钢竹家具投资项目立项申请报告_第1页
钢竹家具投资项目立项申请报告_第2页
钢竹家具投资项目立项申请报告_第3页
钢竹家具投资项目立项申请报告_第4页
钢竹家具投资项目立项申请报告_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 钢竹家具投资项目立项申请报告钢竹家具投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx投资公司实现营业收入4516.24万元,同比增长13.97%(553.61万元)。其中,主营业业务钢竹家具生产及销售收入为4273.57万元,占营业总收入的94.63%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1008.85万元,较去年同期相比增长84.12万元,增长率9.10%;实现净利润756.64万元,较去年同期相比增长88.61万元,增长率13.26%。二、项目概况(一)项目名称钢竹家具投资项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积10371.85平方米(折合约15.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.65%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.33%,固定资产投资强度188.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10371.85平方米,建筑物基底占地面积6912.84平方米,总建筑面积17320.99平方米,其中:规划建设主体工程10844.53平方米,项目规划绿化面积923.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计36台(套),设备购置费1326.50万元。(七)节能分析“钢竹家具投资项目建设项目”,年用电量1167846.20千瓦时,年总用水量5585.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.01吨标准煤/年。达产年综合节能量48.00吨标准煤/年,项目总节能率29.16%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3823.42万元,其中:固定资产投资2926.51万元,占项目总投资的76.54%;流动资金896.91万元,占项目总投资的23.46%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7358.00万元,总成本费用5641.75万元,税金及附加69.89万元,利润总额1716.25万元,利税总额2022.86万元,税后净利润1287.19万元,达产年纳税总额735.67万元;达产年投资利润率44.89%,投资利税率52.91%,投资回报率33.67%,全部投资回收期4.47年,提供就业职位109个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园钢竹家具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园钢竹家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“钢竹家具投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位109个,达产年纳税总额735.67万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.89%,投资利税率52.91%,全部投资回报率33.67%,全部投资回收期4.47年,固定资产投资回收期4.47年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策对企业的影响最为直接,税收和财政相关优惠政策都会对企业的生产经营状况产生即时影响。正因为对企业有直接影响,财税政策对制造业发展和市场取向具有很强的引导作用。财税政策是政府与市场携手创造经济新动能,发挥民间投资作用,破解制造企业融资瓶颈,激发市场活力的重大举措,是创新投融资体制机制的重要制度安排,是政府与市场良性互动,共同作用于产业发展的必然选择。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10371.8515.55亩1.1容积率1.671.2建筑系数66.65%1.3投资强度万元/亩188.201.4基底面积平方米6912.841.5总建筑面积平方米17320.991.6绿化面积平方米923.70绿化率5.33%2总投资万元3823.422.1固定资产投资万元2926.512.1.1土建工程投资万元1214.122.1.1.1土建工程投资占比万元31.75%2.1.2设备投资万元1326.502.1.2.1设备投资占比34.69%2.1.3其它投资万元385.892.1.3.1其它投资占比10.09%2.1.4固定资产投资占比76.54%2.2流动资金万元896.912.2.1流动资金占比23.46%3收入万元7358.004总成本万元5641.755利润总额万元1716.256净利润万元1287.197所得税万元1.678增值税万元236.729税金及附加万元69.8910纳税总额万元735.6711利税总额万元2022.8612投资利润率44.89%13投资利税率52.91%14投资回报率33.67%15回收期年4.4716设备数量台(套)3617年用电量千瓦时1167846.2018年用水量立方米5585.7519总能耗吨标准煤144.0120节能率29.16%21节能量吨标准煤48.0022员工数量人109第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.65%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.33%,固定资产投资强度188.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4887.384887.3810844.5310844.53836.171.1主要生产车间2932.432932.436506.726506.72518.431.2辅助生产车间1563.961563.963470.253470.25267.571.3其他生产车间390.99390.99628.98628.9850.172仓储工程1036.931036.934209.704209.70236.062.1成品贮存259.23259.231052.421052.4259.022.2原料仓储539.20539.202189.042189.04122.752.3辅助材料仓库238.49238.49968.23968.2354.293供配电工程55.3055.3055.3055.303.493.1供配电室55.3055.3055.3055.303.494给排水工程63.6063.6063.6063.603.124.1给排水63.6063.6063.6063.603.125服务性工程656.72656.72656.72656.7236.835.1办公用房306.53306.53306.53306.5317.585.2生活服务350.19350.19350.19350.1915.536消防及环保工程185.26185.26185.26185.2611.696.1消防环保工程185.26185.26185.26185.2611.697项目总图工程27.6527.6527.6527.6560.087.1场地及道路硬化1825.93311.80311.807.2场区围墙311.801825.931825.937.3安全保卫室27.6527.6527.6527.658绿化工程762.4026.68合计6912.8417320.9917320.991214.12六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2043.18万元,占计划投资的53.44%。