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文档简介
泓域咨询MACRO/ PVC压延膜投资项目立项申请报告PVC压延膜投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入8332.33万元,同比增长16.85%(1201.59万元)。其中,主营业业务PVC压延膜生产及销售收入为7324.88万元,占营业总收入的87.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2229.36万元,较去年同期相比增长439.60万元,增长率24.56%;实现净利润1672.02万元,较去年同期相比增长297.58万元,增长率21.65%。二、项目概况(一)项目名称PVC压延膜投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积27640.48平方米(折合约41.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.53%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度165.23万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27640.48平方米,建筑物基底占地面积19494.83平方米,总建筑面积38420.27平方米,其中:规划建设主体工程24533.19平方米,项目规划绿化面积2459.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费2783.92万元。(七)节能分析“PVC压延膜投资项目建设项目”,年用电量1072729.34千瓦时,年总用水量6779.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.42吨标准煤/年。达产年综合节能量54.09吨标准煤/年,项目总节能率29.97%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9151.21万元,其中:固定资产投资6847.13万元,占项目总投资的74.82%;流动资金2304.08万元,占项目总投资的25.18%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15959.00万元,总成本费用12162.77万元,税金及附加173.40万元,利润总额3796.23万元,利税总额4493.25万元,税后净利润2847.17万元,达产年纳税总额1646.08万元;达产年投资利润率41.48%,投资利税率49.10%,投资回报率31.11%,全部投资回收期4.71年,提供就业职位244个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区PVC压延膜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区PVC压延膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“PVC压延膜投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位244个,达产年纳税总额1646.08万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.48%,投资利税率49.10%,全部投资回报率31.11%,全部投资回收期4.71年,固定资产投资回收期4.71年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动企业“走出去”。发展改革委、商务部、人民银行、外交部等部门支持具备条件的企业通过建立海外分支机构、境外投资并购、基础设施建设、产品出口等方式,深化国际产能合作。鼓励企业积极开拓国际市场,引导企业参与境外经贸产业合作区建设,带动我国产品和技术输出。研究建立跨境电子商务平台,推动我国产品参与国际市场竞争。充分利用丝路基金、亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行等融资渠道,开展产品和技术应用示范及推广,支持民营企业开展对外投资合作。鼓励行业技术机构以技术服务等形式,带动我国企业“走出去”。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27640.4841.44亩1.1容积率1.391.2建筑系数70.53%1.3投资强度万元/亩165.231.4基底面积平方米19494.831.5总建筑面积平方米38420.271.6绿化面积平方米2459.16绿化率6.40%2总投资万元9151.212.1固定资产投资万元6847.132.1.1土建工程投资万元2908.022.1.1.1土建工程投资占比万元31.78%2.1.2设备投资万元2783.922.1.2.1设备投资占比30.42%2.1.3其它投资万元1155.192.1.3.1其它投资占比12.62%2.1.4固定资产投资占比74.82%2.2流动资金万元2304.082.2.1流动资金占比25.18%3收入万元15959.004总成本万元12162.775利润总额万元3796.236净利润万元2847.177所得税万元1.398增值税万元523.629税金及附加万元173.4010纳税总额万元1646.0811利税总额万元4493.2512投资利润率41.48%13投资利税率49.10%14投资回报率31.11%15回收期年4.7116设备数量台(套)13617年用电量千瓦时1072729.3418年用水量立方米6779.2319总能耗吨标准煤132.4220节能率29.97%21节能量吨标准煤54.0922员工数量人244第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划,以民间投资为重点,谋划重大项目库,精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动,建立市、县(市、区)协同推进重大项目前期攻坚计划机制,市级主抓50个左右重大项目前期,各县(市、区)政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划,全市协同推进实施500个左右重大项目前期。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.53%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度165.