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文档简介
泓域咨询MACRO/ 钢基件投资项目立项申请报告钢基件投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限公司实现营业收入20082.59万元,同比增长15.05%(2626.37万元)。其中,主营业业务钢基件生产及销售收入为16744.30万元,占营业总收入的83.38%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4349.28万元,较去年同期相比增长554.47万元,增长率14.61%;实现净利润3261.96万元,较去年同期相比增长457.89万元,增长率16.33%。二、项目概况(一)项目名称钢基件投资项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积27373.68平方米(折合约41.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.53%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.55%,固定资产投资强度184.52万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27373.68平方米,建筑物基底占地面积21496.55平方米,总建筑面积44345.36平方米,其中:规划建设主体工程26757.63平方米,项目规划绿化面积3346.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费2467.48万元。(七)节能分析“钢基件投资项目建设项目”,年用电量1336924.75千瓦时,年总用水量17128.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.77吨标准煤/年。达产年综合节能量49.52吨标准煤/年,项目总节能率22.72%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10416.13万元,其中:固定资产投资7572.70万元,占项目总投资的72.70%;流动资金2843.43万元,占项目总投资的27.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19884.00万元,总成本费用15667.24万元,税金及附加179.29万元,利润总额4216.76万元,利税总额4977.67万元,税后净利润3162.57万元,达产年纳税总额1815.10万元;达产年投资利润率40.48%,投资利税率47.79%,投资回报率30.36%,全部投资回收期4.79年,提供就业职位336个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷钢基件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷钢基件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“钢基件投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位336个,达产年纳税总额1815.10万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.48%,投资利税率47.79%,全部投资回报率30.36%,全部投资回收期4.79年,固定资产投资回收期4.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于构建产业与金融良性互动的生态环境,也为深化金融领域改革积累经验。建立各方面有效的交流机制,加强信息共享,深化产融合作,是提高金融服务实体经济效率的内在要求,有利于紧贴产业链需求,创新金融产品和服务,优化金融资源配置,营造产业与金融良性互动的生态环境,同时也为深化金融领域改革积累有益经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27373.6841.04亩1.1容积率1.621.2建筑系数78.53%1.3投资强度万元/亩184.521.4基底面积平方米21496.551.5总建筑面积平方米44345.361.6绿化面积平方米3346.30绿化率7.55%2总投资万元10416.132.1固定资产投资万元7572.702.1.1土建工程投资万元3778.722.1.1.1土建工程投资占比万元36.28%2.1.2设备投资万元2467.482.1.2.1设备投资占比23.69%2.1.3其它投资万元1326.502.1.3.1其它投资占比12.74%2.1.4固定资产投资占比72.70%2.2流动资金万元2843.432.2.1流动资金占比27.30%3收入万元19884.004总成本万元15667.245利润总额万元4216.766净利润万元3162.577所得税万元1.628增值税万元581.629税金及附加万元179.2910纳税总额万元1815.1011利税总额万元4977.6712投资利润率40.48%13投资利税率47.79%14投资回报率30.36%15回收期年4.7916设备数量台(套)10917年用电量千瓦时1336924.7518年用水量立方米17128.4619总能耗吨标准煤165.7720节能率22.72%21节能量吨标准煤49.5222员工数量人336第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来,战略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发展格局。具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七大产业首位;信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较2013年提升6.7个百分点;在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但增速仍列第三位;新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点;生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势,综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素,因地制宜确定优先发展的主导产业,明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势,全面提升创新能力,产业定位突出高端化、集群化、数字化,加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展,率先实现转型升级。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.53%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.55%,固定资产投资强度184.