额9467.68万元,利税总额11107.14万元,税后净利润7100.76万元,达产年纳税总额4006.38万元;达产年投资利润率56.24%,投资利税率65.98%,投资回报率42.18%,全部投资回收期3.87年,提供就业职位675个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区车用有机硅树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区车用有机硅树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“车用有机硅树脂投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位675个,达产年纳税总额4006.38万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.24%,投资利税率65.98%,全部投资回报率42.18%,全部投资回收期3.87年,固定资产投资回收期3.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025重点领域技术路线图,可以引导广大企业和科研机构在充分进行市场调研、审慎考虑自身条件的基础上,确定本单位的发展方向和重点;引导金融机构通过各类金融产品和服务段,支持从事研发、生产和使用“技术路线图”中所列产品和技术的企业,引导市场资源向国家的战略重点有效聚集。也为各级政府部门运用自己掌握的各种资源支持重点领域的发展提供咨询和参考。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44215.4366.29亩1.1容积率1.141.2建筑系数53.00%1.3投资强度万元/亩190.801.4基底面积平方米23434.181.5总建筑面积平方米50405.591.6绿化面积平方米3501.21绿化率6.95%2总投资万元16834.722.1固定资产投资万元12648.132.1.1土建工程投资万元3703.772.1.1.1土建工程投资占比万元22.00%2.1.2设备投资万元4283.912.1.2.1设备投资占比25.45%2.1.3其它投资万元4660.452.1.3.1其它投资占比27.68%2.1.4固定资产投资占比75.13%2.2流动资金万元4186.592.2.1流动资金占比24.87%3收入万元38006.004总成本万元28538.325利润总额万元9467.686净利润万元7100.767所得税万元1.148增值税万元1305.899税金及附加万元333.5710纳税总额万元4006.3811利税总额万元11107.1412投资利润率56.24%13投资利税率65.98%14投资回报率42.18%15回收期年3.8716设备数量台(套)9417年用电量千瓦时1178667.8818年用水量立方米25128.6319总能耗吨标准煤147.0120节能率26.55%21节能量吨标准煤51.6522员工数量人675第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.00%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.95%,固定资产投资强度190.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16567.9716567.9739946.4639946.463228.761.1主要生产车间9940.789940.7823967.8823967.882001.831.2辅助生产车间5301.755301.7512782.8712782.871033.201.3其他生产车间1325.441325.442316.892316.89193.732仓储工程3515.133515.136798.436798.43399.642.1成品贮存878.78878.781699.611699.6199.912.2原料仓储1827.871827.873535.183535.18207.812.3辅助材料仓库808.48808.481563.641563.6491.923供配电工程187.47187.47187.47187.4712.403.1供配电室187.47187.47187.47187.4712.404给排水工程215.59215.59215.59215.5911.094.1给排水215.59215.59215.59215.5911.095服务性工程2226.252226.252226.252226.25130.875.1办公用房1165.481165.481165.481165.4873.085.2生活服务1060.771060.771060.771060.7773.466消防及环保工程628.04628.04628.04628.0441.536.1消防环保工程628.04628.04628.04628.0441.537项目总图工程93.7493.7493.7493.74-211.437.1场地及道路硬化6529.691179.641179.647.2场区围墙1179.646529.696529.697.3安全保卫室93.7493.7493.7493.748绿化工程2597.3890.91合计23434.1850405.5950405.593703.77六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12368.15万元,占计划投资的73.47%。其中:完成固定资产投资8521.92万元,占总投资的68.90%;完成流动资金投资3846.23,占总投资的31.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12368.151.1完成比例73.47%2完成固定资产投资万元8521.922.1完成比例68.90%3完成流动资金投资万元3846.233.1完成比例31.10%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员675人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4591.2人均年工资万元4.741.3年工资额万元2454.712工程技术人员工资2.1平均人数人1012.2人均年工资万元5.392.3年工资额万元601.643企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元7.463.3年工资额万元168.204品质管理人员工资4.1平均人数人544.2人均年工资万元5.694.3年工资额万元297.645其他人员工资5.1平均人数人345.2人均年工资万元7.595.3年工资额万元148.796职工工资总额万元25956.53五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12648.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3703.774283.91190.8012648.131.1工程费用万元3703.774283.9130143.121.1.1建筑工程费用万元3703.773703.7722.00%1.1.2设备购置及安装费万元4283.914283.9125.45%1.2工程建设其他费用万元4660.454660.4527.68%1.2.1无形资产万元2384.092384.091.3预备费万元2276.362276.361.3.1基本预备费万元922.05922.051.3.2涨价预备费万元1354.311354.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元12648.1312648.13(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4186.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30143.1213357.2823076.6330143.1230143.1230143.121.1应收账款万元9042.944973.617234.359042.949042.949042.941.2存货万元13564.407460.4210851.5213564.4013564.4013564.401.2.1原辅材料万元4069.322238.133255.464069.324069.324069.321.2.2燃料动力万元203.47111.91162.77203.47203.47203.471.2.3在产品万元6239.623431.794991.706239.626239.626239.621.2.4产成品万元3051.991678.592441.593051.993051.993051.991.3现金万元7535.784144.686028.627535.787535.787535.782流动负债万元25956.5314276.0920765.2225956.5325956.5325956.532.1应付账款万元25956.5314276.0920765.2225956.5325956.5325956.533流动资金万元4186.592302.623349.274186.594186.594186.594铺底流动资金万元1395.52767.541116.421395.521395.521395.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16834.72万元,其中:固定资产投资12648.13万元,占项目总投资的75.13%;流动资金4186.59万元,占项目总投资的24.87%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3703.77万元,占项目总投资的22.00%;设备购置费4283.91万元,占项目总投资的25.45%;其它投资4660.45万元,占项目总投资的27.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12648.13+4186.59=16834.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12648.1375.13%1.1项目建设投资万元12648.1375.13%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4186.5924.87%3总投资万元万元16834.72二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20903.30万元,总成本16201.12万元,利润总额4702.18万元,净利润263.05万元,增值税718.24万元,税金及附加3526.64万元,所得税1175.55万元;第二年收入30404.80万元,总成本21868.02万元,利润总额8536.78万元,净利润6402.58万元,增值税1044.71万元,税金及附加302.23万元,所得税2134.20万元;第三年生产负荷100%,收入38006.00万元,总成本28538.32万元,利润总额9467.68万元,净利润7100.76万元,增值税1305.89万元,税金及附加333.57万元,所得税2366.92万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38006.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1305.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20903.3030404.8038006.0038006.0038006.001.1车用有机硅树脂万元20903.3030404.8038006.0038006.0038006.002现价增加值万元6689.069729.5412161.9212161.9
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