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泓域咨询MACRO/ 脚手架扣件投资项目立项申请报告脚手架扣件投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入23234.71万元,同比增长29.12%(5240.54万元)。其中,主营业业务脚手架扣件生产及销售收入为21963.38万元,占营业总收入的94.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4485.52万元,较去年同期相比增长601.71万元,增长率15.49%;实现净利润3364.14万元,较去年同期相比增长362.80万元,增长率12.09%。二、项目概况(一)项目名称脚手架扣件投资项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积28214.10平方米(折合约42.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.26%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度187.67万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28214.10平方米,建筑物基底占地面积22080.35平方米,总建筑面积41474.73平方米,其中:规划建设主体工程26826.96平方米,项目规划绿化面积2397.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费2664.86万元。(七)节能分析“脚手架扣件投资项目建设项目”,年用电量591693.55千瓦时,年总用水量17524.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.22吨标准煤/年。达产年综合节能量28.86吨标准煤/年,项目总节能率29.78%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10915.09万元,其中:固定资产投资7938.44万元,占项目总投资的72.73%;流动资金2976.65万元,占项目总投资的27.27%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21749.00万元,总成本费用17292.37万元,税金及附加186.62万元,利润总额4456.63万元,利税总额5257.96万元,税后净利润3342.47万元,达产年纳税总额1915.49万元;达产年投资利润率40.83%,投资利税率48.17%,投资回报率30.62%,全部投资回收期4.77年,提供就业职位357个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地脚手架扣件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地脚手架扣件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“脚手架扣件投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位357个,达产年纳税总额1915.49万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.83%,投资利税率48.17%,全部投资回报率30.62%,全部投资回收期4.77年,固定资产投资回收期4.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是保持中高速增长、迈向中高端水平的重要手段。深化互联网在制造业各环节、各领域的应用,充分发挥互联网激发创新潜能、重构生产体系、引领组织变革、高效配置资源的作用,有利于培育新技术、新产品、新业态、新模式,有利于构建跨领域、协同化、网络化的制造业创新体系,有利于打造新型制造体系,加快形成经济增长新动能以及精准、高效的供给体系。深化制造业与互联网融合发展,正成为保持经济中高速增长的重要引擎,成为推动产业迈向中高端的战略支点。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28214.1042.30亩1.1容积率1.471.2建筑系数78.26%1.3投资强度万元/亩187.671.4基底面积平方米22080.351.5总建筑面积平方米41474.731.6绿化面积平方米2397.23绿化率5.78%2总投资万元10915.092.1固定资产投资万元7938.442.1.1土建工程投资万元3405.812.1.1.1土建工程投资占比万元31.20%2.1.2设备投资万元2664.862.1.2.1设备投资占比24.41%2.1.3其它投资万元1867.772.1.3.1其它投资占比17.11%2.1.4固定资产投资占比72.73%2.2流动资金万元2976.652.2.1流动资金占比27.27%3收入万元21749.004总成本万元17292.375利润总额万元4456.636净利润万元3342.477所得税万元1.478增值税万元614.719税金及附加万元186.6210纳税总额万元1915.4911利税总额万元5257.9612投资利润率40.83%13投资利税率48.17%14投资回报率30.62%15回收期年4.7716设备数量台(套)7017年用电量千瓦时591693.5518年用水量立方米17524.3919总能耗吨标准煤74.2220节能率29.78%21节能量吨标准煤28.8622员工数量人357第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业相关政策呈现一些亮点和方向:新一代信息技术产业采用和而不同、区分对待、有序推进产业发展的方式;高端装备制造业产业政策体系呈现更加注重提供指导和参考、创新融合发展、创新财政支持方式、引导社会资本参与、全方位开展国际合作等特点;新材料产业政策体系保障措施完善,执行层面上的财政投入与土地保障实施力度大;生物产业相关政策中财税金融政策不断完善,政策着力于打造产业集群,并将支持创新摆在突出的位置;新能源产业政策集中在可再生能源消纳、装备和核心技术加强及新能源标杆上网电价等方面;新能源汽车政策着力于充电基础设施建设、政府机关和公共服务机构采购、技术研发支持方面;节能环保产业政策覆盖全面,支持工具日趋多元化。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.26%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度187.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15610.8115610.8126826.9626826.962423.271.1主要生产车间9366.499366.4916096.1816096.181502.431.2辅助生产车间4995.464995.468584.638584.63775.451.3其他生产车间1248.861248.861555.961555.96145.402仓储工程3312.053312.059521.059521.05625.482.1成品贮存828.01828.012380.262380.26156.372.2原料仓储1722.271722.274950.954950.95325.252.3辅助材料仓库761.77761.772189.842189.84143.863供配电工程176.64176.64176.64176.6413.053.1供配电室176.64176.64176.64176.6413.054给排水工程203.14203.14203.14203.1411.684.1给排水203.14203.14203.14203.1411.685服务性工程2097.632097.632097.632097.63137.805.1办公用房1176.971176.971176.971176.9758.395.2生活服务920.66920.66920.66920.6657.296消防及环保工程591.75591.75591.75591.7543.736.1消防环保工程591.75591.75591.75591.7543.737项目总图工程88.3288.3288.3288.3274.597.1场地及道路硬化5865.431055.221055.227.2场区围墙1055.225865.435865.437.3安全保卫室88.3288.3288.3288.328绿化工程2177.3876.21合计22080.3541474.7341474.733405.81六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9987.14万元,占计划投资的91.50%。