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15198.0615198.0626757.6326757.632508.051.1主要生产车间9118.849118.8416054.5816054.581554.991.2辅助生产车间4863.384863.388562.448562.44802.581.3其他生产车间1215.841215.841551.941551.94150.482仓储工程3224.483224.4811432.0211432.02779.312.1成品贮存806.12806.122858.012858.01194.832.2原料仓储1676.731676.735944.655944.65405.242.3辅助材料仓库741.63741.632629.362629.36179.243供配电工程171.97171.97171.97171.9713.193.1供配电室171.97171.97171.97171.9713.194给排水工程197.77197.77197.77197.7711.804.1给排水197.77197.77197.77197.7711.805服务性工程2042.172042.172042.172042.17139.215.1办公用房1120.541120.541120.541120.5458.785.2生活服务921.63921.63921.63921.6376.636消防及环保工程576.11576.11576.11576.1144.186.1消防环保工程576.11576.11576.11576.1144.187项目总图工程85.9985.9985.9985.99213.327.1场地及道路硬化5593.761113.831113.837.2场区围墙1113.835593.765593.767.3安全保卫室85.9985.9985.9985.998绿化工程1990.3169.66合计21496.5544345.3644345.363778.72六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9766.79万元,占计划投资的93.77%。其中:完成固定资产投资6972.96万元,占总投资的71.39%;完成流动资金投资2793.83,占总投资的28.61%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9766.791.1完成比例93.77%2完成固定资产投资万元6972.962.1完成比例71.39%3完成流动资金投资万元2793.833.1完成比例28.61%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员336人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2281.2人均年工资万元5.041.3年工资额万元932.572工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元6.382.3年工资额万元272.563企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.503.3年工资额万元82.134品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元147.325其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元6.335.3年工资额万元94.606职工工资总额万元12020.83五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7572.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3778.722467.48184.527572.701.1工程费用万元3778.722467.4814864.261.1.1建筑工程费用万元3778.723778.7236.28%1.1.2设备购置及安装费万元2467.482467.4823.69%1.2工程建设其他费用万元1326.501326.5012.74%1.2.1无形资产万元535.94535.941.3预备费万元790.56790.561.3.1基本预备费万元322.62322.621.3.2涨价预备费万元467.94467.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元7572.707572.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2843.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14864.269081.5112628.0414864.2614864.2614864.261.1应收账款万元4459.282898.533567.424459.284459.284459.281.2存货万元6688.924347.805351.136688.926688.926688.921.2.1原辅材料万元2006.681304.341605.342006.682006.682006.681.2.2燃料动力万元100.3365.2280.27100.33100.33100.331.2.3在产品万元3076.901999.992461.523076.903076.903076.901.2.4产成品万元1505.01978.251204.011505.011505.011505.011.3现金万元3716.072415.442972.853716.073716.073716.072流动负债万元12020.837813.549616.6612020.8312020.8312020.832.1应付账款万元12020.837813.549616.6612020.8312020.8312020.833流动资金万元2843.431848.232274.742843.432843.432843.434铺底流动资金万元947.80616.08758.25947.80947.80947.80(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10416.13万元,其中:固定资产投资7572.70万元,占项目总投资的72.70%;流动资金2843.43万元,占项目总投资的27.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3778.72万元,占项目总投资的36.28%;设备购置费2467.48万元,占项目总投资的23.69%;其它投资1326.50万元,占项目总投资的12.74%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7572.70+2843.43=10416.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7572.7072.70%1.1项目建设投资万元7572.7072.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2843.4327.30%3总投资万元万元10416.13二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12924.60万元,总成本17117.09万元,利润总额-4192.49万元,净利润154.86万元,增值税378.05万元,税金及附加-3144.37万元,所得税-1048.12万元;第二年收入15907.20万元,总成本20149.99万元,利润总额-4242.79万元,净利润-3182.09万元,增值税465.30万元,税金及附加165.33万元,所得税-1060.70万元;第三年生产负荷100%,收入19884.00万元,总成本15667.24万元,利润总额4216.76万元,净利润3162.57万元,增值税581.62万元,税金及附加179.29万元,所得税1054.19万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19884.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=581.62万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12924.6015907.2019884.0019884.0019884.001.1钢基件万元12924.6015907.2019884.0019884.0019884.002现价增加值万元4135.875090.306362.886362.8
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