其中:完成固定资产投资1347.75万元,占总投资的65.96%;完成流动资金投资695.43,占总投资的34.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2043.181.1完成比例53.44%2完成固定资产投资万元1347.752.1完成比例65.96%3完成流动资金投资万元695.433.1完成比例34.04%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员109人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人741.2人均年工资万元4.881.3年工资额万元337.802工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元5.692.3年工资额万元81.703企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.503.3年工资额万元29.494品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元51.805其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.355.3年工资额万元27.216职工工资总额万元4321.09五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2926.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1214.121326.50188.202926.511.1工程费用万元1214.121326.505218.001.1.1建筑工程费用万元1214.121214.1231.75%1.1.2设备购置及安装费万元1326.501326.5034.69%1.2工程建设其他费用万元385.89385.8910.09%1.2.1无形资产万元194.83194.831.3预备费万元191.06191.061.3.1基本预备费万元113.71113.711.3.2涨价预备费万元77.3577.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元2926.512926.51(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金896.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5218.003819.104534.825218.005218.005218.001.1应收账款万元1565.401017.511252.321565.401565.401565.401.2存货万元2348.101526.271878.482348.102348.102348.101.2.1原辅材料万元704.43457.88563.54704.43704.43704.431.2.2燃料动力万元35.2222.8928.1835.2235.2235.221.2.3在产品万元1080.13702.08864.101080.131080.131080.131.2.4产成品万元528.32343.41422.66528.32528.32528.321.3现金万元1304.50847.931043.601304.501304.501304.502流动负债万元4321.092808.713456.874321.094321.094321.092.1应付账款万元4321.092808.713456.874321.094321.094321.093流动资金万元896.91582.99717.53896.91896.91896.914铺底流动资金万元298.97194.33239.18298.97298.97298.97(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3823.42万元,其中:固定资产投资2926.51万元,占项目总投资的76.54%;流动资金896.91万元,占项目总投资的23.46%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1214.12万元,占项目总投资的31.75%;设备购置费1326.50万元,占项目总投资的34.69%;其它投资385.89万元,占项目总投资的10.09%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2926.51+896.91=3823.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2926.5176.54%1.1项目建设投资万元2926.5176.54%1.2建设期利息万元-2流动资金万元896.9123.46%3总投资万元万元3823.42二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4782.70万元,总成本4613.03万元,利润总额169.67万元,净利润59.95万元,增值税153.87万元,税金及附加127.25万元,所得税42.42万元;第二年收入5886.40万元,总成本5461.30万元,利润总额425.10万元,净利润318.82万元,增值税189.38万元,税金及附加64.21万元,所得税106.28万元;第三年生产负荷100%,收入7358.00万元,总成本5641.75万元,利润总额1716.25万元,净利润1287.19万元,增值税236.72万元,税金及附加69.89万元,所得税429.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7358.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=236.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4782.705886.407358.007358.007358.001.1钢竹家具万元4782.705886.407358.007358.007358.002现价增加值万元1530.461883.652354.562354.56

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论