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13782.8413782.8424533.1924533.192042.601.1主要生产车间8269.708269.7014719.9114719.911266.411.2辅助生产车间4410.514410.517850.627850.62653.631.3其他生产车间1102.631102.631422.931422.93122.562仓储工程2924.222924.229026.609026.60546.582.1成品贮存731.05731.052256.652256.65136.652.2原料仓储1520.591520.594693.834693.83284.222.3辅助材料仓库672.57672.572076.122076.12125.713供配电工程155.96155.96155.96155.9610.623.1供配电室155.96155.96155.96155.9610.624给排水工程179.35179.35179.35179.359.504.1给排水179.35179.35179.35179.359.505服务性工程1852.011852.011852.011852.01112.145.1办公用房1004.301004.301004.301004.3065.905.2生活服务847.71847.71847.71847.7148.306消防及环保工程522.46522.46522.46522.4635.596.1消防环保工程522.46522.46522.46522.4635.597项目总图工程77.9877.9877.9877.9870.227.1场地及道路硬化5385.97949.38949.387.2场区围墙949.385385.975385.977.3安全保卫室77.9877.9877.9877.988绿化工程2307.7780.77合计19494.8338420.2738420.272908.02六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4885.55万元,占计划投资的53.39%。其中:完成固定资产投资3277.53万元,占总投资的67.09%;完成流动资金投资1608.02,占总投资的32.91%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4885.551.1完成比例53.39%2完成固定资产投资万元3277.532.1完成比例67.09%3完成流动资金投资万元1608.023.1完成比例32.91%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员244人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1661.2人均年工资万元4.081.3年工资额万元788.302工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元6.962.3年工资额万元210.503企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.653.3年工资额万元73.174品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元117.275其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.995.3年工资额万元46.056职工工资总额万元10449.68五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6847.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2908.022783.92165.236847.131.1工程费用万元2908.022783.9212753.761.1.1建筑工程费用万元2908.022908.0231.78%1.1.2设备购置及安装费万元2783.922783.9230.42%1.2工程建设其他费用万元1155.191155.1912.62%1.2.1无形资产万元682.17682.171.3预备费万元473.02473.021.3.1基本预备费万元283.27283.271.3.2涨价预备费万元189.75189.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元6847.136847.13(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2304.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12753.765695.428604.0312753.7612753.7612753.761.1应收账款万元3826.131721.762678.293826.133826.133826.131.2存货万元5739.192582.644017.435739.195739.195739.191.2.1原辅材料万元1721.76774.791205.231721.761721.761721.761.2.2燃料动力万元86.0938.7460.2686.0986.0986.091.2.3在产品万元2640.031188.011848.022640.032640.032640.031.2.4产成品万元1291.32581.09903.921291.321291.321291.321.3现金万元3188.441434.802231.913188.443188.443188.442流动负债万元10449.684702.367314.7810449.6810449.6810449.682.1应付账款万元10449.684702.367314.7810449.6810449.6810449.683流动资金万元2304.081036.841612.862304.082304.082304.084铺底流动资金万元768.02345.61537.62768.02768.02768.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9151.21万元,其中:固定资产投资6847.13万元,占项目总投资的74.82%;流动资金2304.08万元,占项目总投资的25.18%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2908.02万元,占项目总投资的31.78%;设备购置费2783.92万元,占项目总投资的30.42%;其它投资1155.19万元,占项目总投资的12.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6847.13+2304.08=9151.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6847.1374.82%1.1项目建设投资万元6847.1374.82%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2304.0825.18%3总投资万元万元9151.21二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7181.55万元,总成本7764.11万元,利润总额-582.56万元,净利润138.84万元,增值税235.63万元,税金及附加-436.92万元,所得税-145.64万元;第二年收入11171.30万元,总成本11062.77万元,利润总额108.53万元,净利润81.40万元,增值税366.53万元,税金及附加154.55万元,所得税27.13万元;第三年生产负荷100%,收入15959.00万元,总成本12162.77万元,利润总额3796.23万元,净利润2847.17万元,增值税523.62万元,税金及附加173.40万元,所得税949.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15959.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=523.62万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7181.5511171.3015959.0015959.0015959.001.1PVC压延膜万元7181.5511171.3015959.0015959.0015959.002现价增加值万元2298.103574.825106.885
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