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泓域咨询MACRO/ 玻璃钢管件投资项目立项申请报告玻璃钢管件投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx投资公司实现营业收入14314.13万元,同比增长9.94%(1294.45万元)。其中,主营业业务玻璃钢管件生产及销售收入为12521.06万元,占营业总收入的87.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3042.04万元,较去年同期相比增长691.01万元,增长率29.39%;实现净利润2281.53万元,较去年同期相比增长466.26万元,增长率25.69%。二、项目概况(一)项目名称玻璃钢管件投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积26473.23平方米(折合约39.69亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.22%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度164.76万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26473.23平方米,建筑物基底占地面积13294.86平方米,总建筑面积35738.86平方米,其中:规划建设主体工程24607.30平方米,项目规划绿化面积1800.19平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费3447.85万元。(七)节能分析“玻璃钢管件投资项目建设项目”,年用电量468098.60千瓦时,年总用水量6456.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.08吨标准煤/年。达产年综合节能量14.52吨标准煤/年,项目总节能率28.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8393.18万元,其中:固定资产投资6539.32万元,占项目总投资的77.91%;流动资金1853.86万元,占项目总投资的22.09%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15025.00万元,总成本费用11794.25万元,税金及附加159.37万元,利润总额3230.75万元,利税总额3835.74万元,税后净利润2423.06万元,达产年纳税总额1412.68万元;达产年投资利润率38.49%,投资利税率45.70%,投资回报率28.87%,全部投资回收期4.96年,提供就业职位244个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区玻璃钢管件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区玻璃钢管件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃钢管件投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位244个,达产年纳税总额1412.68万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.49%,投资利税率45.70%,全部投资回报率28.87%,全部投资回收期4.96年,固定资产投资回收期4.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出了相关任务,重点发挥民营企业和民间社会投资的作用。在支撑条件上,提出政府和民间资本共同参与面向制造业的公共平台建设,为中小企业和民营企业提供多元化的技术和信息服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26473.2339.69亩1.1容积率1.351.2建筑系数50.22%1.3投资强度万元/亩164.761.4基底面积平方米13294.861.5总建筑面积平方米35738.861.6绿化面积平方米1800.19绿化率5.04%2总投资万元8393.182.1固定资产投资万元6539.322.1.1土建工程投资万元3024.912.1.1.1土建工程投资占比万元36.04%2.1.2设备投资万元3447.852.1.2.1设备投资占比41.08%2.1.3其它投资万元66.562.1.3.1其它投资占比0.79%2.1.4固定资产投资占比77.91%2.2流动资金万元1853.862.2.1流动资金占比22.09%3收入万元15025.004总成本万元11794.255利润总额万元3230.756净利润万元2423.067所得税万元1.358增值税万元445.629税金及附加万元159.3710纳税总额万元1412.6811利税总额万元3835.7412投资利润率38.49%13投资利税率45.70%14投资回报率28.87%15回收期年4.9616设备数量台(套)6917年用电量千瓦时468098.6018年用水量立方米6456.0619总能耗吨标准煤58.0820节能率28.77%21节能量吨标准煤14.5222员工数量人244第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局,统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破,树立传统产业转型升级应用示范标杆,激发转型升级动力,促进全市传统产业优势互补、错位发展。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.22%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度164.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9399.479399.4724607.3024607.302291.021.1主要生产车间5639.685639.6814764.3814764.381420.431.2辅助生产车间3007.833007.837874.347874.34733.131.3其他生产车间751.96751.961427.221427.22137.462仓储工程1994.231994.237235.517235.51489.932.1成品贮存498.56498.561808.881808.88122.482.2原料仓储1037.001037.003762.473762.47254.762.3辅助材料仓库458.67458.671664.171664.17112.683供配电工程106.36106.36106.36106.368.103.1供配电室106.36106.36106.36106.368.104给排水工程122.31122.31122.31122.317.254.1给排水122.31122.31122.31122.317.255服务性工程1263.011263.011263.011263.0185.525.1办公用房660.59660.59660.59660.5934.395.2生活服务602.42602.42602.42602.4249.596消防及环保工程356.30356.30356.30356.3027.146.1消防环保工程356.30356.30356.30356.3027.147项目总图工程53.1853.1853.1853.1860.467.1场地及道路硬化3324.03766.38766.387.2场区围墙766.383324.033324.037.3安全保卫室53.1853.1853.1853.188绿化工程1585.4055.49合计13294.8635738.8635738.863024.91六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7184.48万元,占计划投资的85.60%。其中:完成固定资产投资4849.38万元,占总投资的67.50%;完成流动资金投资2335.10,占总投资的32.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7184.481.1完成比例85.60%2完成固定资产投资万元4849.382.1完成比例67.50%3完成流动资金投资万元2335.103.1完成比例32.50%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员244人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1661.2人均年工资万元4.631.3年工资额万元875.852工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元5.462.3年工资额万元211.133企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.563.3年工资额万元66.514品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.354.3年工资额万元115.405其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.675.3年工资额万元66.546职工工资总额万元9771.74五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6539.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3024.913447.85164.766539.321.1工程费用万元3024.913447.8511625.601.1.1建筑工程费用万元3024.913024.9136.04%1.1.2设备购置及安装费万元3447.853447.8541.08%1.2工程建设其他费用万元66.5666.560.79%1.2.1无形资产万元30.4430.441.3预备费万元36.1236.121.3.1基本预备费万元19.5819.581.3.2涨价预备费万元16.5416.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元6539.326539.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1853.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11625.606837.136985.6711625.6011625.6011625.601.1应收账款万元3487.682266.992441.383487.683487.683487.681.2存货万元5231.523400.493662.065231.525231.525231.521.2.1原辅材料万元1569.461020.151098.621569.461569.461569.461.2.2燃料动力万元78.4751.0154.9378.4778.4778.471.2.3在产品万元2406.501564.221684.552406.502406.502406.501.2.4产成品万元1177.09765.11823.961177.091177.091177.091.3现金万元2906.401889.162034.482906.402906.402906.402流动负债万元9771.746351.636840.229771.749771.749771.742.1应付账款万元9771.746351.636840.229771.749771.749771.743流动资金万元1853.861205.011297.701853.861853.861853.864铺底流动资金万元617.95401.67432.57617.95617.95617.95(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8393.18万元,其中:固定资产投资6539.32万元,占项目总投资的77.91%;流动资金1853.86万元,占项目总投资的22.09%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3024.91万元,占项目总投资的36.04%;设备购置费3447.85万元,占项目总投资的41.08%;其它投资66.56万元,占项目总投资的0.79%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6539.32+1853.86=8393.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6539.3277.91%1.1项目建设投资万元6539.3277.91%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1853.8622.09%3总投资万元万元8393.18二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9766.25万元,总成本4602.52万元,利润总额5163.73万元,净利润140.65万元,增值税289.65万元,税金及附加3872.80万元,所得税1290.93万元;第二年收入10517.50万元,总成本4872.20万元,利润总额5645.30万元,净利润4233.97万元,增值税311.93万元,税金及附加143.32万元,所得税1411.33万元;第三年生产负荷100%,收入15025.00万元,总成本11794.25万元,利润总额3230.75万元,净利润2423.06万元,增值税445.62万元,税金及附加159.37万元,所得税807.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15025.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=445.62万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9766.2510517.5015025.0015025.0015025.001.1玻璃钢管件万元9766.2510517.5015025.0015025.0015025.002现价增加值万元3125.203365.60

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