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文档简介
泓域咨询MACRO/ 二氧化氮检测仪投资项目立项申请报告二氧化氮检测仪投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx集团实现营业收入22248.83万元,同比增长25.21%(4480.03万元)。其中,主营业业务二氧化氮检测仪生产及销售收入为20795.16万元,占营业总收入的93.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4785.48万元,较去年同期相比增长1072.08万元,增长率28.87%;实现净利润3589.11万元,较去年同期相比增长520.76万元,增长率16.97%。二、项目概况(一)项目名称二氧化氮检测仪投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积54867.42平方米(折合约82.26亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.28%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.76%,固定资产投资强度174.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54867.42平方米,建筑物基底占地面积33074.08平方米,总建筑面积70230.30平方米,其中:规划建设主体工程54592.53平方米,项目规划绿化面积5452.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费5173.18万元。(七)节能分析“二氧化氮检测仪投资项目建设项目”,年用电量1148887.92千瓦时,年总用水量13450.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.35吨标准煤/年。达产年综合节能量47.45吨标准煤/年,项目总节能率29.36%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16632.56万元,其中:固定资产投资14329.69万元,占项目总投资的86.15%;流动资金2302.87万元,占项目总投资的13.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22341.00万元,总成本费用17249.78万元,税金及附加303.74万元,利润总额5091.22万元,利税总额6097.20万元,税后净利润3818.41万元,达产年纳税总额2278.79万元;达产年投资利润率30.61%,投资利税率36.66%,投资回报率22.96%,全部投资回收期5.86年,提供就业职位316个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园二氧化氮检测仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园二氧化氮检测仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“二氧化氮检测仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位316个,达产年纳税总额2278.79万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.61%,投资利税率36.66%,全部投资回报率22.96%,全部投资回收期5.86年,固定资产投资回收期5.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、十八大报告中首次单篇论述了“生态文明建设”,2015年中央印发了关于加快推进生态文明建设的意见,首次将“绿色化”作为“新五化”(即“新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化”)之一。2016年国务院“十三五”节能减排综合工作方案(国发?z2016?74号)提出,鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理、计量检测认证等专业化服务,鼓励社会资本按市场化原则设立节能环保产业投资基金。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54867.4282.26亩1.1容积率1.281.2建筑系数60.28%1.3投资强度万元/亩174.201.4基底面积平方米33074.081.5总建筑面积平方米70230.301.6绿化面积平方米5452.16绿化率7.76%2总投资万元16632.562.1固定资产投资万元14329.692.1.1土建工程投资万元5844.272.1.1.1土建工程投资占比万元35.14%2.1.2设备投资万元5173.182.1.2.1设备投资占比31.10%2.1.3其它投资万元3312.242.1.3.1其它投资占比19.91%2.1.4固定资产投资占比86.15%2.2流动资金万元2302.872.2.1流动资金占比13.85%3收入万元22341.004总成本万元17249.785利润总额万元5091.226净利润万元3818.417所得税万元1.288增值税万元702.249税金及附加万元303.7410纳税总额万元2278.7911利税总额万元6097.2012投资利润率30.61%13投资利税率36.66%14投资回报率22.96%15回收期年5.8616设备数量台(套)11717年用电量千瓦时1148887.9218年用水量立方米13450.8619总能耗吨标准煤142.3520节能率29.36%21节能量吨标准煤47.4522员工数量人316第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、我市在构建产业新体系过程中,要坚持一手抓新兴产业培育和发展,一手抓传统产业转型和升级,处理好传统产业与新兴产业的关系。传统产业不仅不应放弃或替代,还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发点去转型升级,以实现现代产业发展的同时,传统产业也随之协同发展,进而强化我市规模化综合制造能力优势。而且,传统产业界定也具有地域性,不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业,发展已趋成熟,增长缓慢甚至开始萎缩,而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业,刚刚萌芽,亟需发展。传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合制造体系一个不可缺少的环节。要坚守实体经济之根,对传统制造业“不抛弃、不放弃”,从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来,保持和提升我市综合制造体系的完整性。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.28%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.76%,固定资产投资强度174.