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文档简介

泓域咨询MACRO/ 地美环素投资项目立项申请报告地美环素投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入7036.49万元,同比增长24.68%(1393.01万元)。其中,主营业业务地美环素生产及销售收入为6295.00万元,占营业总收入的89.46%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1677.99万元,较去年同期相比增长396.66万元,增长率30.96%;实现净利润1258.49万元,较去年同期相比增长171.69万元,增长率15.80%。二、项目概况(一)项目名称地美环素投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积27080.20平方米(折合约40.60亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.47%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度183.41万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27080.20平方米,建筑物基底占地面积13938.18平方米,总建筑面积37099.87平方米,其中:规划建设主体工程26399.93平方米,项目规划绿化面积1951.81平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费2952.23万元。(七)节能分析“地美环素投资项目建设项目”,年用电量1170775.37千瓦时,年总用水量6091.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.41吨标准煤/年。达产年综合节能量45.60吨标准煤/年,项目总节能率21.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8502.20万元,其中:固定资产投资7446.45万元,占项目总投资的87.58%;流动资金1055.75万元,占项目总投资的12.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8765.00万元,总成本费用6896.93万元,税金及附加139.24万元,利润总额1868.07万元,利税总额2264.97万元,税后净利润1401.05万元,达产年纳税总额863.92万元;达产年投资利润率21.97%,投资利税率26.64%,投资回报率16.48%,全部投资回收期7.57年,提供就业职位187个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区地美环素行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区地美环素产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“地美环素投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位187个,达产年纳税总额863.92万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.97%,投资利税率26.64%,全部投资回报率16.48%,全部投资回收期7.57年,固定资产投资回收期7.57年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展绿色制造试点示范,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27080.2040.60亩1.1容积率1.371.2建筑系数51.47%1.3投资强度万元/亩183.411.4基底面积平方米13938.181.5总建筑面积平方米37099.871.6绿化面积平方米1951.81绿化率5.26%2总投资万元8502.202.1固定资产投资万元7446.452.1.1土建工程投资万元2713.022.1.1.1土建工程投资占比万元31.91%2.1.2设备投资万元2952.232.1.2.1设备投资占比34.72%2.1.3其它投资万元1781.202.1.3.1其它投资占比20.95%2.1.4固定资产投资占比87.58%2.2流动资金万元1055.752.2.1流动资金占比12.42%3收入万元8765.004总成本万元6896.935利润总额万元1868.076净利润万元1401.057所得税万元1.378增值税万元257.669税金及附加万元139.2410纳税总额万元863.9211利税总额万元2264.9712投资利润率21.97%13投资利税率26.64%14投资回报率16.48%15回收期年7.5716设备数量台(套)7517年用电量千瓦时1170775.3718年用水量立方米6091.5919总能耗吨标准煤144.4120节能率21.68%21节能量吨标准煤45.6022员工数量人187第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、支持优势传统产业大型骨干企业壮大规模增强实力,着力打造一批品牌价值高、规模大、实力强、拥有核心技术和自主知识产权的大型骨干企业。完善帮扶机制,重点培育一批优势传统产业民营企业的大型骨干企业。抓好后备骨干企业培育,完善省市两级后备企业名录。提升服务水平。落实好企业联系人制度,完善省市联动服务机制,提高企业诉求办理效率和质量。推动大型骨干企业直购电全覆盖,在网上办事大厅建设大型骨干企业绿色通道。支持有条件的大中型企业设立企业研究院和省级企业重点实验室,从制造环节向研发设计和品牌营销环节延伸,建设一体化的全产业链体系。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.47%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度183.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9854.299854.2926399.9326399.932123.621.1主要生产车间5912.575912.5715839.9615839.961316.641.2辅助生产车间3153.373153.378447.988447.98679.561.3其他生产车间788.34788.341531.201531.20127.422仓储工程2090.732090.736954.966954.96406.882.1成品贮存522.68522.681738.741738.74101.722.2原料仓储1087.181087.183616.583616.58211.582.3辅助材料仓库480.87480.871599.641599.6493.583供配电工程111.51111.51111.51111.517.343.1供配电室111.51111.51111.51111.517.344给排水工程128.23128.23128.23128.236.564.1给排水128.23128.23128.23128.236.565服务性工程1324.131324.131324.131324.1377.465.1办公用房692.37692.37692.37692.3732.025.2生活服务631.76631.76631.76631.7643.246消防及环保工程373.54373.54373.54373.5424.586.1消防环保工程373.54373.54373.54373.5424.587项目总图工程55.7555.7555.7555.758.407.1场地及道路硬化3504.96747.86747.867.2场区围墙747.863504.963504.967.3安全保卫室55.7555.7555.7555.758绿化工程1662.1558.18合计13938.1837099.8737099.872713.02六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6942.82万元,占计划投资的81.66%。