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文档简介
泓域咨询MACRO/ 不锈钢压块投资项目立项申请报告不锈钢压块投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入6136.88万元,同比增长18.69%(966.26万元)。其中,主营业业务不锈钢压块生产及销售收入为5367.58万元,占营业总收入的87.46%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1180.87万元,较去年同期相比增长257.66万元,增长率27.91%;实现净利润885.65万元,较去年同期相比增长88.74万元,增长率11.14%。二、项目概况(一)项目名称不锈钢压块投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积15474.40平方米(折合约23.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.84%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.79%,固定资产投资强度177.80万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15474.40平方米,建筑物基底占地面积8795.65平方米,总建筑面积20735.70平方米,其中:规划建设主体工程16199.85平方米,项目规划绿化面积1408.01平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计58台(套),设备购置费1644.53万元。(七)节能分析“不锈钢压块投资项目建设项目”,年用电量866547.90千瓦时,年总用水量7271.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.12吨标准煤/年。达产年综合节能量28.47吨标准煤/年,项目总节能率22.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4831.54万元,其中:固定资产投资4124.96万元,占项目总投资的85.38%;流动资金706.58万元,占项目总投资的14.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6060.00万元,总成本费用4832.95万元,税金及附加82.21万元,利润总额1227.05万元,利税总额1478.51万元,税后净利润920.29万元,达产年纳税总额558.22万元;达产年投资利润率25.40%,投资利税率30.60%,投资回报率19.05%,全部投资回收期6.75年,提供就业职位136个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区不锈钢压块行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区不锈钢压块产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“不锈钢压块投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位136个,达产年纳税总额558.22万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.40%,投资利税率30.60%,全部投资回报率19.05%,全部投资回收期6.75年,固定资产投资回收期6.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业战略合作与兼并重组,鼓励民间资本参与国有企业混合所有制改革,推动重点领域投资主体多元化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15474.4023.20亩1.1容积率1.341.2建筑系数56.84%1.3投资强度万元/亩177.801.4基底面积平方米8795.651.5总建筑面积平方米20735.701.6绿化面积平方米1408.01绿化率6.79%2总投资万元4831.542.1固定资产投资万元4124.962.1.1土建工程投资万元1569.152.1.1.1土建工程投资占比万元32.48%2.1.2设备投资万元1644.532.1.2.1设备投资占比34.04%2.1.3其它投资万元911.282.1.3.1其它投资占比18.86%2.1.4固定资产投资占比85.38%2.2流动资金万元706.582.2.1流动资金占比14.62%3收入万元6060.004总成本万元4832.955利润总额万元1227.056净利润万元920.297所得税万元1.348增值税万元169.259税金及附加万元82.2110纳税总额万元558.2211利税总额万元1478.5112投资利润率25.40%13投资利税率30.60%14投资回报率19.05%15回收期年6.7516设备数量台(套)5817年用电量千瓦时866547.9018年用水量立方米7271.5719总能耗吨标准煤107.1220节能率22.93%21节能量吨标准煤28.4722员工数量人136第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。“十二五”期间,园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,持续不断集聚创新资源与要素,科技企业快速成长,创新成果大量涌现,高新技术产业蓬勃发展,经济社会和谐共进,在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用,成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜,成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区(以下简称“国家自创区”)坚持全面深化改革,强化先行先试,为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索,已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.84%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.79%,固定资产投资强度177.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6218.526218.5216199.8516199.851348.501.1主要生产车间3731.113731.119719.919719.91836.071.2辅助生产车间1989.931989.935183.955183.95431.521.3其他生产车间497.48497.48939.59939.5980.912仓储工程1319.351319.352948.302948.30178.492.1成品贮存329.84329.84737.08737.0844.622.2原料仓储686.06686.061533.121533.1292.812.3辅助材料仓库303.45303.45678.11678.1141.053供配电工程70.3770.3770.3770.374.793.1供配电室70.3770.3770.3770.374.794给排水工程80.9280.9280.9280.924.294.1给排水80.9280.9280.9280.924.295服务性工程835.59835.59835.59835.5950.595.1办公用房456.16456.16456.16456.1627.835.2生活服务379.43379.43379.43379.4327.456消防及环保工程235.72235.72235.72235.7216.056.1消防环保工程235.72235.72235.72235.7216.057项目总图工程35.1835.1835.1835.18-58.767.1场地及道路硬化2211.26357.47357.477.2场区围墙357.472211.262211.267.3安全保卫室35.1835.1835.1835.188绿化工程719.9125.20合计8795.6520735.7020735.701569.15六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4227.02万元,占计划投资的87.49%。其中:完成固定资产投资2770.47万元,占总投资的65.54%;完成流动资金投资1456.55,占总投资的34.46%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4227.021.1完成比例87.49%2完成固定资产投资万元2770.472.1完成比例65.54%3完成流动资金投资万元1456.553.1完成比例34.46%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员136人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人921.2人均年工资万元5.431.3年工资额万元434.862工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元5.502.3年工资额万元113.613企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.903.3年工资额万元30.464品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.854.3年工资额万元60.215其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元4.015.3年工资额万元53.536职工工资总额万元3473.31五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4124.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1569.151644.53177.804124.961.1工程费用万元1569.151644.534179.891.1.1建筑工程费用万元1569.151569.1532.48%1.1.2设备购置及安装费万元1644.531644.5334.04%1.2工程建设其他费用万元911.28911.2818.86%1.2.1无形资产万元422.14422.141.3预备费万元489.14489.141.3.1基本预备费万元255.96255.961.3.2涨价预备费万元233.18233.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元4124.964124.96(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金706.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4179.891882.093277.904179.894179.894179.891.1应收账款万元1253.97501.59877.781253.971253.971253.971.2存货万元1880.95752.381316.671880.951880.951880.951.2.1原辅材料万元564.28225.71395.00564.28564.28564.281.2.2燃料动力万元28.2111.2919.7528.2128.2128.211.2.3在产品万元865.24346.09605.67865.24865.24865.241.2.4产成品万元423.21169.29296.25423.21423.21423.211.3现金万元1044.97417.99731.481044.971044.971044.972流动负债万元3473.311389.322431.323473.313473.313473.312.1应付账款万元3473.311389.322431.323473.313473.313473.313流动资金万元706.58282.63494.61706.58706.58706.584铺底流动资金万元235.5294.21164.87235.52235.52235.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4831.54万元,其中:固定资产投资4124.96万元,占项目总投资的85.38%;流动资金706.58万元,占项目总投资的14.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1569.15万元,占项目总投资的32.48%;设备购置费1644.53万元,占项目总投资的34.04%;其它投资911.28万元,占项目总投资的18.86%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4124.96+706.58=4831.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4124.9685.38%1.1项目建设投资万元4124.9685.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元706.5814.62%3总投资万元万元4831.54二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2424.00万元,总成本5291.50万元,利润总额-2867.50万元,净利润70.02万元,增值税67.70万元,税金及附加-2150.63万元,所得税-716.88万元;第二年收入4242.00万元,总成本8064.18万元,利润总额-3822.18万元,净利润-2866.64万元,增值税118.47万元,税金及附加76.11万元,所得税-955.54万元;第三年生产负荷100%,收入6060.00万元,总成本4832.95万元,利润总额1227.05万元,净利润920.29万元,增值税169.25万元,税金及附加82.21万元,所得税306.76万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6060.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=169.25万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2424.004242.006060.006060.006060.001.1不锈钢压块万元2424.004242.006060.006060.006060.002现价增加值万元775.681357.441939
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