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泓域咨询MACRO/ 醇、酚及其衍生物投资项目立项申请报告醇、酚及其衍生物投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技公司实现营业收入21436.37万元,同比增长11.90%(2279.58万元)。其中,主营业业务醇、酚及其衍生物生产及销售收入为19421.83万元,占营业总收入的90.60%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5097.74万元,较去年同期相比增长979.49万元,增长率23.78%;实现净利润3823.30万元,较去年同期相比增长449.50万元,增长率13.32%。二、项目概况(一)项目名称醇、酚及其衍生物投资项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积46289.80平方米(折合约69.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.23%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度178.24万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46289.80平方米,建筑物基底占地面积30194.84平方米,总建筑面积65731.52平方米,其中:规划建设主体工程42106.94平方米,项目规划绿化面积5021.05平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费5007.64万元。(七)节能分析“醇、酚及其衍生物投资项目建设项目”,年用电量416919.38千瓦时,年总用水量24107.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.30吨标准煤/年。达产年综合节能量16.83吨标准煤/年,项目总节能率26.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16543.12万元,其中:固定资产投资12369.86万元,占项目总投资的74.77%;流动资金4173.26万元,占项目总投资的25.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28367.00万元,总成本费用22250.49万元,税金及附加286.40万元,利润总额6116.51万元,利税总额7246.57万元,税后净利润4587.38万元,达产年纳税总额2659.19万元;达产年投资利润率36.97%,投资利税率43.80%,投资回报率27.73%,全部投资回收期5.11年,提供就业职位508个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地醇、酚及其衍生物行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地醇、酚及其衍生物产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“醇、酚及其衍生物投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位508个,达产年纳税总额2659.19万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.97%,投资利税率43.80%,全部投资回报率27.73%,全部投资回收期5.11年,固定资产投资回收期5.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于促进中小企业发展。工业和信息化部将根据中小企业发展实际,推进培育专业化“小巨人”企业工作。引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场,拥有专项技术或生产工艺,使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位;引导和支持中小企业利用自身特色和专业优势,为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务,促进大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式,建立协同创新、合作共赢的协作关系;总结推广一批“小巨人”企业专业化发展的成功经验和模式,引领和带动更多中小企业走上“专精特新”发展道路。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46289.8069.40亩1.1容积率1.421.2建筑系数65.23%1.3投资强度万元/亩178.241.4基底面积平方米30194.841.5总建筑面积平方米65731.521.6绿化面积平方米5021.05绿化率7.64%2总投资万元16543.122.1固定资产投资万元12369.862.1.1土建工程投资万元5356.312.1.1.1土建工程投资占比万元32.38%2.1.2设备投资万元5007.642.1.2.1设备投资占比30.27%2.1.3其它投资万元2005.912.1.3.1其它投资占比12.13%2.1.4固定资产投资占比74.77%2.2流动资金万元4173.262.2.1流动资金占比25.23%3收入万元28367.004总成本万元22250.495利润总额万元6116.516净利润万元4587.387所得税万元1.428增值税万元843.669税金及附加万元286.4010纳税总额万元2659.1911利税总额万元7246.5712投资利润率36.97%13投资利税率43.80%14投资回报率27.73%15回收期年5.1116设备数量台(套)13217年用电量千瓦时416919.3818年用水量立方米24107.2819总能耗吨标准煤53.3020节能率26.89%21节能量吨标准煤16.8322员工数量人508第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.23%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度178.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21347.7521347.7542106.9442106.943774.321.1主要生产车间12808.6512808.6525264.1625264.162340.081.2辅助生产车间6831.286831.2813474.2213474.221207.781.3其他生产车间1707.821707.822442.202442.20226.462仓储工程4529.234529.2315355.9815355.981001.062.1成品贮存1132.311132.313838.993838.99250.262.2原料仓储2355.202355.207985.117985.11520.552.3辅助材料仓库1041.721041.723531.883531.88230.243供配电工程241.56241.56241.56241.5617.723.1供配电室241.56241.56241.56241.5617.724给排水工程277.79277.79277.79277.7915.854.1给排水277.79277.79277.79277.7915.855服务性工程2868.512868.512868.512868.51187.005.1办公用房1209.321209.321209.321209.32107.505.2生活服务1659.191659.191659.191659.19110.766消防及环保工程809.22809.22809.22809.2259.356.1消防环保工程809.22809.22809.22809.2259.357项目总图工程120.78120.78120.78120.78206.717.1场地及道路硬化8277.711257.491257.497.2场区围墙1257.498277.718277.717.3安全保卫室120.78120.78120.78120.788绿化工程2694.3194.30合计30194.8465731.5265731.525356.31六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12534.26万元,占计划投资的75.77%。