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泓域咨询MACRO/ 残疾人座车投资项目立项申请报告残疾人座车投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入7693.67万元,同比增长9.78%(685.65万元)。其中,主营业业务残疾人座车生产及销售收入为6802.89万元,占营业总收入的88.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1581.09万元,较去年同期相比增长159.55万元,增长率11.22%;实现净利润1185.82万元,较去年同期相比增长239.93万元,增长率25.37%。二、项目概况(一)项目名称残疾人座车投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积16695.01平方米(折合约25.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.13%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度185.02万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16695.01平方米,建筑物基底占地面积10038.71平方米,总建筑面积21870.46平方米,其中:规划建设主体工程14830.38平方米,项目规划绿化面积1095.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费1291.16万元。(七)节能分析“残疾人座车投资项目建设项目”,年用电量1121386.21千瓦时,年总用水量5979.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.33吨标准煤/年。达产年综合节能量56.50吨标准煤/年,项目总节能率27.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5957.30万元,其中:固定资产投资4631.05万元,占项目总投资的77.74%;流动资金1326.25万元,占项目总投资的22.26%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9703.00万元,总成本费用7676.40万元,税金及附加100.32万元,利润总额2026.60万元,利税总额2406.45万元,税后净利润1519.95万元,达产年纳税总额886.50万元;达产年投资利润率34.02%,投资利税率40.39%,投资回报率25.51%,全部投资回收期5.42年,提供就业职位147个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区残疾人座车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区残疾人座车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“残疾人座车投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位147个,达产年纳税总额886.50万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.02%,投资利税率40.39%,全部投资回报率25.51%,全部投资回收期5.42年,固定资产投资回收期5.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施“一揽子”突破行动。围绕重点领域整机发展需要,聚焦工业基础领域亟待解决的重点难点和卡脖子问题,公开招标遴选一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺,制定实施方案。支持民营企业参与军民两用技术联合攻关,支持军民技术相互有效利用,促进军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16695.0125.03亩1.1容积率1.311.2建筑系数60.13%1.3投资强度万元/亩185.021.4基底面积平方米10038.711.5总建筑面积平方米21870.461.6绿化面积平方米1095.36绿化率5.01%2总投资万元5957.302.1固定资产投资万元4631.052.1.1土建工程投资万元1718.292.1.1.1土建工程投资占比万元28.84%2.1.2设备投资万元1291.162.1.2.1设备投资占比21.67%2.1.3其它投资万元1621.602.1.3.1其它投资占比27.22%2.1.4固定资产投资占比77.74%2.2流动资金万元1326.252.2.1流动资金占比22.26%3收入万元9703.004总成本万元7676.405利润总额万元2026.606净利润万元1519.957所得税万元1.318增值税万元279.539税金及附加万元100.3210纳税总额万元886.5011利税总额万元2406.4512投资利润率34.02%13投资利税率40.39%14投资回报率25.51%15回收期年5.4216设备数量台(套)12217年用电量千瓦时1121386.2118年用水量立方米5979.6919总能耗吨标准煤138.3320节能率27.53%21节能量吨标准煤56.5022员工数量人147第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.13%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度185.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7097.377097.3714830.3814830.381281.691.1主要生产车间4258.424258.428898.238898.23794.651.2辅助生产车间2271.162271.164745.724745.72410.141.3其他生产车间567.79567.79860.16860.1676.902仓储工程1505.811505.814576.054576.05287.622.1成品贮存376.45376.451144.011144.0171.912.2原料仓储783.02783.022379.552379.55149.562.3辅助材料仓库346.34346.341052.491052.4966.153供配电工程80.3180.3180.3180.315.683.1供配电室80.3180.3180.3180.315.684给排水工程92.3692.3692.3692.365.084.1给排水92.3692.3692.3692.365.085服务性工程953.68953.68953.68953.6859.945.1办公用房565.92565.92565.92565.9228.485.2生活服务387.76387.76387.76387.7625.286消防及环保工程269.04269.04269.04269.0419.026.1消防环保工程269.04269.04269.04269.0419.027项目总图工程40.1540.1540.1540.1529.607.1场地及道路硬化2776.09465.96465.967.2场区围墙465.962776.092776.097.3安全保卫室40.1540.1540.1540.158绿化工程847.4729.66合计10038.7121870.4621870.461718.29六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4225.17万元,占计划投资的70.92%。其中:完成固定资产投资3214.10万元,占总投资的76.07%;完成流动资金投资1011.07,占总投资的23.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4225.171.1完成比例70.92%2完成固定资产投资万元3214.102.1完成比例76.07%3完成流动资金投资万元1011.073.1完成比例23.93%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员147人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1001.2人均年工资万元4.341.3年工资额万元499.292工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元6.042.3年工资额万元131.513企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.583.3年工资额万元42.774品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元64.325其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.255.3年工资额万元33.746职工工资总额万元6185.74五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4631.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1718.291291.16185.024631.051.1工程费用万元1718.291291.167511.991.1.1建筑工程费用万元1718.291718.2928.84%1.1.2设备购置及安装费万元1291.161291.1621.67%1.2工程建设其他费用万元1621.601621.6027.22%1.2.1无形资产万元897.16897.161.3预备费万元724.44724.441.3.1基本预备费万元372.16372.161.3.2涨价预备费万元352.28352.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元4631.054631.05(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1326.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7511.994578.945344.647511.997511.997511.991.1应收账款万元2253.601352.161690.202253.602253.602253.601.2存货万元3380.402028.242535.303380.403380.403380.401.2.1原辅材料万元1014.12608.47760.591014.121014.121014.121.2.2燃料动力万元50.7130.4238.0350.7150.7150.711.2.3在产品万元1554.98932.991166.241554.981554.981554.981.2.4产成品万元760.59456.35570.44760.59760.59760.591.3现金万元1878.001126.801408.501878.001878.001878.002流动负债万元6185.743711.444639.316185.746185.746185.742.1应付账款万元6185.743711.444639.316185.746185.746185.743流动资金万元1326.25795.75994.691326.251326.251326.254铺底流动资金万元442.08265.25331.56442.08442.08442.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5957.30万元,其中:固定资产投资4631.05万元,占项目总投资的77.74%;流动资金1326.25万元,占项目总投资的22.26%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1718.29万元,占项目总投资的28.84%;设备购置费1291.16万元,占项目总投资的21.67%;其它投资1621.60万元,占项目总投资的27.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4631.05+1326.25=5957.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4631.0577.74%1.1项目建设投资万元4631.0577.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1326.2522.26%3总投资万元万元5957.30二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5821.80万元,总成本16424.41万元,利润总额-10602.61万元,净利润86.91万元,增值税167.72万元,税金及附加-7951.96万元,所得税-2650.65万元;第二年收入7277.25万元,总成本19739.90万元,利润总额-12462.65万元,净利润-9346.99万元,增值税209.65万元,税金及附加91.94万元,所得税-3115.66万元;第三年生产负荷100%,收入9703.00万元,总成本7676.40万元,利润总额2026.60万元,净利润1519.95万元,增值税279.53万元,税金及附加100.32万元,所得税506.65万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9703.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=279.53万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5821.807277.259703.009703.009703.001.1残疾人座车万元5821.807277.259703.009703.009703.002现价增加值万元1862.98232

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