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文档简介
泓域咨询MACRO/ 采血器械投资项目立项申请报告采血器械投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx公司实现营业收入35706.52万元,同比增长19.93%(5934.53万元)。其中,主营业业务采血器械生产及销售收入为31199.22万元,占营业总收入的87.38%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9633.95万元,较去年同期相比增长1268.95万元,增长率15.17%;实现净利润7225.46万元,较去年同期相比增长1349.89万元,增长率22.97%。二、项目概况(一)项目名称采血器械投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积59236.27平方米(折合约88.81亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.67%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度199.36万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59236.27平方米,建筑物基底占地面积31792.11平方米,总建筑面积85300.23平方米,其中:规划建设主体工程54571.10平方米,项目规划绿化面积6343.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费5110.90万元。(七)节能分析“采血器械投资项目建设项目”,年用电量429368.38千瓦时,年总用水量40198.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.20吨标准煤/年。达产年综合节能量14.94吨标准煤/年,项目总节能率20.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资25482.46万元,其中:固定资产投资17705.16万元,占项目总投资的69.48%;流动资金7777.30万元,占项目总投资的30.52%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入59520.00万元,总成本费用44815.75万元,税金及附加480.33万元,利润总额14704.25万元,利税总额17212.75万元,税后净利润11028.19万元,达产年纳税总额6184.56万元;达产年投资利润率57.70%,投资利税率67.55%,投资回报率43.28%,全部投资回收期3.81年,提供就业职位1094个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区采血器械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区采血器械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“采血器械投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位1094个,达产年纳税总额6184.56万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.70%,投资利税率67.55%,全部投资回报率43.28%,全部投资回收期3.81年,固定资产投资回收期3.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从支持民营企业实施绿色化改造、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业、支持民营企业参与绿色制造体系建设、推动民营企业积极履行社会责任等方面提出了任务,发展改革委、工业和信息化部、环境保护部、财政部等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59236.2788.81亩1.1容积率1.441.2建筑系数53.67%1.3投资强度万元/亩199.361.4基底面积平方米31792.111.5总建筑面积平方米85300.231.6绿化面积平方米6343.26绿化率7.44%2总投资万元25482.462.1固定资产投资万元17705.162.1.1土建工程投资万元7500.682.1.1.1土建工程投资占比万元29.43%2.1.2设备投资万元5110.902.1.2.1设备投资占比20.06%2.1.3其它投资万元5093.582.1.3.1其它投资占比19.99%2.1.4固定资产投资占比69.48%2.2流动资金万元7777.302.2.1流动资金占比30.52%3收入万元59520.004总成本万元44815.755利润总额万元14704.256净利润万元11028.197所得税万元1.448增值税万元2028.179税金及附加万元480.3310纳税总额万元6184.5611利税总额万元17212.7512投资利润率57.70%13投资利税率67.55%14投资回报率43.28%15回收期年3.8116设备数量台(套)15917年用电量千瓦时429368.3818年用水量立方米40198.9719总能耗吨标准煤56.2020节能率20.49%21节能量吨标准煤14.9422员工数量人1094第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、“十三五”时期,是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期,是加快以供给侧结构性改革为主线,推进工业转型升级,构建我市特色现代产业体系的关键时期。我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇,改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业,推动实体经济发展。我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题,提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务,明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路,并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施,是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.67%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度199.