凹凸花纹板投资项目立项申请报告_第1页
凹凸花纹板投资项目立项申请报告_第2页
凹凸花纹板投资项目立项申请报告_第3页
凹凸花纹板投资项目立项申请报告_第4页
凹凸花纹板投资项目立项申请报告_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 凹凸花纹板投资项目立项申请报告凹凸花纹板投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx有限公司实现营业收入10462.47万元,同比增长26.66%(2201.94万元)。其中,主营业业务凹凸花纹板生产及销售收入为9883.59万元,占营业总收入的94.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2776.64万元,较去年同期相比增长238.43万元,增长率9.39%;实现净利润2082.48万元,较去年同期相比增长370.42万元,增长率21.64%。二、项目概况(一)项目名称凹凸花纹板投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积33350.00平方米(折合约50.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.30%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度184.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33350.00平方米,建筑物基底占地面积24445.55平方米,总建筑面积47690.50平方米,其中:规划建设主体工程31636.05平方米,项目规划绿化面积2572.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费2875.34万元。(七)节能分析“凹凸花纹板投资项目建设项目”,年用电量1102183.84千瓦时,年总用水量13109.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.58吨标准煤/年。达产年综合节能量53.11吨标准煤/年,项目总节能率28.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10488.34万元,其中:固定资产投资9248.00万元,占项目总投资的88.17%;流动资金1240.34万元,占项目总投资的11.83%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11916.00万元,总成本费用9215.00万元,税金及附加178.11万元,利润总额2701.00万元,利税总额3251.66万元,税后净利润2025.75万元,达产年纳税总额1225.91万元;达产年投资利润率25.75%,投资利税率31.00%,投资回报率19.31%,全部投资回收期6.68年,提供就业职位253个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区凹凸花纹板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区凹凸花纹板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“凹凸花纹板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位253个,达产年纳税总额1225.91万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.75%,投资利税率31.00%,全部投资回报率19.31%,全部投资回收期6.68年,固定资产投资回收期6.68年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式,与国有大企业建立协同创新、合作共赢的协作关系。发展一批专业化“小巨人”企业,引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域,鼓励支持民营企业参与军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33350.0050.00亩1.1容积率1.431.2建筑系数73.30%1.3投资强度万元/亩184.961.4基底面积平方米24445.551.5总建筑面积平方米47690.501.6绿化面积平方米2572.63绿化率5.39%2总投资万元10488.342.1固定资产投资万元9248.002.1.1土建工程投资万元3751.002.1.1.1土建工程投资占比万元35.76%2.1.2设备投资万元2875.342.1.2.1设备投资占比27.41%2.1.3其它投资万元2621.662.1.3.1其它投资占比25.00%2.1.4固定资产投资占比88.17%2.2流动资金万元1240.342.2.1流动资金占比11.83%3收入万元11916.004总成本万元9215.005利润总额万元2701.006净利润万元2025.757所得税万元1.438增值税万元372.559税金及附加万元178.1110纳税总额万元1225.9111利税总额万元3251.6612投资利润率25.75%13投资利税率31.00%14投资回报率19.31%15回收期年6.6816设备数量台(套)7317年用电量千瓦时1102183.8418年用水量立方米13109.6319总能耗吨标准煤136.5820节能率28.31%21节能量吨标准煤53.1122员工数量人253第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.30%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度184.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17283.0017283.0031636.0531636.052737.101.1主要生产车间10369.8010369.8018981.6318981.631697.001.2辅助生产车间5530.565530.5610123.5410123.54875.871.3其他生产车间1382.641382.641834.891834.89164.232仓储工程3666.833666.8310435.3910435.39656.622.1成品贮存916.71916.712608.852608.85164.162.2原料仓储1906.751906.755426.405426.40341.442.3辅助材料仓库843.37843.372400.142400.14151.023供配电工程195.56195.56195.56195.5613.843.1供配电室195.56195.56195.56195.5613.844给排水工程224.90224.90224.90224.9012.384.1给排水224.90224.90224.90224.9012.385服务性工程2322.332322.332322.332322.33146.135.1办公用房1003.161003.161003.161003.1664.815.2生活服务1319.171319.171319.171319.1771.296消防及环保工程655.14655.14655.14655.1446.386.1消防环保工程655.14655.14655.14655.1446.387项目总图工程97.7897.7897.7897.7837.357.1场地及道路硬化6659.061339.271339.277.2场区围墙1339.276659.066659.067.3安全保卫室97.7897.7897.7897.788绿化工程2891.36101.20合计24445.5547690.5047690.503751.00六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9801.88万元,占计划投资的93.45%。其中:完成固定资产投资6966.14万元,占总投资的71.07%;完成流动资金投资2835.74,占总投资的28.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9801.881.1完成比例93.45%2完成固定资产投资万元6966.142.1完成比例71.07%3完成流动资金投资万元2835.743.1完成比例28.93%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员253人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1721.2人均年工资万元4.061.3年工资额万元1003.132工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元5.662.3年工资额万元232.033企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.363.3年工资额万元74.344品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元116.315其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.675.3年工资额万元102.106职工工资总额万元7185.84五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9248.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3751.002875.34184.969248.001.1工程费用万元3751.002875.348426.181.1.1建筑工程费用万元3751.003751.0035.76%1.1.2设备购置及安装费万元2875.342875.3427.41%1.2工程建设其他费用万元2621.662621.6625.00%1.2.1无形资产万元1107.701107.701.3预备费万元1513.961513.961.3.1基本预备费万元790.84790.841.3.2涨价预备费万元723.12723.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元9248.009248.00(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1240.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8426.185411.636000.388426.188426.188426.181.1应收账款万元2527.851516.711895.892527.852527.852527.851.2存货万元3791.782275.072843.843791.783791.783791.781.2.1原辅材料万元1137.53682.52853.151137.531137.531137.531.2.2燃料动力万元56.8834.1342.6656.8856.8856.881.2.3在产品万元1744.221046.531308.161744.221744.221744.221.2.4产成品万元853.15511.89639.86853.15853.15853.151.3现金万元2106.551263.931579.912106.552106.552106.552流动负债万元7185.844311.505389.387185.847185.847185.842.1应付账款万元7185.844311.505389.387185.847185.847185.843流动资金万元1240.34744.20930.251240.341240.341240.344铺底流动资金万元413.44248.07310.08413.44413.44413.44(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10488.34万元,其中:固定资产投资9248.00万元,占项目总投资的88.17%;流动资金1240.34万元,占项目总投资的11.83%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3751.00万元,占项目总投资的35.76%;设备购置费2875.34万元,占项目总投资的27.41%;其它投资2621.66万元,占项目总投资的25.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9248.00+1240.34=10488.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9248.0088.17%1.1项目建设投资万元9248.0088.17%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1240.3411.83%3总投资万元万元10488.34二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7149.60万元,总成本15695.22万元,利润总额-8545.62万元,净利润160.22万元,增值税223.53万元,税金及附加-6409.22万元,所得税-2136.41万元;第二年收入8937.00万元,总成本18582.34万元,利润总额-9645.34万元,净利润-7234.00万元,增值税279.41万元,税金及附加166.93万元,所得税-2411.34万元;第三年生产负荷100%,收入11916.00万元,总成本9215.00万元,利润总额2701.00万元,净利润2025.75万元,增值税372.55万元,税金及附加178.11万元,所得税675.25万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11916.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=372.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7149.608937.0011916.0011916.0011916.001.1凹凸花纹板万元7149.608937.0011916.0011916.0011916.002现价增加值万元2287.872859.843813.123813.123813.123增值

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论