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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维绳投资项目立项申请报告玻璃纤维绳投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限公司实现营业收入18946.49万元,同比增长18.29%(2930.08万元)。其中,主营业业务玻璃纤维绳生产及销售收入为16911.02万元,占营业总收入的89.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4073.48万元,较去年同期相比增长566.87万元,增长率16.17%;实现净利润3055.11万元,较去年同期相比增长434.80万元,增长率16.59%。二、项目概况(一)项目名称玻璃纤维绳投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积25085.87平方米(折合约37.61亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.17%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率6.36%,固定资产投资强度192.53万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25085.87平方米,建筑物基底占地面积15345.03平方米,总建筑面积25085.87平方米,其中:规划建设主体工程16154.73平方米,项目规划绿化面积1595.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费2639.38万元。(七)节能分析“玻璃纤维绳投资项目建设项目”,年用电量601376.11千瓦时,年总用水量16015.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.28吨标准煤/年。达产年综合节能量21.23吨标准煤/年,项目总节能率23.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9159.70万元,其中:固定资产投资7241.05万元,占项目总投资的79.05%;流动资金1918.65万元,占项目总投资的20.95%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18601.00万元,总成本费用14275.27万元,税金及附加171.94万元,利润总额4325.73万元,利税总额5094.32万元,税后净利润3244.30万元,达产年纳税总额1850.02万元;达产年投资利润率47.23%,投资利税率55.62%,投资回报率35.42%,全部投资回收期4.32年,提供就业职位293个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区玻璃纤维绳行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区玻璃纤维绳产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃纤维绳投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位293个,达产年纳税总额1850.02万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.23%,投资利税率55.62%,全部投资回报率35.42%,全部投资回收期4.32年,固定资产投资回收期4.32年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是保障产业安全的重要支撑。进入后金融危机时代,国际经济形势错综复杂。工业发达国家再工业化趋势明显,瞄准高端制造和新兴产业重塑竞争优势;新兴市场国家整体实力上升,横向同质产品的成本竞争日益激烈,纵向同类产品的技术竞争成为焦点。加快平台建设,提升公共服务水平,培育颠覆性技术,将有助于构筑安全、高效的工业技术体系,加大产业发展所需高端、关键、共性技术的供应,提升我国在国际工业竞争中的主动性。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25085.8737.61亩1.1容积率1.001.2建筑系数61.17%1.3投资强度万元/亩192.531.4基底面积平方米15345.031.5总建筑面积平方米25085.871.6绿化面积平方米1595.64绿化率6.36%2总投资万元9159.702.1固定资产投资万元7241.052.1.1土建工程投资万元2003.012.1.1.1土建工程投资占比万元21.87%2.1.2设备投资万元2639.382.1.2.1设备投资占比28.82%2.1.3其它投资万元2598.662.1.3.1其它投资占比28.37%2.1.4固定资产投资占比79.05%2.2流动资金万元1918.652.2.1流动资金占比20.95%3收入万元18601.004总成本万元14275.275利润总额万元4325.736净利润万元3244.307所得税万元1.008增值税万元596.659税金及附加万元171.9410纳税总额万元1850.0211利税总额万元5094.3212投资利润率47.23%13投资利税率55.62%14投资回报率35.42%15回收期年4.3216设备数量台(套)13417年用电量千瓦时601376.1118年用水量立方米16015.0419总能耗吨标准煤75.2820节能率23.71%21节能量吨标准煤21.2322员工数量人293第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用,探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式,积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合,从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建,政府与企业共建,企业与企业联建,引进国际国内企业承建,鼓励社会团体承建等多种联建方式,实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用,严格执行土地使用标准,加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿,鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发,鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造,提高单位土地面积投资强度和使用效率。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.17%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率6.36%,固定资产投资强度192.