其中:完成固定资产投资4508.62万元,占总投资的64.94%;完成流动资金投资2434.20,占总投资的35.06%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6942.821.1完成比例81.66%2完成固定资产投资万元4508.622.1完成比例64.94%3完成流动资金投资万元2434.203.1完成比例35.06%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员187人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1271.2人均年工资万元5.231.3年工资额万元527.162工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元6.072.3年工资额万元165.573企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.633.3年工资额万元45.464品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元76.595其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元5.235.3年工资额万元50.506职工工资总额万元4230.24五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7446.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2713.022952.23183.417446.451.1工程费用万元2713.022952.235285.991.1.1建筑工程费用万元2713.022713.0231.91%1.1.2设备购置及安装费万元2952.232952.2334.72%1.2工程建设其他费用万元1781.201781.2020.95%1.2.1无形资产万元889.16889.161.3预备费万元892.04892.041.3.1基本预备费万元395.31395.311.3.2涨价预备费万元496.73496.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元7446.457446.45(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1055.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5285.992898.104387.785285.995285.995285.991.1应收账款万元1585.80713.611110.061585.801585.801585.801.2存货万元2378.701070.411665.092378.702378.702378.701.2.1原辅材料万元713.61321.12499.53713.61713.61713.611.2.2燃料动力万元35.6816.0624.9835.6835.6835.681.2.3在产品万元1094.20492.39765.941094.201094.201094.201.2.4产成品万元535.21240.84374.65535.21535.21535.211.3现金万元1321.50594.67925.051321.501321.501321.502流动负债万元4230.241903.612961.174230.244230.244230.242.1应付账款万元4230.241903.612961.174230.244230.244230.243流动资金万元1055.75475.09739.021055.751055.751055.754铺底流动资金万元351.91158.36246.34351.91351.91351.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8502.20万元,其中:固定资产投资7446.45万元,占项目总投资的87.58%;流动资金1055.75万元,占项目总投资的12.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2713.02万元,占项目总投资的31.91%;设备购置费2952.23万元,占项目总投资的34.72%;其它投资1781.20万元,占项目总投资的20.95%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7446.45+1055.75=8502.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7446.4587.58%1.1项目建设投资万元7446.4587.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1055.7512.42%3总投资万元万元8502.20二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3944.25万元,总成本3973.85万元,利润总额-29.60万元,净利润122.23万元,增值税115.95万元,税金及附加-22.20万元,所得税-7.40万元;第二年收入6135.50万元,总成本5612.21万元,利润总额523.29万元,净利润392.47万元,增值税180.36万元,税金及附加129.96万元,所得税130.82万元;第三年生产负荷100%,收入8765.00万元,总成本6896.93万元,利润总额1868.07万元,净利润1401.05万元,增值税257.66万元,税金及附加139.24万元,所得税467.02万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8765.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=257.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3944.256135.508765.008765.008765.001.1地美环素万元3944.256135.508765.008765.008765.002现价增加值万元1262.161963.362804

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