其中:完成固定资产投资7577.71万元,占总投资的75.87%;完成流动资金投资2409.43,占总投资的24.13%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9987.141.1完成比例91.50%2完成固定资产投资万元7577.712.1完成比例75.87%3完成流动资金投资万元2409.433.1完成比例24.13%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员357人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2431.2人均年工资万元5.631.3年工资额万元1150.112工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元5.442.3年工资额万元271.213企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.213.3年工资额万元98.554品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元157.685其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元5.945.3年工资额万元123.346职工工资总额万元13992.81五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7938.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3405.812664.86187.677938.441.1工程费用万元3405.812664.8616969.461.1.1建筑工程费用万元3405.813405.8131.20%1.1.2设备购置及安装费万元2664.862664.8624.41%1.2工程建设其他费用万元1867.771867.7717.11%1.2.1无形资产万元1053.821053.821.3预备费万元813.95813.951.3.1基本预备费万元399.93399.931.3.2涨价预备费万元414.02414.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元7938.447938.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2976.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16969.468267.209377.5216969.4616969.4616969.461.1应收账款万元5090.842799.963563.595090.845090.845090.841.2存货万元7636.264199.945345.387636.267636.267636.261.2.1原辅材料万元2290.881259.981603.612290.882290.882290.881.2.2燃料动力万元114.5463.0080.18114.54114.54114.541.2.3在产品万元3512.681931.972458.883512.683512.683512.681.2.4产成品万元1718.16944.991202.711718.161718.161718.161.3现金万元4242.362333.302969.664242.364242.364242.362流动负债万元13992.817696.059794.9713992.8113992.8113992.812.1应付账款万元13992.817696.059794.9713992.8113992.8113992.813流动资金万元2976.651637.162083.652976.652976.652976.654铺底流动资金万元992.21545.72694.55992.21992.21992.21(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10915.09万元,其中:固定资产投资7938.44万元,占项目总投资的72.73%;流动资金2976.65万元,占项目总投资的27.27%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3405.81万元,占项目总投资的31.20%;设备购置费2664.86万元,占项目总投资的24.41%;其它投资1867.77万元,占项目总投资的17.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7938.44+2976.65=10915.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7938.4472.73%1.1项目建设投资万元7938.4472.73%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2976.6527.27%3总投资万元万元10915.09二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11961.95万元,总成本10034.36万元,利润总额1927.59万元,净利润153.43万元,增值税338.09万元,税金及附加1445.69万元,所得税481.90万元;第二年收入15224.30万元,总成本12214.29万元,利润总额3010.01万元,净利润2257.51万元,增值税430.30万元,税金及附加164.49万元,所得税752.50万元;第三年生产负荷100%,收入21749.00万元,总成本17292.37万元,利润总额4456.63万元,净利润3342.47万元,增值税614.71万元,税金及附加186.62万元,所得税1114.16万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21749.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=614.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11961.9515224.3021749.0021749.0021749.001.1脚手架扣件万元11961.9515224.3021749.0021749.0021749.002现价增加值万元3827.824871.786959.686959.686959.683

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