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10848.9410848.9416154.7316154.731418.881.1主要生产车间6509.366509.369692.849692.84879.711.2辅助生产车间3471.663471.665169.515169.51454.041.3其他生产车间867.92867.92936.97936.9785.132仓储工程2301.752301.755805.245805.24370.822.1成品贮存575.44575.441451.311451.3192.702.2原料仓储1196.911196.913018.723018.72192.832.3辅助材料仓库529.40529.401335.211335.2185.293供配电工程122.76122.76122.76122.768.823.1供配电室122.76122.76122.76122.768.824给排水工程141.17141.17141.17141.177.894.1给排水141.17141.17141.17141.177.895服务性工程1457.781457.781457.781457.7893.125.1办公用房692.94692.94692.94692.9443.505.2生活服务764.84764.84764.84764.8445.956消防及环保工程411.25411.25411.25411.2529.556.1消防环保工程411.25411.25411.25411.2529.557项目总图工程61.3861.3861.3861.3816.967.1场地及道路硬化4020.41762.57762.577.2场区围墙762.574020.414020.417.3安全保卫室61.3861.3861.3861.388绿化工程1627.6656.97合计15345.0325085.8725085.872003.01六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7841.43万元,占计划投资的85.61%。其中:完成固定资产投资4813.74万元,占总投资的61.39%;完成流动资金投资3027.69,占总投资的38.61%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7841.431.1完成比例85.61%2完成固定资产投资万元4813.742.1完成比例61.39%3完成流动资金投资万元3027.693.1完成比例38.61%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员293人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1991.2人均年工资万元5.431.3年工资额万元1159.982工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元5.582.3年工资额万元270.173企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.513.3年工资额万元94.514品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元133.675其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.845.3年工资额万元66.936职工工资总额万元10992.94五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7241.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2003.012639.38192.537241.051.1工程费用万元2003.012639.3812911.591.1.1建筑工程费用万元2003.012003.0121.87%1.1.2设备购置及安装费万元2639.382639.3828.82%1.2工程建设其他费用万元2598.662598.6628.37%1.2.1无形资产万元1407.631407.631.3预备费万元1191.031191.031.3.1基本预备费万元571.34571.341.3.2涨价预备费万元619.69619.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元7241.057241.05(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1918.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12911.595063.5110818.5912911.5912911.5912911.591.1应收账款万元3873.481549.392905.113873.483873.483873.481.2存货万元5810.222324.094357.665810.225810.225810.221.2.1原辅材料万元1743.07697.231307.301743.071743.071743.071.2.2燃料动力万元87.1534.8665.3687.1587.1587.151.2.3在产品万元2672.701069.082004.532672.702672.702672.701.2.4产成品万元1307.30522.92980.471307.301307.301307.301.3现金万元3227.901291.162420.923227.903227.903227.902流动负债万元10992.944397.188244.7110992.9410992.9410992.942.1应付账款万元10992.944397.188244.7110992.9410992.9410992.943流动资金万元1918.65767.461438.991918.651918.651918.654铺底流动资金万元639.54255.82479.66639.54639.54639.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9159.70万元,其中:固定资产投资7241.05万元,占项目总投资的79.05%;流动资金1918.65万元,占项目总投资的20.95%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2003.01万元,占项目总投资的21.87%;设备购置费2639.38万元,占项目总投资的28.82%;其它投资2598.66万元,占项目总投资的28.37%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7241.05+1918.65=9159.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7241.0579.05%1.1项目建设投资万元7241.0579.05%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1918.6520.95%3总投资万元万元9159.70二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7440.40万元,总成本4543.79万元,利润总额2896.61万元,净利润128.98万元,增值税238.66万元,税金及附加2172.46万元,所得税724.15万元;第二年收入13950.75万元,总成本7105.56万元,利润总额6845.19万元,净利润5133.89万元,增值税447.49万元,税金及附加154.04万元,所得税1711.30万元;第三年生产负荷100%,收入18601.00万元,总成本14275.27万元,利润总额4325.73万元,净利润3244.30万元,增值税596.65万元,税金及附加171.94万元,所得税1081.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18601.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=596.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7440.4013950.7518601.0018601.0018601.001.1玻璃纤维绳万元7440.4013950.7518601.0018601.0018601.002现价增加值万元2380.934464.245952.325952.325
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