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22477.0222477.0254571.1054571.105278.441.1主要生产车间13486.2113486.2132742.6632742.663272.631.2辅助生产车间7192.657192.6517462.7517462.751689.101.3其他生产车间1798.161798.163165.123165.12316.712仓储工程4768.824768.8219973.9319973.931405.092.1成品贮存1192.201192.204993.484993.48351.272.2原料仓储2479.792479.7910386.4410386.44730.652.3辅助材料仓库1096.831096.834594.004594.00323.173供配电工程254.34254.34254.34254.3420.133.1供配电室254.34254.34254.34254.3420.134给排水工程292.49292.49292.49292.4918.004.1给排水292.49292.49292.49292.4918.005服务性工程3020.253020.253020.253020.25212.465.1办公用房1749.191749.191749.191749.19124.925.2生活服务1271.061271.061271.061271.06109.886消防及环保工程852.03852.03852.03852.0367.436.1消防环保工程852.03852.03852.03852.0367.437项目总图工程127.17127.17127.17127.17392.417.1场地及道路硬化7999.381537.421537.427.2场区围墙1537.427999.387999.387.3安全保卫室127.17127.17127.17127.178绿化工程3049.18106.72合计31792.1185300.2385300.237500.68六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15177.84万元,占计划投资的59.56%。其中:完成固定资产投资9702.24万元,占总投资的63.92%;完成流动资金投资5475.60,占总投资的36.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15177.841.1完成比例59.56%2完成固定资产投资万元9702.242.1完成比例63.92%3完成流动资金投资万元5475.603.1完成比例36.08%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员1094人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人7441.2人均年工资万元5.611.3年工资额万元4152.332工程技术人员工资2.1平均人数人1642.2人均年工资万元5.752.3年工资额万元831.773企业管理人员工资3.1平均人数人443.2人均年工资万元7.863.3年工资额万元318.394品质管理人员工资4.1平均人数人884.2人均年工资万元5.724.3年工资额万元491.435其他人员工资5.1平均人数人545.2人均年工资万元7.545.3年工资额万元292.486职工工资总额万元32874.05五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17705.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7500.685110.90199.3617705.161.1工程费用万元7500.685110.9040651.351.1.1建筑工程费用万元7500.687500.6829.43%1.1.2设备购置及安装费万元5110.905110.9020.06%1.2工程建设其他费用万元5093.585093.5819.99%1.2.1无形资产万元2854.692854.691.3预备费万元2238.892238.891.3.1基本预备费万元936.18936.181.3.2涨价预备费万元1302.711302.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元17705.1617705.16(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7777.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元40651.3518748.1627830.4540651.3540651.3540651.351.1应收账款万元12195.404878.168536.7812195.4012195.4012195.401.2存货万元18293.117317.2412805.1818293.1118293.1118293.111.2.1原辅材料万元5487.932195.173841.555487.935487.935487.931.2.2燃料动力万元274.40109.76192.08274.40274.40274.401.2.3在产品万元8414.833365.935890.388414.838414.838414.831.2.4产成品万元4115.951646.382881.164115.954115.954115.951.3现金万元10162.844065.147113.9910162.8410162.8410162.842流动负债万元32874.0513149.6223011.8332874.0532874.0532874.052.1应付账款万元32874.0513149.6223011.8332874.0532874.0532874.053流动资金万元7777.303110.925444.117777.307777.307777.304铺底流动资金万元2592.411036.971814.702592.412592.412592.41(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资25482.46万元,其中:固定资产投资17705.16万元,占项目总投资的69.48%;流动资金7777.30万元,占项目总投资的30.52%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7500.68万元,占项目总投资的29.43%;设备购置费5110.90万元,占项目总投资的20.06%;其它投资5093.58万元,占项目总投资的19.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17705.16+7777.30=25482.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元17705.1669.48%1.1项目建设投资万元17705.1669.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元7777.3030.52%3总投资万元万元25482.46二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入23808.00万元,总成本11997.65万元,利润总额11810.35万元,净利润334.30万元,增值税811.27万元,税金及附加8857.76万元,所得税2952.59万元;第二年收入41664.00万元,总成本18590.27万元,利润总额23073.73万元,净利润17305.30万元,增值税1419.72万元,税金及附加407.31万元,所得税5768.43万元;第三年生产负荷100%,收入59520.00万元,总成本44815.75万元,利润总额14704.25万元,净利润11028.19万元,增值税2028.17万元,税金及附加480.33万元,所得税3676.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入59520.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2028.17万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23808.0041664.0059520.0059520.0059520.001.1采血器械万元23808.0041664.0059520.0059520.0059520.002现价增加值万元7618.5613332.4819046.4019046.4019046.403增值税
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