其中:完成固定资产投资8016.97万元,占总投资的63.96%;完成流动资金投资4517.29,占总投资的36.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12534.261.1完成比例75.77%2完成固定资产投资万元8016.972.1完成比例63.96%3完成流动资金投资万元4517.293.1完成比例36.04%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员508人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3451.2人均年工资万元4.341.3年工资额万元1752.612工程技术人员工资2.1平均人数人762.2人均年工资万元5.782.3年工资额万元477.763企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.233.3年工资额万元122.814品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.354.3年工资额万元216.205其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元4.195.3年工资额万元131.036职工工资总额万元17424.60五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12369.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5356.315007.64178.2412369.861.1工程费用万元5356.315007.6421597.861.1.1建筑工程费用万元5356.315356.3132.38%1.1.2设备购置及安装费万元5007.645007.6430.27%1.2工程建设其他费用万元2005.912005.9112.13%1.2.1无形资产万元1033.881033.881.3预备费万元972.03972.031.3.1基本预备费万元419.94419.941.3.2涨价预备费万元552.09552.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元12369.8612369.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4173.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21597.8613162.6915264.8121597.8621597.8621597.861.1应收账款万元6479.364211.585183.496479.366479.366479.361.2存货万元9719.046317.377775.239719.049719.049719.041.2.1原辅材料万元2915.711895.212332.572915.712915.712915.711.2.2燃料动力万元145.7994.76116.63145.79145.79145.791.2.3在产品万元4470.762905.993576.614470.764470.764470.761.2.4产成品万元2186.781421.411749.432186.782186.782186.781.3现金万元5399.473509.654319.575399.475399.475399.472流动负债万元17424.6011325.9913939.6817424.6017424.6017424.602.1应付账款万元17424.6011325.9913939.6817424.6017424.6017424.603流动资金万元4173.262712.623338.614173.264173.264173.264铺底流动资金万元1391.07904.211112.871391.071391.071391.07(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16543.12万元,其中:固定资产投资12369.86万元,占项目总投资的74.77%;流动资金4173.26万元,占项目总投资的25.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5356.31万元,占项目总投资的32.38%;设备购置费5007.64万元,占项目总投资的30.27%;其它投资2005.91万元,占项目总投资的12.13%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12369.86+4173.26=16543.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12369.8674.77%1.1项目建设投资万元12369.8674.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4173.2625.23%3总投资万元万元16543.12二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18438.55万元,总成本2301.27万元,利润总额16137.28万元,净利润250.96万元,增值税548.38万元,税金及附加12102.96万元,所得税4034.32万元;第二年收入22693.60万元,总成本2723.75万元,利润总额19969.85万元,净利润14977.39万元,增值税674.93万元,税金及附加266.15万元,所得税4992.46万元;第三年生产负荷100%,收入28367.00万元,总成本22250.49万元,利润总额6116.51万元,净利润4587.38万元,增值税843.66万元,税金及附加286.40万元,所得税1529.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28367.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=843.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18438.5522693.6028367.0028367.0028367.001.1醇、酚及其衍生物万元18438.5522693.6028367.0028367.0028367.002现价增加值万元5900.347261.959077.449077.449077.44

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