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23383.3723383.3754592.5354592.534997.261.1主要生产车间14030.0214030.0232755.5232755.523098.301.2辅助生产车间7482.687482.6817469.6117469.611599.121.3其他生产车间1870.671870.673166.373166.37299.842仓储工程4961.114961.1110164.5510164.55676.682.1成品贮存1240.281240.282541.142541.14169.172.2原料仓储2579.782579.785285.575285.57351.872.3辅助材料仓库1141.061141.062337.852337.85155.643供配电工程264.59264.59264.59264.5919.823.1供配电室264.59264.59264.59264.5919.824给排水工程304.28304.28304.28304.2817.724.1给排水304.28304.28304.28304.2817.725服务性工程3142.043142.043142.043142.04209.175.1办公用房1736.251736.251736.251736.2591.135.2生活服务1405.791405.791405.791405.79123.216消防及环保工程886.39886.39886.39886.3966.396.1消防环保工程886.39886.39886.39886.3966.397项目总图工程132.30132.30132.30132.30-257.347.1场地及道路硬化9202.571729.751729.757.2场区围墙1729.759202.579202.577.3安全保卫室132.30132.30132.30132.308绿化工程3273.54114.57合计33074.0870230.3070230.305844.27六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14212.48万元,占计划投资的85.45%。其中:完成固定资产投资9157.52万元,占总投资的64.43%;完成流动资金投资5054.96,占总投资的35.57%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14212.481.1完成比例85.45%2完成固定资产投资万元9157.522.1完成比例64.43%3完成流动资金投资万元5054.963.1完成比例35.57%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员316人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2151.2人均年工资万元5.901.3年工资额万元884.772工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元5.152.3年工资额万元260.783企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.183.3年工资额万元88.184品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元147.115其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.745.3年工资额万元79.316职工工资总额万元14915.70五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14329.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5844.275173.18174.2014329.691.1工程费用万元5844.275173.1817218.571.1.1建筑工程费用万元5844.275844.2735.14%1.1.2设备购置及安装费万元5173.185173.1831.10%1.2工程建设其他费用万元3312.243312.2419.91%1.2.1无形资产万元1734.191734.191.3预备费万元1578.051578.051.3.1基本预备费万元703.95703.951.3.2涨价预备费万元874.10874.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元14329.6914329.69(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2302.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17218.5711260.3211768.9617218.5717218.5717218.571.1应收账款万元5165.573357.623615.905165.575165.575165.571.2存货万元7748.365036.435423.857748.367748.367748.361.2.1原辅材料万元2324.511510.931627.162324.512324.512324.511.2.2燃料动力万元116.2375.5581.36116.23116.23116.231.2.3在产品万元3564.252316.762494.973564.253564.253564.251.2.4产成品万元1743.381133.201220.371743.381743.381743.381.3现金万元4304.642798.023013.254304.644304.644304.642流动负债万元14915.709695.2010440.9914915.7014915.7014915.702.1应付账款万元14915.709695.2010440.9914915.7014915.7014915.703流动资金万元2302.871496.871612.012302.872302.872302.874铺底流动资金万元767.62498.95537.34767.62767.62767.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16632.56万元,其中:固定资产投资14329.69万元,占项目总投资的86.15%;流动资金2302.87万元,占项目总投资的13.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5844.27万元,占项目总投资的35.14%;设备购置费5173.18万元,占项目总投资的31.10%;其它投资3312.24万元,占项目总投资的19.91%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14329.69+2302.87=16632.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14329.6986.15%1.1项目建设投资万元14329.6986.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2302.8713.85%3总投资万元万元16632.56二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14521.65万元,总成本17981.94万元,利润总额-3460.29万元,净利润274.24万元,增值税456.46万元,税金及附加-2595.22万元,所得税-865.07万元;第二年收入15638.70万元,总成本19034.44万元,利润总额-3395.74万元,净利润-2546.81万元,增值税491.57万元,税金及附加278.46万元,所得税-848.93万元;第三年生产负荷100%,收入22341.00万元,总成本17249.78万元,利润总额5091.22万元,净利润3818.41万元,增值税702.24万元,税金及附加303.74万元,所得税1272.81万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22341.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=702.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14521.6515638.7022341.0022341.0022341.001.1二氧化氮检测仪万元14521.6515638.7022341.0022341.0022341.002现价增加值万元464
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